Доброго дня. До грудня місяця усе нормально нараховувало (на підприємстві тільки директор працює), з 1 грудня поміняли ставку ВЗ і змінилась сума зп. Нарахування зп почало проводити: 1. ДТ 811 Кт 661; 2. Дт92 Кт 811. В обліковій політиці задіяний тільки 9 клас рахунків. Що потрібно змінити щоб правильно нараховувало зп?
@антоніна-м4з6 күн бұрын
доброго дня, яким чином реалізована функція відображення нарахувань в податковому рохрахунку+єсв в BAS бухгалтерія, дякую
@Руслана-ц2з7 күн бұрын
Дякую!!!
@finlabs-ganchev6 күн бұрын
Дякую за відгук
@Кролик-л6к12 күн бұрын
За грудень все нарахувало добре. А вже за січень пише "не вдалося визначити норму часу по індивідуальних графіках роботи співробітників 1,2,3. Можливо графіки не заповнені на цей період". Графік пятиденки (звичайної) як на відео і графік для неповного робочого часу на 2025 я заповнила. В чому ще може бути причина? виробничий календар теж заповнено
@finlabs-ganchev6 күн бұрын
Дуже часто беруть і створюють новий виробничий календар і нові графіки роботи на новий рік (що є неправильно), замість того, щоб заповнити старі просто переключивши на 2025 рік. Ви як зробили?
@Кролик-л6к6 күн бұрын
@@finlabs-ganchev точне не створювала нові. Заповнила на 2025 рік так, як ви і пишете. Правда, додивилася, що у виробничому календарі і графіках різнилася кількість годин за окремими місяцями (програма чомусь не побачила перетворення святкових днів на робочі). Я це звірила вручну і вирівняла. Після цього правда вже не пробувала нараховувати ЗП за січень, бо нарахувала її вручну і не хочу переробляти. Вже у лютому буду пробувати знову.
@АнжелаАндреева-г7ь12 күн бұрын
Дякую
@finlabs-ganchev6 күн бұрын
Дякую за відгук
@volodymyrdonin721613 күн бұрын
А як створювати Контрагена якщо ми маємо справу з людиною як з ФОП и як з фізичною особою (але він не співробітник)
@finlabs-ganchev13 күн бұрын
Створювати ФОПа в Контрагентах, а фіз особу в Фіз особах з однаковими ІПН. Без дублів.
@МаргаритаРосинка16 күн бұрын
Дякую! Гарна подача і дуже потрібне відео. Хотілось би одне відео про налаштування в цілому для малого підприємства, без особливостей. Можливо в платному доступі. По типу налаштування облікової політики. Із аналізом варіантів помилок.
@finlabs-ganchev13 күн бұрын
Більше особливостей саме в веденні обліку в різних ситуаціях, а не в обліковій політиці. В обліковій політиці що? Декілька налаштувань без особих варіантів. І так, є Комплексний курс по роботі в програмі, якщо цікаво - звертайтесь.
@ЕКАТЕРИНАТРЕГУБ-ы4х22 күн бұрын
Дякую,за цінну інформацію, по веденню програми БАС
@finlabs-ganchev20 күн бұрын
Дякую за відгук
@ЕКАТЕРИНАТРЕГУБ-ы4х22 күн бұрын
Дуже цінна інформація, дякую
@finlabs-ganchev13 күн бұрын
Дякую за відгук
@vadimodesa319528 күн бұрын
На 7:10 можна побачити, що в звіті ОСВ по рахунку назва періоду написано "Февраль". У мене така сама історія: в налаштуваннях мова інтерфейсу "укр", а в звітах назва періоду така сама, як і у Вас. Скажіть, будь ласка, це можна якось виправити?
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Це означає, що при встановленні програми на компʼютер або сервер були встановлені регіональні налаштування в компʼютері для росії і база розпаковувалась російською мовою. В деяких випадках вдається поправити.
@polinaalexandrovna5440Ай бұрын
Дякую
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук
@polinaalexandrovna5440Ай бұрын
Дякую, сподобалось !
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук
@user-friendly.interface1981Ай бұрын
Дякую Вам. відео було дуже корисним
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук
@ЛюдмилаЗахарчук-з5тАй бұрын
Доброго дня. Дякую Вам за таке змістовне та зрозуміле відео. Єдине, підкажіть, будь ласка, чому при прийомі на роботу не зміниться ФОП для працівника з неповним робочим часом? Якщо оклад 15000, чому фоп не встановлюється на рівні 3750? В мене в бас куп на одному підприємстві змінюється фоп відповідно до неповного часу на 3750, оклад 15000. А на іншому так і залишається 15000 фоп. Не можу зрозуміти що не так роблю. Буду дуже вам вдячна за відповідь.
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Не знаю, треба дивитись. Ставку встановлюєте правильну? Оклад по годинах?
@ТалаШерстюкАй бұрын
Спасибо, вам Евгений. 5 часов борьбы с отсутствием проводок по ЗП и ЕСВ. И вот чудо, ваши рекомендации.❤❤❤ Справилась.
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Круто, радий бути корисним.
