dạ cô ơi mình mua bđs đầu tư có lệ phí trước bạ hoặc chi phí môi giới thì mình đưa vào tài khoản nào ạ?
Күн бұрын
@@NgocAnh-sd2dj các chi phí đó được ghi tăng nguyên giá của BĐS đầu tư mà mình mua về bạn nhé. Thank you! 🥰🥰🥰
@NgocAnh-sd2djКүн бұрын
dạ em cảm ơn cô ạ
@HảiDuy-i5i2 күн бұрын
Cô Thu cho em hỏi, Hệ số chi phí thì mẫu (TỔng doanh thu, thu nhập)=DT Thuần+DT HĐTC+TN khác, vậy mình có cộng Phần lãi của công ty liên kết vào Tổng doanh thu, thu nhập không ạ ?
@HảiDuy-i5i5 күн бұрын
Cô Thu cho em hỏi, "Hệ số hoàn trả nợ", thì "Nợ phải trả ngắn hạn" tức là "Nợ ngắn hạn" hay khác ạ ?, cảm ơn cô giải đáp
4 күн бұрын
Bạn hiểu đúng rồi bạn ah. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mến chúc bạn thành công!
@NguyenHa-mo7fq5 күн бұрын
Cô ơi. Đầu tư vào công ty liên kết là TK222. Thì sao lại không đánh giá lại ạ?
@ngocngo59905 күн бұрын
cô cho e xin file trên đc ko ạ
@ngọchươnghà-c1y6 күн бұрын
em chào cô ạ , cô ơi tk 515 nếu là lãi do tỷ giá khi trả nợ nhà cung cấp thì mình vẫn cho vào mục lãi,lỗ từ hoạt động đầu tư phải không ạ. em cảm ơn cô ạ
@HeatherH-b1z8 күн бұрын
dạ em xin phép cô cho em hỏi là đơn giá này nếu có chi phí vận chuyển có tính vào luôn không ạ¿
7 күн бұрын
@@HeatherH-b1z Bạn xem video này giải thích vấn đề bạn vướng mắc nhé. Cảm ơn bạn nhiều! 🥰 kzbin.info/www/bejne/p4Kyk2OVjKmhh6ssi=JEdXsoBpkHcWFIyP
@ynguyen82158 күн бұрын
cô giảng hay quá ạ
7 күн бұрын
@@ynguyen8215 Cảm ơn bạn nhiều đã theo dõi video nhé! 🥰🥰🥰
@BùiThịThuHiền-t9k8 күн бұрын
Cô ơi em hạch toán vào 6428 cho bp quản lý được không ạ phần thanh toán điện xăng đầu đó ạ
7 күн бұрын
@@BùiThịThuHiền-t9k Hạch toán chi tiết vào tài khoản nào thì tùy theo nhu cầu quản lý và phân loại chi phí trong DN bạn ah. Bạn có thể hạch toán vào TK6428 bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nha! 🥰
@HangPham-sb8xn8 күн бұрын
dạ cô ơi cho em hỏi ví dụ trả trước cho người bán tài khoản 331 mình dùng tỷ giá mua hay bán ạ
@HangPham-sb8xn8 күн бұрын
dạ cô ơi,ví dụ trả trước cho người bán bằng tiền gửi hàng ngoại tệ thì nợ tk331 mình ghi tỷ giá thực tế mua hay bán ạ.
8 күн бұрын
@@HangPham-sb8xn Bạn nghe tiếp các phần tiếp theo, em sẽ có câu trả lời nha. Cảm ơn bạn nhiều! 🥰
@MINHPHẠM-l8k8 күн бұрын
Em cảm ơn cô. Cô có làm video về trình tự lưu chuyển chứng từ trong kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
@AnhPhuong-mk4jm8 күн бұрын
cô ơi! Phần 1 và 2 ở video nào v ạ?
