Excelente curso, con peras y manzanas, muchas gracias por la claridad y profesionalismo
@Alexis-d3j1h2 күн бұрын
Hola, no sé si algún día trabaje como contador, soy contador de liceo comercial del año 2009 y la auditoria no la termine 😅😅 pero me gustó mucho tu contenido, estoy a la espera del próximo episodio del podcast 😎 y en una de esas me animo a llevar pequeñas contabilidades 👌
@caroline1890tm4 күн бұрын
hola tienes un curso para emprendedores? saludos
@natalysilvacontabilidades4 күн бұрын
Nada por ahora 🤭
@susanamartinez99585 күн бұрын
Estupendo
@arriaza185 күн бұрын
Como se hace un asiento de cierre contable? saludos
@natalysilvacontabilidades5 күн бұрын
Hola, te dejo un enlace donde encuentras la info de cómo se hace www.sage.com/es-es/blog/asientos-de-cierre-y-ajuste-cual-es-la-diferencia/
@jobanhoyer22796 күн бұрын
Hola, porque la.gratificacion el del 25%?
@unzerpanzer6 күн бұрын
Muchas graciaaaaaas!!!
@patriciagm18848 күн бұрын
Muchas gracias colega, es importante refrescar conocimientos, sobre todo después de estar en el mundo del Derecho. Muy claras sus explicaciones. Atte.
@miriamleiva88718 күн бұрын
Hola Nataly enseñas muy bien. Consulta.:Como agrego el préstamo del 3% que incluyeron en las boletas?
@natalysilvacontabilidades8 күн бұрын
Con la cuenta retención 3% 😉
@Im_Marcos8 күн бұрын
gracias amiga, me sirvió mucho es justo lo que estaba buscando
@Pablo_rodriguez.1110 күн бұрын
Como vuelvo a descargar el comprobante tengo de 2019 y quesero descargarlo nuevo ahora?? Se le agradecería
@natalysilvacontabilidades10 күн бұрын
Hola, no sé si se podrá descargar nuevamente, nunca lo he hecho, quizás podría ir al sii presencial a ver si desde allá le entregan una copia 🤭
@LiliaPastora10 күн бұрын
Si me encantó el vídeo ❤❤❤
@DavidDiaz-jv1jz10 күн бұрын
El resultado final es el valor imponible?
@CatalinaCarrasco-pr5tt11 күн бұрын
Gracias. Buena clase.
@sergioalvarez286312 күн бұрын
Hola buena explicación me gusto como enseñas, consulta ¿porque a las compras y las ventas no se le agrego el IVA CF Y IVA EL DF? Saludos.
@natalysilvacontabilidades12 күн бұрын
Porque era un ejemplo básico, en mis otros videos encuentras ejercicios con IVA 😉
@sergioalvarez286312 күн бұрын
@natalysilvacontabilidades super, gracias :)
@miriamleiva887112 күн бұрын
Hola escucho tu podcast son muy buenos!
@NICOLELAZO-ts2qt13 күн бұрын
HOLA, como seria la contabilizacion de ese costo de ventas ?
@GracielaVargas-te1hw13 күн бұрын
Hola Nataly, para contabilizar los retiros de los socios, la cuentas a utilizar sería retiro de socio al debe contra banco al haber? y el tipo de comprobante sería un egreso? y ultima consulta, por qué el retiro es calificado como activo??
@natalysilvacontabilidades13 күн бұрын
Hola Graciela, si dejas el banco al debe estás contabilizando un ingreso de dinero a la cuenta bancaria, el asiento para registrar los retiros es, retiros particulares al debe contra caja o banco porque representa una salida, te recomiendo que compres el curso Análisis de cuentas para que entiendas mucho mejor cómo funcionan cada una de ellas, te dejo el enlace de uno de mis videos donde encontrarás el curso con dcto, revisa la descripción del vídeo 😉
@natalysilvacontabilidades13 күн бұрын
kzbin.info/www/bejne/onqxk6BmpJd0laMsi=AB9408fSNulZ7zmo en ese video jdjsj
@GracielaVargas-te1hw13 күн бұрын
@@natalysilvacontabilidades muchas gracias!!!
@alfredoolivares326514 күн бұрын
Hola Nataly, soy Contador y trabajé en una empresa en el area contable de una sola empresa. ¿Podré llevar contabilidades de variadas empresas?
@natalysilvacontabilidades14 күн бұрын
Siempre y cuando aprendas lo que necesitas de cada una de ellas, no veo por qué no 😌
@KdkskaJdkakak14 күн бұрын
Como seria si una empresa factura a un municipio que es exento?
@KdkskaJdkakak14 күн бұрын
Los municipios son exentos
@alexceballos738114 күн бұрын
Esta mal, cuando divides por la utm del mes del impuesto, se usan solo 2 decimales, sin actualizar, y después multiplicas por la utm del mes siguiente
@EmelyDanielaParedesVilcapoma14 күн бұрын
buenas noches una consulta, por que el 25% de gratificación?
@Talali_2142016 күн бұрын
Muy buen video explicativo sobre la contabilidad gracias por su paciencia y dedicación 💪🏼❤️
@natalysilvacontabilidades16 күн бұрын
Complementa tus conocimientos con el Curso de análisis de cuentas contables 👇 Aprovecha y Compra Aquí con descuento: pay.hotmart.com/A96222263Y?off=xjeqlq9w En este enlace puedes revisar todos los detalles👇 natalysilva.com/analisis-de-cuentas-contables/
@GracielaVargas-te1hw16 күн бұрын
Hola Nataly, para hacer el asiento contable de costo de venta, esta es una cuenta de egreso?