@irynakalmykova3812Ай бұрын
Величезне спасибі! Вирішила проблему.
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук
@olenash5423Ай бұрын
Дякую, дуже корисно. А чи є відео, чому собівартість послуг закривається на 901? Як виправити, щоб закривалася на 903?
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Скоріше за все в Реалізації або Наданні послуг ви обрали навпроти послуги неправильну схему реалізації. Змініть на послугу, перепроведіть документ та Закриття місяця.
@Кролик-л6кАй бұрын
Величезне вам спасибі за відео - воно мені допомогла налаштувати неповний час і індексацію при ному.
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук. Радий бути корисним!
@nataliag2327Ай бұрын
Доброго дня! Питання не по темі, дуже потрібна важа допомога. Почали пропорційно розподіляти ПДВ. Як бути з ОЗ, які раніше використовувались тільки в оподатковуваних операціях, а тепер вони мають подвійне призначення. Правильно розумію, необхідно також відповідно до частки нарахувати зобов'язання?
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Треба оновити це питання, бо здається це раніше ми три перші роки проводили перерахунок за ОЗ, а зараз мені здається тільки в перший рік, але це не точно. Проконсультуйтесь в експерта з ПДВ. Я про роботу в програмі.
@nna-pm3luАй бұрын
Підкажіть будь ласка , коли ви останній раз зробили закриття місяця у вас з'явилось повідомлення - ПОРЯДОК ПЕРЕДІЛІВ, у мене таке саме повідомлення з'являється при закритті місяця грудня, не розумію чому , бо до грудня всі закриття місяця закривались без помилок і в обліковій політиці розділ переділи у мене визначається автоматично(((
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Не всі сповіщення є помилкою. Це інформаційне повідомлення, яке каже нам який порядок закриття переділів обрала програма, щоб ми розуміли, яка в неї логіка) Це не помилка.
@ЛарисаПисоцкая-ж6цАй бұрын
Дякую, Євгене. Ваше відео дуже допомогло у вирішенні питання призначення декількох видів обліку зарплати для 1 співробітника
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук!
@VictoriyaChernyak2 ай бұрын
Я у захваті! Така професійна подача матеріалу! Дякую!!1
@finlabs-ganchev23 күн бұрын
Дякую за відгук!
@РусланаКукурічко-р7х2 ай бұрын
Як в програмі Ваs відобразити нарахування амортизації за різними джерелами фінансування Куплений основний засіб , але за різними джерелами фінансування , як розділити? Дякую
@finlabs-ganchev2 ай бұрын
Що означає "за різними джерелами фінансування"? Які проводки ви хочете отримати в результаті?
@tanyasimak94772 ай бұрын
Доброго вечора..Ви не знаєте як настроїти 4 цифри після запятох в кількості наприклад..в мене суборенда в Га4,2826 наприклад
@finlabs-ganchev2 ай бұрын
Це можна через конфігуратор зробити, але тоді знімається з підтримки конфігурація, а також будуть наслідки по складу для обліку ТМЦ, тому не рекомендую. Якщо це сильно критично, то прописуйте в договорах та документах "сотки", а не "га". тоді не буде такої проблеми.
@АльонаСавчук-г8ч2 ай бұрын
Дякую! Досить зрозуміло
@finlabs-ganchev2 ай бұрын
Дякую за відгук!
@vyacheslavleschenko44412 ай бұрын
Дякую за якісне відео, те що потрібно! Вирішив свою проблему за допомогою вас!
@finlabs-ganchev2 ай бұрын
Дякую за відгук!
@ВладиславКучер-я7ж3 ай бұрын
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а чи вірно рахує у Вас 1с при не повному відпрацьованому місяці?
@user-hr5ww6ly9n3 ай бұрын
в мене в 1с УТП рахує неправильно - ставить повну суму індексації. хто підскаже як виправити, будь ласка?
@ВладиславКучер-я7ж3 ай бұрын
@@user-hr5ww6ly9n така сама ситуація
@finlabs-ganchev3 ай бұрын
в 1С зайдіть в Операції (повний інтерфейс) - Регістри відомостей - Варіанти алгоритму розрахунку зарплати (дослівно не памʼятаю) і встановіть пропорційний розрахунок.
@ВладиславКучер-я7ж3 ай бұрын
@@finlabs-ganchev Вау! Ви чарівник, щиро Вам дякую)
@EvPol_s3 ай бұрын
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, якщо внутрішній сумісник - то за обома посадами в табелі години мають бути з позначкою РС?
@finlabs-ganchev3 ай бұрын
Це питання до експертів із зарплати та кадрів.
@ТатьянаТищенко-ю8о3 ай бұрын
Дякую. Все чітко і доступно, на прикладах.
@finlabs-ganchev3 ай бұрын
Дякую за відгук!
@spmyakota3 ай бұрын
Щиро дякую за доступний матеріал. Мирного неба і процвітання вашій компанії ❤
@finlabs-ganchev3 ай бұрын
Дякую за відгук!