8 күн бұрын
@@AnhPhuong-mk4jm Bạn xem trong danh sách phát sau nhé: kzbin.info/aero/PL_-45OdYyPIL9oMA4g03Cu17-z1wnJY9k&si=7Ll9ppCXvDWA3fZn
@AnhPhuong-mk4jm7 күн бұрын
em cảm ơn cô ạ
@hoaao585710 күн бұрын
Cô cho e hỏi nếu tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước thì cũng thao tác như trên ạ
@hoaao585710 күн бұрын
Cũng chỉ tính giá xuất kho của NVL thôi ạ
9 күн бұрын
@@hoaao5857 Theo pp NTXT thì khi em xuất kho NVL là sẽ có đơn giá xuất kho rồi nhé.
@tbn634310 күн бұрын
Wow dễ hiểu quá ạ😊
@QuỳnhHoàng-q1p10 күн бұрын
cảm ơn cô ạ, xem video của cô dễ hiểu cực cô ạ
10 күн бұрын
@@QuỳnhHoàng-q1p Cảm ơn lời động viên của bạn nhiều nhé! 🥰🥰🥰
@ThaoNguyen-tr5zr11 күн бұрын
Trong thời gian ôn thi, gặp được video của cô em thấy rất dễ hiểu, em cảm thấy rất may mắn. Cảm ơn cô, và mong cô ra nhiều video thêm ạ.
@VyTrầnNguyễnYến-i5b11 күн бұрын
Cô ơi cho em hỏi nếu xuất ccdc dùng sản xuất sản phẩm thì ghi Nợ TK 621 hay 627 ạ
11 күн бұрын
@@VyTrầnNguyễnYến-i5b TK621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp e ah. Nên CCDC xuất dùng phục vụ cho SX thì hạch toán vào TK627- CP sản xuất chung nhé. 🥰
@VyTrầnNguyễnYến-i5b11 күн бұрын
Dạ em cảm ơn cô ạ
@ctycscnphongkt720612 күн бұрын
Cám ơn cô ạ, kiến thức rất bổ ích ạ
12 күн бұрын
@@ctycscnphongkt7206 Cảm ơn bạn đã theo dõi video nhé! 🥰
@ngọchươnghà-c1y13 күн бұрын
em chào,cô ạ, cô ơi đối với ngoại tệ mà cuối kỳ đánh giá lại số dư thì lãi tỷ giá/ lỗ tỷ giá có được sau khi đánh giá lại đó ạ ,có cho vào tài khoản chữ t không cô ạ.em cảm ơn cô ạ
13 күн бұрын
@@ngọchươnghà-c1y kzbin.info/aero/PL_-45OdYyPIL-X1WExO9oX356HxGHxzD8&si=_k93Uu6zSxoiksPn Chuỗi video về ngoại tệ đây em nhé. 🥰🥰🥰
@dxb928413 күн бұрын
Cô ơi, ngày hạch toán hàng về sẽ theo ngày trên hóa đơn thương mại hay ngày hàng đến trên tờ khai vậy ạ. Em thấy ban đầu cô có nói về ngày hàng đến ạ
@janetruongadv13 күн бұрын
Dạ em chào cô. Cô ơi, chi phí trả trước ngắn hạn em để 2421, dài hạn 2422 được k ạ?
13 күн бұрын
@@janetruongadv được bạn ah. Mở tài khoản chi tiết theo nhu cầu quản lý của DN bạn nhé.
@lehien468414 күн бұрын
Cô cho e xin hệ thống video kế toán hành chính sự nghiệp với ạ. E cảm ơn ạ
@tuananh12715 күн бұрын
cô giáo xinh đẹp, giảng hay, tuyệt vời !!!
15 күн бұрын
@@tuananh127 Cảm ơn bạn nhiều đã theo dõi video nhé! 🥰
@mailinhle25_117 күн бұрын
Cô ơi trên trường em giảng phần ứng trc tiền hàng cho ng bán: bên Nợ TK331 ghi theo tỷ giá mua, còn với TH ứng trc bằng tiền vay thì sẽ ghi theo tỷ giá bán. Bài giảng của cô thì em được học là tỷ giá bán. Có có thể giải thích giúp e đc không ạ?
