In amazon fba DE als Anfänger geht das wenn ich amainvoice mit amz konto automatisiere, dann mit jetmyinvoce als Austausch mit lexoffice für die Buchhaltung nutzen?mein markt wächst dann zum steuerberater
@user-sv7hl3uu7w5 күн бұрын
Habe meine gewerbe 14.11.2023 und bin berufstätig, kann ich 2 steuererklährung für 2023 machen ?eine von 1.1.2023-1.11.2023 und die andere für gründungsjahre der gewerbe von 14.11.2023-31.12.2023?
@thomas-matisheck5 күн бұрын
Hallo, nein beides kommt zusammen in eine Steuererklärung. Es werden die verschieden Einkommen in den Steuererklärungen 2023 berücksichtigt. Du musst dort auch immer die entsprechenden Zeiträume eintragen.
@user-sv7hl3uu7w5 күн бұрын
Bri oss registriert und habe Verkäufe an Österreich und Belgien. Ich lagere nur in DE beim umsatzsteuer wenn der Kunde abgibt steht frei also 0.00€ mit easybill wird diese Rechnung ohne Steuern für die kunden erstellen? Lg
@thomas-matisheck3 күн бұрын
Nein, dass ist falsch. 20%, da Du OSS registriert bist. Soll ich dazu nochmal ein Video machen? Liebe Grüße Thomas
@user-sv7hl3uu7w3 күн бұрын
@@thomas-matisheck kann durch amainvoice diese Rechnungen mit Mehrwertsteuer ausgestellt? Habe noch wichtige Frage und zwar habe verlängerungsfrist umstva für q3, solange keine steuerberater habe kann ich durch jetmyinvoce, der von von amainvoice automasieren lassen und alle in lexoffice importieren?es geht hier um die umstva dass richtig für Finanzbehörden bezahlt
@user-sv7hl3uu7w3 күн бұрын
@@thomas-matisheck vielen Dank herr matischek isie sind mein Retter..durch ihr Video habtte mit erfolgreich bei oss registriert LG
@thomas-matisheck3 күн бұрын
@@user-sv7hl3uu7w vielen lieben Dank. Falls sie noch etwas brauchen, schreiben sie mich gerne an
@user-sv7hl3uu7w3 күн бұрын
@@thomas-matisheck vielen Dank nochmal ich würde bei ihnen bald termin ausmachen sobald ich mein q3 und steuererklährung für ende mein 2023 bei Finanzamt abgegeben, ihr Informationen goldig und das klar wenn ein zuverlässiger und hoch kompetenz steuerberater man gesehen hat ..daher termin ist unbedingt da möchte viele über steuerliche themen erfahren was meine business trifft vielen dank nochmal und wünsche ich ihnen schönen abend
@user-sv7hl3uu7w10 күн бұрын
Kann jemand mir helfen ich bin auf amazon de tätig habe einige sachen verkauft zum Kunden in Österreich und Belgien in ganzes jshr nur 30 Verkäufe gemacht, ich möchte einschließlich mein Gewerbe und mein markt abmelden wie geht es weiter ?muss ich vorher die ausgang Rechnungen für Kunden ins Finanzamt reichen dann abmelden?
@thomas-matisheck10 күн бұрын
@@user-sv7hl3uu7w ich versuche dazu in den nächsten Tagen ein Video zu machen, okay?
@philipp443216 күн бұрын
Danke für das Video! EIne Frage habe ich noch, umsätze die ich Über das OSS gemeldet habe muss ich nicht mehr in meine Deutsche Vorsteueranmeldung mit aufnehmen oder?
@thomas-matisheck16 күн бұрын
@@philipp4432 gerne, und jein. Auf den Standpunkt stellen wir uns. Manche Finanzverwaltungen sehen das aber anders. Aber dann würden die OSS Sachverhalte trotzdem keine weitere Steuer auslösen. Daher würde ich die OSS Umsätze vollkommen aus der deutschen Umsatzsteuer Voranmeldung raus lassen.