@natalysilvacontabilidades16 күн бұрын
El costo de venta es una cuenta de pérdida
@guicelaromero794217 күн бұрын
SI SOLO EMITO BOLETA DE VENTAS IGUAL TENGO QUE TENER MI CERTIFICADO DIGITAL??
@natalysilvacontabilidades17 күн бұрын
Sí, porque para anular las boletas necesitas hacer notas de crédito y eso se firma con certificado digital 😊
@daweeeed_894017 күн бұрын
De igual manera puede hacer boletas sin tener el certificado digital
@inkarusoto970818 күн бұрын
Muchas gracias por la informacion ! tiene un gran valor !
@Kagura_Chan8019 күн бұрын
Hacía falta alguien que enseñara contabilidad en Chile. Gracias por compartir! Espero que el canal siga creciendo, 🍀
@GracielaVargas-te1hw19 күн бұрын
Hola Nataly, si logro entender bien. Realizo la centralización de las compras, todas estas me quedarán al debe contra proveedores. Y luego hago el asiento como tal de proveedores contra banco para que se vayan saldando las cuentas??
@natalysilvacontabilidades19 күн бұрын
Así es
@ramonegermann521120 күн бұрын
y el SIS 1,38% ?
@GracielaVargas-te1hw20 күн бұрын
Hola Nataly, en el caso de que la empresa sea quien recibe la NC?
@natalysilvacontabilidades20 күн бұрын
Anulas con el asiento que haces en las compras
@GracielaVargas-te1hw20 күн бұрын
@ quedaría como: banco contra mercaderías?
@natalysilvacontabilidades20 күн бұрын
de la misma forma que tienes el asiento, si el asiento para anular lo tienes que hacer al revés simplemente
@GracielaVargas-te1hw20 күн бұрын
@@natalysilvacontabilidades muchas gracias, es que lo hice así y me quedó en proveedores 🫠
@eduaracena43321 күн бұрын
Excelente trabajo... Se agradece
@guicelaromero794221 күн бұрын
pero que paciencia y detallista para enseñar , muchas gracias me ayudo demasiado. me encantan tus videos
@tabitamunoz331722 күн бұрын
Hola?... se puede comenzar un libro diario con capital cero?
@natalysilvacontabilidades22 күн бұрын
Nop
@GracielaVargas-te1hw22 күн бұрын
Hola Nataly, cuales son las cuentas de ajuste que hay que hacer al final del periodo?
@natalysilvacontabilidades22 күн бұрын
Ajuste de IVA, de ppm, variación de rmte, esas las más comunes
@GracielaVargas-te1hw22 күн бұрын
@ muchas gracias Nataly, me encanta tu contenido. Ayuda bastante!!!
@sergiozamora324123 күн бұрын
Muy buena información 🙂
@Chile_retro23 күн бұрын
Muchas gracias por su tiempo ☺️, estoy recién saliendo de administración y contabilidad fue mi talón de Aquiles, voy a seguir viendo más videos para poder entender de mejor manera la contabilidad, muchas gracias, saludos.
@GracielaVargas-te1hw23 күн бұрын
Hola Nataly, en el caso de una SpA, el asiento de apertura cambia? seria caja o banco contra accionistas?
@natalysilvacontabilidades23 күн бұрын
Noo para nada, puedes hacerlo con la cuenta de capital como en el vídeo
Hola Nataly, si no tengo el detalle de los productos vendidos y se hacen vía boleta electrónica como podría sacar el costo de venta??? Otra pregunta, en el caso de una empresa de servicio, como funcionaria??
@natalysilvacontabilidades23 күн бұрын
Lo puedes sacar al final de año solicitando al cliente un inventario, ahí restas de la cuenta mercaderías el valor del inventario y tienes el costo de venta, para los servicios, lo mismo, si utilizan materiales para la prestación de servicios igual con el inventario Saludos 😊
@GracielaVargas-te1hw23 күн бұрын
@ muchaaas gracias, saludos ☺️
@victorvega678724 күн бұрын
Si la compra de la mercadería fue mediante un fondo SERCOTEC, el asiento contable funciona de la misma forma?
@GracielaVargas-te1hw24 күн бұрын
Nataly, tengo una duda. En el caso de las facturas que son pagadas de inmediato, es necesario hacer la centralización para que queden en proveedores y luego hacer el comprobante de pago?
@natalysilvacontabilidades24 күн бұрын
Nop, en ese caso haces solo el asiento de pago
@GracielaVargas-te1hw24 күн бұрын
@ muchas gracias ✨
@megatronfighterz80025 күн бұрын
❤
@Javier-g6j2n25 күн бұрын
pero los 30 mil son los que te pagan? los 30 mil que llegan a tu cuenta? y de ahi tu le sacas el porcentaje de retención para pagarlo al sii?, es eso?
@patricioquezada602125 күн бұрын
Porque en el ajuste se registra en el haber el IVA DF?
@natalysilvacontabilidades25 күн бұрын
Te recomiendo ver mi vídeo análisis de la cuenta IVA DF ahí entenderás 😊