16 күн бұрын
@@mailinhle25_1 Em xem các phần đầu trong danh sách phát (cô ghim ở đầu bình luận) cô có chia sẻ về nguyên tắc quy đổi tỷ giá em nhé. Thank you! 🥰
@bientran974218 күн бұрын
Ở vd 2 thì khi bán dc sp chạy thử thì đã ghi nhận doanh thu.thì ta định khoản phần chênh là Nợ tk 511 và có tk 241 dc ko.
@minhkiet579619 күн бұрын
Huhu em cảm ơn cô rất nhiều ạ, cô thsu saved my life ạaa 🥺
18 күн бұрын
@@minhkiet5796 🥰🥰🥰. Rất vui vì đã giúp được em. Thank you for watching!
@minhkiet579618 күн бұрын
cô ưi, cô đã làm vid về sales tax chưa ạ :((((, hnhu em k thấy ạ :<
@mainguyen898719 күн бұрын
Cô ơi vậy chủ đầu tư xây dựng thuê nhà thầu xây tòa nhà chung cư để bán thì là thành phẩm hay hàng hóa ạ
@LeTran-kg2ni19 күн бұрын
Cam on co
19 күн бұрын
@@LeTran-kg2ni Cảm ơn bạn đã theo dõi video nhé! 🥰
@Huy-nj3ld20 күн бұрын
cô ơi, nhìn vào trial balance mình có thể nghĩ rằng số dư của bên có tạo nên số dư của bên nợ hoặc ngược lại như bản chất của balance sheet là tài sản được hình thành từ vốn csh và nợ phải trả không cô? em cảm ơn ạ
@MinhDuyen7920 күн бұрын
video của cô hướng dẫn đầy đủ là chi tiết quá ạ, em đã thực hành được, cảm ơn cô nhiều
20 күн бұрын
@@MinhDuyen79 Cảm ơn bạn nhiều đã theo dõi video nhé! 🥰
@sunaga87420 күн бұрын
e cảm ơn cô đã bỏ thời gian công sức để đăng video lên đây ạ, rất hữu ích cho bọn e để xem lại kiến thức khi ra trường làm việc
@vule517721 күн бұрын
Chào cô ạ, khi mà mình thu hồi vốn mà tổng số vốn liên doanh trước đây lớn hơn số vốn thu về hiện tại thì mik định khoản thế nào ạ
@bientran974222 күн бұрын
Ở Vd đầu thì 2 bên vẫn sẻ thực hiện bút toán của 2 sp cuối như bt rồi mới làm bút toán điều chỉnh chứ nhỉ
@hoakhanh615922 күн бұрын
video của cô rất chuyên nghiệp, chi tiết. Xem kênh của cô chẳng phải đi học thêm ở đâu. Cảm ơn cô và chúc cô mạnh khoẻ
22 күн бұрын
@@hoakhanh6159 🥰🥰🥰. Cảm ơn bạn nhiều đã động viên m nhé! Chúc bạn luôn bình an nhé!
@NguyenLe-oo8uy23 күн бұрын
uây xịn quá ạ ❤
23 күн бұрын
@@NguyenLe-oo8uy Cảm ơn bạn đã theo dõi video nhé! 🥰
@NguyenLe-oo8uy22 күн бұрын
nhiều video rất hay ạ em đã coi nhiều video từ 4 năm trước
@BinhNguyen-ld3pw23 күн бұрын
Em cảm ơn Cô nhiều ạ, ước ước Cô ra thêm nhiều video ACCA ạ.