@ramin.ghaderi19 күн бұрын
Hallo, ich danke Ihnen für dieses Video. Haben Sie ein Video in Ihrem Kanal, das erklärt, wie man OSS-Steuern über Elster einreicht? Wenn ja, könnten Sie bitte den Link zu dem Video setzen? Und wenn nicht, ist es möglich, dass Sie eines machen, bitte?
@@ramin.ghaderi ich habe ihnen hier einen Link geteilt. Das meinten sie oder?
@ramin.ghaderi19 күн бұрын
@@thomas-matisheck Ja, das habe ich gemeint, vielen Dank.
@sturmaiming278524 күн бұрын
Lieber Thomas ich hab eine Frage, wann spricht man von Einnahmen? Den Moment wo ich nach einem Live, Geld auf meinem Tiktok bekomme, oder dem Moment wo ich eine Menge auf meinem Konto umtausche und das auszahle. Zusatzinfo: Man bekommt als Streamer ja das Geld zunächst in Dollar und wenn man es Ausszahlt erhalt man auch einen Beleg dazu. Ansonsten wie gibt man das an wenn ich mein Geld auf dem Account drauf lasse, welche in Dollar angegeben sind.
@thomas-matisheck24 күн бұрын
Eine sehr gute Frage. Es sind Einnahmen, wenn du darüber verfügen kannst. Kannst Du die Auszahlung veranlassen, so gilt es als Einnahmen und ist steuerlich zu berücksichtigen. Sonst kannst Du den Zufluss selbst Steuern und das soll verhindert werden. Liebe Grüße Thomas
@sturmaiming278524 күн бұрын
@@thomas-matisheckJa ich verstehe was Sie meinen. Jedoch wie wird das Steuerlich vermerkt? Ich verdiene beispielsweise in einem Stream 1000$ und zahle diese aus. Durch den Umtausch zu Euro und den Gebühren habe ich am Ende noch 900€. So Aber wie ist das wenn ich 1000$ auf dem Account lasse weil ich das Sparen möchte damit ich nachträglich 10.000$ auszahlen möchte um die Gebühren zu sparen. Jedoch ist jetzt ein Jahr vergangen, zählt das jetzt zum ersten oder zweitem Jahr? Eventuell muss ich mal einen Termin mit ihnen ausmachen, bei meinen Situationen. Wie sind denn Ihre Konditionen? Liebe Grüße Tim
@thomas-matisheck24 күн бұрын
@@sturmaiming2785 hey Tim, Beispiel: du verdienst im Jahr 2024 10.000$ und zahlst diese erst 2025 aus. So sind die Einnahmen dennoch 2024 zugeflossen und sind in dem Jahr zu versteuern. Zahlst Du dir diese aus und es werden im Zeitpunkt der Auszahlung Gebühren einbehalten, so sind die Gebühren dann Betriebsausgaben. Gerne können wir mal einen Termin vereinbaren. Wenn Du Lust hast, machen wir das in einem Zoom Call, den ich dann hier bei KZbin veröffentlichen würde. Dann wäre der Termin für dich kostenlos. Wäre das okay? Alternativ sonst meinen Stundensatz. Liebe Grüße Thomas
@sturmaiming278524 күн бұрын
@@thomas-matisheckDie Idee ist super das können wir machen, ich kann leider meine Zoom Email hier nicht schreiben, da KZbin das entfernt.
@thomas-matisheck23 күн бұрын
@@sturmaiming2785 bist du bei Instagram? Dann schreib mir doch bitte eine DM
@sophi216526 күн бұрын
Bei der Angabe der Steuernummer kommt da die Persönliche oder die des Unternehmens rein ?
@thomas-matisheck26 күн бұрын
Die Steuernummer, die dir auch für die Umsatzsteuer zugeteilt wurde.