@ТетянаМилено4 ай бұрын
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чому у документ "Списання з банківського рахунку" не затягується сума ЄСВ? В самому документі "Відомість в банк" сума є, а коли я його вставляю в документ списання з банківського рахунку, то сума не вставляється.
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
При виплаті основної зарплати чи при виплаті авансу? Якщо при виплаті основної зарплати, то для ЄСВ робиться окрема відомість.
@ТетянаМилено4 ай бұрын
@@finlabs-ganchev Я зробила окрему відомість і вставляю її в документ "Списання з банківського рахунку". Відомість завантажується, але поле сума порожнє. Це при виплаті основної зарплати.
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Я формую платежі на виплату податків через Відомість в банк натискаючи кнопку Платежі за податками - тоді все автоматично заповнюється. Особливо це корисно, коли одночасно сплачується декілька видів ЄСВ.
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Ще перевірте чи заповнюєте ви всю аналітику: Відомість, Вид ЄСВ, Стаття ЄСВ?
@nataliag23274 ай бұрын
Доброго дня! Як внести оклади з копійками? Програма не дає, можливо десь у налаштуваннях щось необхідно змінити ?
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
В BAS КОРП зайдіть в довідник Показники розрахунку зарплати і там додайте 2 знаки після коми для Окладу.
@nataliag23274 ай бұрын
@@finlabs-ganchev дуже вам дякую, працює!!!!!
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
супер, радий допомогти!
@oksanakoroljuk4 ай бұрын
Чудово, дякую
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Дякую за відгук!
@МарянаГуцалюк-к8ю4 ай бұрын
Добрий день! Доможіть будь ласка. З вересня місяця змінили КВЕД, тому наразі послуг жодних не надаємо, але є акти за серпень, коли надавали послуги. Відповідно рахунок 231 у вересні не закривається, бо не було реалізації послуг. Як вийти з даної ситуації?
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Добрий день. На жаль, тут нічим не допоможеш - куди приписати ці витрати з вересня по вже закритих послугах в серпні. Технічно списати на 903 ви їх можете звичайно ручними операціями, але не дуже правильно з точки зору обліку.
@Lubushka694 ай бұрын
У меня не фрмируются проводки по удержанию налогов с з/п. Проверила все по аналогии-ничего неправильного не нашла. Уже не знаю, где искать...
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Добрий день. А в документі Нарахування зарплати на вкладці ПДФО розраховується сума податків для утримання?
@Lubushka694 ай бұрын
@@finlabs-ganchev в том то и дело, нет. Не подоходный, не вс, не ЕСВ.
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
А по зарпаті розрахунок відбувається і проводки формуються?
@Lubushka694 ай бұрын
@@finlabs-ganchev нет. Расчет удержаний не происходит, проводки, соответственно, не формирует. Только формирует проводку по начисления з/п. Дт 92 Кт 661. На этом все. Перелопатила кучу информации, все проверила. Не могу найти причину.
@ЛюдмилаТокар-щ8е4 ай бұрын
Дякую .Коротко ,ясно,професійно❤
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Дякую за відгук!
@МаргаритаРосинка5 ай бұрын
Були нормальні програми, на основі їх зробили управлінки, сховавши рахунки і налаштування стандартні. Тепер створюють налаштування прописуючи в назвах рахунки і аналітику! І скажіть, що програмісти полегшують життя?
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, дякую)
@ЄвгеніяВойціховська5 ай бұрын
🥰
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Дякую за коментар!
@АннаКлюшніченко5 ай бұрын
Дякую. Дуже корисне відео.
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Дякую за відгук!
@didfrost5 ай бұрын
Прикольно, дякую, працює.
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Дякую за відгук
@ОльгаСупряга-ж2к5 ай бұрын
Дякую. Все зрозуміло і по суті
@finlabs-ganchev4 ай бұрын
Дякую за коментар!
@olgamironova63055 ай бұрын
Дякую, допомогли
@finlabs-ganchev5 ай бұрын
Дякую за зворотній звʼязок
@lecik15 ай бұрын
А как ввести 81 счет , что б зарплата шла с 66 на 81, а потом с 81 на 92 и 93.? Как сделать?
@finlabs-ganchev5 ай бұрын
Для цього треба встановити в обліковій політиці ведення 8 та 9 класу рахунків одночасно. Рахунок 8го класу буде братись з Статті витрат (подивіться, там є такий реквізит).
@Golovnuybyhgalter6 ай бұрын
Дякую!
@finlabs-ganchev5 ай бұрын
Дякую за зворотній звʼязок
@ІринаШатковська6 ай бұрын
5
@МарияЕлисеева-н4я6 ай бұрын
Превелика вдяка!
@finlabs-ganchev5 ай бұрын
Дякую за зворотній звʼязок
@ТетянаТуровець-к3ч6 ай бұрын
добрий день. як провести виплату ЄСВ з нарахованої ЗП?
@finlabs-ganchev5 ай бұрын
Для BAS Бухгалтерії базової або ПРОФ - формуєте окрему відомість з видом виплати Перерахування внесків ФОП (чергове) - дослівно не памʼятаю назву - і на підставі неї формуєте платіжку.