23 күн бұрын
@@BinhNguyen-ld3pw Cảm ơn bạn nhiều đã theo dõi video nhé! 🥰
@ngọchươnghà-c1y23 күн бұрын
em chào cô ạ , cô ơi em có 2 câu hỏi này ạ. em có nghiệp vụ bán hàng cho công ty A , cho công ty A hưởng chiết khấu thương mại 2% trên giá bán chưa thuế , giá bán là 100tr , thuế vat 10% , công ty A chuyển tiền sau khi trừ đi chiết khấu . em ghi nhận là : Nợ tk 112 ( 98%x 100tr + 10% x 100tr) / Có tk 511 ( 98%x 100tr)/ Có tk 3331 ( 10% x 100tr) có đúng k cô ạ, em có cần hạch toán qua tk 521 không ạ, em cảm ơn cô nhiều ạ
23 күн бұрын
@@ngọchươnghà-c1y Em xem thêm video này để hiểu rõ về CKTM nhé! 🥰 kzbin.info/www/bejne/i6GXdnd_h7h0r9Esi=1heUm_Iid9aQx7UX
@bientran974224 күн бұрын
Ở ví dụ 4 .tiền điện mình là người sử dụng điện cuối cùng thì tiền thuế 10% đó mình phải chịu thêm 10% đó chứ nhỉ.sao mình lại ghi vào thuế 133 để dc hoàn thuế là sao nhỉ
23 күн бұрын
@@bientran9742 DN phát sinh chi phí để phục vụ cho hoạt động SXKD (để bán SP/HH/CCDV) cho khách hàng (DN chưa phải người tiêu dùng cuối cùng).
@ngọchươnghà-c1y25 күн бұрын
em chào cô ạ , cô ơi ghi sổ nhật ký chung như trong video của cô ạ , em ghi bên mục Tài khoản đối ứng thì em ghi bút toán nợ thì tương ứng với bút toán có ạ , dạ nghĩa là ghi 1-1 ạ , 1 nợ tương ứng với 1 có ạ . Ví dụ mua vật liệu có Nợ tk 152, nợ tk 133 và có tk 112 em ghi lên sổ nhật ký chung là ghi nợ 152 tương ứng với ghi nợ 111 ; 133 tương ứng 111 được không cô ạ . em cảm ơn cô ạ
25 күн бұрын
@@ngọchươnghà-c1y Đúng rồi em ah, hoặc em có thể ghi 3 dòng tương ứng cho 3 TK: 152, 133 và 112 theo đúng số tiền phát sinh của mỗi tài khoản.
@phamkimhuong79127 күн бұрын
Cô ơi, cô giảng bài theo thông tư 24 mới được không ạ❤
@lamvinhtran728027 күн бұрын
cô oi..cho xin file excel ạ
@hioffical285128 күн бұрын
24:29 24:29
@TaiNguyen-jp7wfАй бұрын
Giống chử giá thu VậT dụng ế giá tăng thì đúng hơn.
@ngọchươnghà-c1yАй бұрын
em chào cô ạ , cô cho em hỏi là khi ghi sổ nhật ký chung có nghiệp vụ mua nguyên liệu có các chứng từ là hóa đơn vat liên 2 , ủy nhiệm chi , giấy báo nợ và biên bản kiểm nghiệm và phiếu nhập kho khi em ghi vào phần chứng từ trong số nhật ký chung em kê hết các chứng từ này vào ạ
@quangnguyen9037Ай бұрын
em là doanh nghiệp nhập khẩu loại hinh A12/kinh doanh sản xuất. thì em hoạch toán như thế nào
@ctycscnphongkt7206Ай бұрын
Cám ơn cô đã chia sẽ ạ, rất hữu ích luôn ạ
Ай бұрын
@@ctycscnphongkt7206 Cảm ơn bạn nhiều đã theo dõi video nhé! 🥰
@LòVănThành-z4oАй бұрын
Cô giảng hay quá❤
Ай бұрын
@@LòVănThành-z4o Cảm ơn bạn đã theo dõi video nhé! 🥰
@BảyChú-b7jАй бұрын
Em tên Bảy, hôm nay mới được nghe các video của cô
Ай бұрын
@@BảyChú-b7j Cảm ơn bạn nhiều đã theo dõi video nhé! Chúc Bảy luôn bình an và thành công trong cuộc sống! 🥰