@user-sv7hl3uu7w28 күн бұрын
Wenn ich auf amazon beschäftigt bin und möchte in affiliate Marketing beschäftigen, brauche ich neue gewerbe anmelden? Lg
@thomas-matisheck28 күн бұрын
Nein, brauchst du nicht, wäre aber wahrscheinlich besser, falls Du einen Gewinn über 24500 Euro erwirtschaftest, hättest Du eine Ersparnis bei der Gewerbesteuer
@user-sv7hl3uu7w28 күн бұрын
@@thomas-matisheck kann man nach dem Wachstum den gewerbe anmelden?
@thomas-matisheck27 күн бұрын
@@user-sv7hl3uu7w ja, aber dann ist der Aufwand größer, die Unternehmen aufzuteilen. Es sei denn, du arbeitest von Anfang an mit unterschiedlichen Bankkonten etc.
@user-sv7hl3uu7w27 күн бұрын
@@thomas-matisheck bester Berater in Europa, herzlichen Dank ❤️
@thomas-matisheck27 күн бұрын
@@user-sv7hl3uu7w ganz lieben Dank ❤️❤️❤️
@user-jz2bc8jl4s29 күн бұрын
Ist das nicht so, wenn ich zb. 1000€ mit einem Video verdienen holt sich tiktok 50% also muss ich ja keine Steuern zahlen, mir wurden ja 500€ genommen?
@thomas-matisheck29 күн бұрын
Du musst auf die 500 Euro dann Einkommensteuer zahlen. Umsatzsteuer dürfte, wenn Du KEIN KLEINUNTERNEHMER bist, nicht anfallen.
@ANONYMUS61YT26 күн бұрын
@@thomas-matisheckaber ich dachte man kann bis zu einem gewissen Betrag steuerfrei geld verdienen. Das muss man doch garnicht versteuern erst nach dem Betrag oder nicht
@thomas-matisheck26 күн бұрын
@@ANONYMUS61YT es kommt darauf an, ob du schon einen Job oder ähnliches hast. Verdienst Du dort bereits über 11k brutto, so hast du Max 256 Euro an Freibetrag pro Jahr. Da ich dir wünsche, dass du mehr Gewinn machst, hast Du quasi keinen Freibetrag bei der Einkommensteuer
@TechTomVideoАй бұрын
das heißt, OSS greift nur, wenn ich selbst versende?
@thomas-matisheckАй бұрын
Genau.
@TechTomVideoАй бұрын
@@thomas-matisheck cool danke. kannst du mir vielleicht eine Sache erklären? ich mach bisher die steuer komplett alleine. 30 Rechnungen im Jahr plus KZbin einnahmen. Wenn ich jetzt einen onlineshop mit internationaler ausrichtung betreibe, plus etsy-store UND dazu mit einem Steuerberater zusammenarbeite, wer meldet das dann alles an? Liefert mir der Steuerberater nur die Zahlen, oder meldet er auch alles an die entsprechenden staatlichen Stellen? Sodass ich am Ende (Monat/Quartal, je nach dem) nur einen Bericht bekomme und eine Aufforderung, welche Beträge wohin zu zahlen sind? läuft das so? - das wäre toll.
@thomas-matisheckАй бұрын
Vielleicht ergänzend: unter Umständen kann es ausreichen, wenn Du den Versand organisierst. Zum Beispiel beauftragst Du DHL das Produkt bei A abzuholen und zu C zu bringen. Aber da kommt es auf Kleinigkeiten an.
@thomas-matisheckАй бұрын
Wie immer kommt es darauf an. Der Steuerberater kümmert sich um die deutsche Steuer und übermittelt diese für dich an das Finanzamt und sagt dir, was du zu zahlen hast. Aber nur für die deutschen Steuern.
@TechTomVideoАй бұрын
@@thomas-matisheck nene - es geht schon um einen ordentlichen Versand. Produktion, Lager, Versand im Haus (Garage), aber eben Verkauf in die ganze Welt.
@marketing.nativesАй бұрын
Geniale Reaction, nochmal die Bestätigung dafür, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss!
@thomas-matisheckАй бұрын
Dankeschön 😊
@eBakeryАй бұрын
TikTok is a hell of a Drug! Ganz Tricky mit dem „Spenden“ !
@thomas-matisheckАй бұрын
Ja ist sie, zumindest dann, wenn man nicht weiß, dass Donations keine echten Donations sind, sondern Einnahmen.
@Wayf0RАй бұрын
Hallo Thomas, ich verstehe nicht genau welche "Rechnung" betroffen ist? Kannst Du das ggf. an einem Beispiel klar machen? Aktuell kriegt man alle 2 Wochen das Cash von Amazon ausbezahlt. Welche Rechnung ist nun betroffen? Vielen Dank.
@thomas-matisheckАй бұрын
Kannst du mir über eine andere Plattform eine Mail Adresse schicken? Dann kann ich dir das mailen.
@thomas-matisheckАй бұрын
Ansonsten: bei deinem Amazon Konto wird bei jedem Sale direkt dann die Amazon Gebühren abgezogen. Beispiel bisher: Verkaufspreis 10 Euro, Amazon Gebühren 3,00 Euro. Gutschrift auf deinem Amazon Konto 7 Euro. Künftig: 10 Euro Verkauf, Amazon Gebühren 3,57 Euro, Auszahlung 6,43 Euro. Die 0,57 Euro werden dir im Rahmen deiner Umsatzsteuer Voranmeldung wieder angerechnet. Aber Du hast dadurch eine Verschiebung bei der Liquidität
@viktorb.1137Ай бұрын
Tolles Video, danke! Wenn also eine GmbH 100K verdient, gehen 30% für die Steuern. Wenn man dann diese 70K auschütten will, kommen noch etwa 26% Steuern , also 18 200EUR Steuern. Also letztendlich zahlt man etwa 48,2% Steuern. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt Ohne Holding Struktur.
@thomas-matisheckАй бұрын
Genau, sofern Du keine Holding hast, ist das so 🙂
@thomas-matisheckАй бұрын
Ganz lieben Dank :-)
@eBakeryАй бұрын
Definitiv Mehrwert ❤
@thomas-matisheckАй бұрын
Ganz lieben Dank 🤗
@user-sv7hl3uu7wАй бұрын
Danke für Videos, fragw bri anderfm thema :wenn ich mein N26 bank online mit datev Unternehmen anbinden, benötige auch convertax? Mit getmyinvoices kann ich auch die belegen sammeln und in der datev online unternehmen importieren oder ?da kann man Theoretisch sein Buchhaltung führen
@susy-latinaenalemania5473Ай бұрын
Hallo, vielen Dank für die Information. Ich bin als Kleinunternehmen registriert und habe mich kürzlich beim One-Stop-Shop registriert. Wenn ich nun in den nächsten Quartalen nur wenig in den anderen Ländern der Europäischen Union verkaufe, was soll ich dann deklarieren?
@thomas-matisheckАй бұрын
Hallo, die Kleinunternehmer Regelung ist nur für Deutschland. Wenn Du dich für das OSS registriert hast, dann musst Du auch entsprechend OSS Meldungen abgeben und damit die ausländische Umsatzsteuer zahlen
@scrappycottage2 ай бұрын
Vielen Dank für die super Info. Jetzt bin ich wirklich froh, dass ich mit meinem Etsy POD Shop ausschließlich in die USA verkaufe und auch mein Print Provider Printify in den USA sitzt. Zur Zeit sitzte ich aber an meiner 2023er Buchführung und frage mich, wie ich meine Ausgangsrechnngen richtig verbuche. Könnten Sie mir einen Tipp geben ob ich auf Konto 8120 oder 8150 buchen muß (SKR03)? Denn da ich die Ware ja nie in Deutschland habe, ist es ja eigentlich keine steuerfreie Ausfuhr. Die Printify Rechnungen aus den USA würde ich auf 3200 ohne Steuer buchen. Oder haben Sie da evtl. auch einen Tipp für mich? Ganz herzlichen Dank im voraus.
@thomas-matisheck2 ай бұрын
Vielen lieben Dank, aber höre hierzu bitte unbedingt bei meiner neuen Podcast Folge rein. Da geht es um das Thema USA.
@thomas-matisheck2 ай бұрын
open.spotify.com/episode/5GCgmCHjlWEsKY4puQQoow
@thomas-matisheck2 ай бұрын
Die Verkäufe davon sind nicht steuerfrei, sondern nicht steuerbar aus deutscher Sicht. Welches Tool nutzt Du? Beispielsweise wären 3200 und 8200 möglich, aber besonders für die Umsätze sollte man das richtige Konto wählen
@scrappycottage2 ай бұрын
@@thomas-matisheck Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Den Podcast habe ich mir sofort angehört, auch sehr interessant (ich hatte Sie bisher nur auf youtube gefunden). Ich nutze (noch) WISO EÜR. Darf ich noch eine kurze Frage stellen: wäre nicht vielleicht dann das Konto 8338 (Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze) genau das richtige für meine Erlöse POD USA? Denn die Sales Tax fällt ja in den USA an und wird über Etsy dort auch abgeführt. Ganz herzlichen Dank im voraus.
@thomas-matisheck2 ай бұрын
@@scrappycottage ja genau, das Konto eignet sich sehr gut dafür. Allerdings müssen sie später bei der Umsatzsteuer Voranmeldung und der Umsatzsteuer Jahreserklärung schauen, dass der Ausweis auch dort richtig erfolgt.
@user-sv7hl3uu7w2 ай бұрын
Ich verstehe sie nicht aber vertraue sie 100%..ich wäre es, dass ich bei Ihnen mandant werde ..
@user-jf6ib5ur7v2 ай бұрын
Wie Sie gezeigt haben, sollen wir im Formular unsere Website-Adresse angeben. Da ich Dropshipping betreibe, ändere ich oft meinen Domainnamen. Muss ich auch dort die neue Website-Adresse jedes Mal aktualisieren und erneut eingeben oder reicht einmal aus? Vielen Dank.
@neulandlotse2 ай бұрын
Ich dachte, dass mit den erweiterten Abschreibungsgrenzen sei jetzt doch wieder vom Tisch?
@thomas-matisheck2 ай бұрын
Nein, es ist nur nicht ganz soweit gefasst wie im Entwurf..dort sollte zB die Sonderabschreibung 50% betragen.
@harryfrankfurt48782 ай бұрын
Sehr stark, danke Thomas!
@williwilli18792 ай бұрын
Netto?
@thomas-matisheck2 ай бұрын
Ja genau, 35 bzw 50 Euro netto.
@marianoweber26572 ай бұрын
Vielen Dank für die kurze und knackige Zusammenfassung!
@Jayhay1ooo3 ай бұрын
Haha, gerade gekickt den Mist. Hat ungefähr pro Monat den Umsatz gemacht, den Amazon pro Minute macht.
@ronkie3 ай бұрын
Sehr gut verglichen. Danke Thomas.
@thomas-matisheck3 ай бұрын
Wenn Du bei Amazon via Merch by Amazon verkaufst, dann ist das anders. Da verkaufst du nur an Amazon das Design. Genauso ist es bei spreadshirt. Bei Red Bubble müsste das gleiche wie bei Etsy Gelten . Das OSS findet keine Anwendung, das es sich umsatzsteuerlich um ein Reihengeschäft handelt.
@healyourtomorrow3 ай бұрын
Also gelten diese Steuerregeln nur, wenn man als Verkäufer über Plattformen wie Etsy verkauft, richtig? Gilt dieselbe Regelung auch, wenn man als Verkäufer auf Amazon agiert? Zusätzlich habe ich noch zwei weiteren Fragen: 1. Ist dies etwas, worauf wir achten müssen, wenn wir Plattformen wie MBA, Redbubble o. Spreadshirt nutzen? 2. Kann man das OSS-Verfahren nachträglich in seiner Steuererfassung berücksichtigen?
@x-ph8mi3 ай бұрын
interessantes video aber schlechter ton...
@thomas-matisheck3 ай бұрын
Vielen Dank, höre ich mir nachher an..der Ton sollte eigentlich gefixt worden sein 😞
@x-ph8mi3 ай бұрын
@@thomas-matisheck vielleicht hilft ein neues Mikro
@jakobin74724 ай бұрын
und wenn man in Dubai wohnt was sollte man sich registrieren?
@thomas-matisheck4 ай бұрын
Wenn du in Dubai wohnst, dann musst du dich für ein Land in Europa entscheide, wo Du Dich registrieren willst. Und in dem Land registrierst Du Dich dann für das OSS-Verfahren.
@easybillTV4 ай бұрын
Wichtige Punkte, sehr gut zusammengefasst.
@thomas-matisheck4 ай бұрын
Dankeschön
@betterbebold20834 ай бұрын
Mega! Sehr wertvoll!
@thomas-matisheck3 күн бұрын
Dankeschön
@e.c.b.17404 ай бұрын
Klasse Video! Bitte mehr davon! :)
@thomas-matisheck4 ай бұрын
Was meinst Du genau? Allgemeine Themen?
@e.c.b.17404 ай бұрын
@@thomas-matisheck genau allgemeine Themen wie zum Beispiel kommende Risiken, Chancen, häufige Fehler und Tipps und Tricks rund um Amazon FBA und Steuern/Finanzen 👍🏼
@andru62234 ай бұрын
Du hast den Link vergessen :)
@thomas-matisheck4 ай бұрын
Ah, Mist, muß ich morgen hochladen. Danke für die Info
@thomas-matisheck4 ай бұрын
So, schau mal, ob Du jetzt auf den Link zugreifen kannst.
@kida70395 ай бұрын
Was ist daran, verwerflich Steuerlücken zu nutzen???
@thomas-matisheck5 ай бұрын
Das verwerfliche dabei ist, dass es keine steuerlücke ist, sondern schlichtweg betrug. Was dazu führt, dass andere Händler entsprechend benachteiligt werden. Viel schlimmer finde ich jedoch, dass die europäische Union das einfach so hinnimmt.
@eBakery5 ай бұрын
Soeben Abonniert 🎉
@e.c.b.17405 ай бұрын
Sehr gutes Video! Was muss ich tun wenn ich letztes Jahr (2023) die 10k Grenze überschritten habe aber noch nicht im OSS verfahren teilgenommen habe? Kann nachträglich Erklärungen für die Quartale in 2023 abgeben, damit ich meine Steuern in den jeweiligen EU Ländern zahlen kann? Wenn ja, wie? Vielen Dank im Voraus.
@thomas-matisheck5 ай бұрын
Das ist nicht gut. Grundsätzlich kommst du rückwirkend nicht mehr ins OSS. Um wie viel bist Du drüber? Bist Du jetzt registriert?
@e.c.b.17405 ай бұрын
@@thomas-matisheck Ja, habe mich jetzt registriert und bin ab nächsten Quartal sozusagen drinnen. aber für ganz 2023 und das erste Quartal von 2024 war ich nicht angemeldet. Muss ich jetzt in allen Ländern eine Ust. id Nr. beantragen und alles jeweils einzelne angeben? Das wäre ja echt viel aufwand. Gibt es da eine einfachere Lösung? Danke für die schnelle Rückmeldung.
@e.c.b.17405 ай бұрын
Vielleicht noch zu erwähnen ist das es bei mir einen kleinen Sonderfall gab. Undzwar war ich bis vor kurzem noch Kleinunternehmer mit der kleinunternehmerregelung. Jedoch habe ich 2023 einen Umsatz höher als 50k gemacht weshalb ich jetzt rückwirkend alle Voranmeldungen usw ändern musste. In dem Zeitraum war ich dann ja auch nicht verpflichtet die Umsatzsteuer abzuführen. Auch nicht im Ausland soweit ich weiss. Aber ins Ausland habe ich 2023 auch knapp über 10k verkauft...
@thomas-matisheck5 ай бұрын
@@e.c.b.1740 Wenn man es richtig machen wollte, wäre das die Konsequenz, mit der Bindung für 2 Jahre
@thomas-matisheck5 ай бұрын
@@e.c.b.1740 wenn Du steuerlich vertreten wirst, hat dein Berater evtl eine Lösung. Die dringenste Frage ist: um wie viel Euros reden wir?
@boyka64046 ай бұрын
Wenn die Umsätze nicht steuerbar sind wie bei Only Fans, kann man sich dann die Vorsteuer aus Rechnungen aus Deutschland dennoch ziehen bei der Umsatzsteuervoranmeldung?
@thomas-matisheck6 ай бұрын
Ja, wenn Du kein Kleinunternehmer bist, dann ja 👍🏻
@robinherwegh30756 ай бұрын
Hallo Thomas, eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Wenn ich mehrere Shops betreiben möchte, muss ich dann für jeden Shop die IOSS beantragen oder die Shop-Mailadressen nachreichen, sobald ein weiterer dazu gekommen ist? Besten Dank für dein Video. LG
@thomas-matisheck6 ай бұрын
Wenn alle Shops von dir bzw deinem Einzelunternehmen betrieben werden brauchst du nur eine Registrierung
@jupiterzmoonz_6 ай бұрын
Ich bin gerade etwas überfordert mit der ganzen Prozedur und habe dieses Video zufällig gefunden, deshalb freue ich mich umso mehr. Ich bin ohnehin gespannt, ob ich mit dem Thema Steuern jemals warm werde, ich habe so eine Angst, dass ich etwas falsch mache ... Vielen lieben Dank für die Erklärung auf jeden Fall!
@thomas-matisheck6 ай бұрын
Wenn Du Fragen dazu hast, schreibe mich gerne hier am oder über Instagram. LG Thomas
@tomwenk6 ай бұрын
Sehr spannendes Video! :) Beste Grüße
@thomas-matisheck6 ай бұрын
Ganz lieben Dank Tom 🤗🤗
@AndersonAI7 ай бұрын
Wann wähle ich vertreter aus? handle grade über cj dropshipping aber seit neustem muss ich da die Ioss angeben aber dann fungiere ich doch als vertreter und nicht stuerpflichtiger oder sehe ich das falsch
@thomas-matisheck7 ай бұрын
Auch per ioss kannst du als Steuerpflichtiger gelten.
@bwb38817 ай бұрын
4:00 bei Angaben zu den Webseiten des Unternehmens: Trage ich hier die URL zu meinem Amazon Shop rein, wenn ich noch keine eigene Webseite habe?
@bwb38817 ай бұрын
6:07 ist dieser Abschnitt bei Nutzung von COS (Call of Stock) relevant?
@bwb38817 ай бұрын
Feste Niederlassung nein, Andere Einrichtungen zur Lieferung von Waren: "Unter anderen Einrichtungen zur Lieferung von Waren sind dem Unternehmen zuzurechnende Einrichtungen in anderen EU-Mitgliedstaaten zu verstehen, die keine festen Niederlassungen sind und von denen aus im Rahmen innergemeinschaftlicher Fernverkäufe Waren befördert oder versendet werden, wie z.B. Warenlager." Fernverläufe sind das bei COS ja nicht, sondern nur innergemeinschaftliche Lieferungen, deshalb schätze ich das trifft nicht zu (kann ignoriert werden) ?
@thomas-matisheck3 ай бұрын
Nein, dort trägst du nur eine Domain ein wenn Du auch tatsächlich eine Website hast..
@user-by3bf4ee9o8 ай бұрын
Super Video, vielen Dank! In dieser quartalsweisen Meldung werden also nur die Umsätze erfasst die ins Ausland gehen, richtig? Ich arbeite mit Easybill und könnt hier alle Rechnungen der Warenlieferungen der Länder selektieren und jeweils eine Meldung für das Land abgeben. Trotzdem wird weiterhin die "deutsche" UstVa Meldung über Elster gemacht. Sprich alle deutschen Rechnungen. Auch Vorsteuer und Einführumsatzsteuer, die mir in Rechnung gestellt wurde wie gewohnt über Elster mit der deutschen UstVa Meldung einreichen, richtig? Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
@thomas-matisheck8 ай бұрын
Ja genau. Easybill hat soweit ich weiß, auch eine OSS Auswertung. Das macht es einfacher. Zum Thema Ausland: in der OSS Meldung werden alle Umsätze erfasst, die von allen Lagerländer in andere europäische Länder generiert werden und B2C betreffen. Falls Du weitere Fragen (auch zu anderen Themen hast), gerne her damit
@alessandrolatino71199 ай бұрын
Bist der einzige der erklärt wie man das IOSS-Verfahren richtig beantragt. Alle anderen reden nur um den heißen Brei. Danke für die Infos.
@thomas-matisheck8 ай бұрын
Gerne, wenn Du noch Fragen hast, auch zu anderen Themen, gerne her damit
@fredodiaz10269 ай бұрын
Hallo, vielen Dank für das Video. Verstehe ich das richtig? Wenn man am OSS Verfahren teilnimmt, muss also sofort die Umsatzsteuer für das jeweilige EU-Land (zB Österreich) zahlen? Die 10.000,00 € Schwelle entfällt. Wenn ich aber schon die Umsatzsteuer-Voranmeldung für das entsprechende Quartal gemacht habe und die Umsätze für Österreich mit der entsprechenden Umsatzsteuer schon hier mit reingenommen habe, dann führe ich ja doppelt Umsatzsteuer ab, oder? Hatte mich auch schon gewundert, dass die Umsatzsteuer in den Umsätzen für Österreich mit 20 % angezeigt wurde. Also ich müsste die vorher gemachte Umsatzsteuer-Voranmeldung korrigieren und die Umsätze in Österreich rausnehmen? Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
@thomas-matisheck9 ай бұрын
Mit der Schwelle hast du Recht... wenn OSS, dann immer Umsatzsteuer des Empfängerlandes..und diese Umsätze werden nicht nochmalige in der deutschen Umsatzsteuer Voranmeldung besteuert.
@Venox4x9 ай бұрын
informatives video, danke
@thomas-matisheck9 ай бұрын
Danke fürs Feedback!
@realistheute41829 ай бұрын
Nervendes Intro. Was soll das? Daumen runter!!!
@thomas-matisheck9 ай бұрын
🥴🥴🥴
@kacper.s161010 ай бұрын
Hey Thomas, ich hätte da leider noch eine Frage. Wie läuft die Beantragung für jemanden ab, der Dropshipping betreibt? Also Ware über einen Agenten aus China nach Deutschland/Österreich verschicken lässt. Vor allem bei 5:34 des Videos, kann man China als Land garnicht auswählen. Wie geht man da jetzt vor?
@thomas-matisheck9 ай бұрын
Leider kann man das OSS-Verfahren nicht für Dropshipping anwenden. Daher brauchst Du Dich dafür nicht zu registrieren.