ME SIRVIO DE MUCHO NUNCA QUISE HACERLO DE ESTA MANERA TALVEZ POR NO QUERER EVOLUCIONAR O ADAPTARME A ESE CAMBIO DE SENTIR QUE NO ESTOY HACIENDO NADA SI NO SE CONTABILIZA PERO REALMENTE AYUDA A TENER TODO MAS CONTROLADO Y AHORRANDO TIEMPO QUE SE PUEDE USAR EN TALVES EN PLANEACIONES O MEJORAS. YA QUE CONTABILIZAR MUCHAS PERSONAS LE LLAMAN LA TALACHA PERO ES LA BASEPARA GENERAR TODO LO DEMAS UN GRAN SALUDO Y MUCHSA GRACIAS.
@gretheladame95904 ай бұрын
Gracias por ser generoso y compartir, me ha ayudado mucho
@luisbates15703 жыл бұрын
hola yo siempre he tenido el problema con la provision de las facturas de gasolina, pues la base del iva es otro por la parte del ieps, como hacer mi poliza desde el contabilizador para que me desglose el abono a proveedor al 16% y la otra parte que no trae iva, el mismo caso es para el egreso (pago al proveedor)
@sergioarturoramos68003 жыл бұрын
ERES UN CHINGON
@marianobello55273 жыл бұрын
Hola me gustò mucho tu explicacion, para contabilizar facturas emitidas de venta lo tienes? y de REP?
@ninfacisneros20383 жыл бұрын
Si me sirvió, muchas gracias....
@patinoolverajessica48312 жыл бұрын
Los asientos de ajuste se deben registrar también?
@hugoalfonsofloresorozco1251 Жыл бұрын
Hay una opción donde en la póliza automática me pueda contabilizar 2 conceptos distintos de una misma factura? Que me los ponga por separado?
@ilseminorilseminor1989 ай бұрын
Muchas gracias está muy bien explicado, me podrían apoyar con una duda tengo una empresa con segmento de negocio lo puedo usar dea mimsa manera, agradezco su apoyo. Saludos
@cloudconsultores6559 ай бұрын
Si se puede, hay distintas formas de aplicarlo, como que agarre el segmento del docto administrativo o dejarlo fijo en la configuracion del asiento, saludos.
@marchbautista83483 жыл бұрын
Como puedo configurar el nombre y el rfc del responsable del manejo de la reposicion de gastos en efectivo
@conectionlost_8683 Жыл бұрын
Una pregunta cómo hiciste para que te creara el control de iva
@bejaranocruz24153 жыл бұрын
Buena tarde, Existe una forma automática de cargar los proveedores o tú los cargaste de manera Manual ?? Saludos!!
@cloudconsultores6553 жыл бұрын
Hola Bejarano, se cargan automáticamente desde el cfdi, saludos.
@bejaranocruz24153 жыл бұрын
@@cloudconsultores655 a mí no me los carga , entró al catálogo, y en la cuenta de proveedores nacionales 201-01-000, no hay ninguno :(. Si puedes apoyarme te lo agradecería
@irmaramirezestrada53773 жыл бұрын
Buenos q ttr
@cloudconsultores6553 жыл бұрын
le tienes que dar en actualizar, o tendria que ver tu escenario, mandame mensaje, saludos.
@chocopopgt Жыл бұрын
Hola qué tal ! , hay manera de que identifique facturas en dólares y la mande al proveedor en dólares y los pesos al proveedor se Pesos ?
@martingonzalezdiaz68945 ай бұрын
QUE LA PRIMER POLIZA NO ES DE EGRESOS ? saludos
@christianivansotomontano46722 жыл бұрын
Buenas tardes, disculpe, ¿Se puede usar el contabilizador para automatizar el registro de los ingresos por sueldos y salarios con los CFDI de nómina?
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Hola, no se puede :(, pero si emites los recibos en CONTPAQi Nominas ahi podrias contabilizar la nomina, saludos.
@gabrielagutierrezalcala30092 жыл бұрын
Se puede hacer interfaz desde nominas si lo utilizas
@Andre-ks3jx11 ай бұрын
Hola, que crees q hago la configuración tal cual, pero cuando asocio las facturas solo me jala las de nota credito, no me deja adociar los cfdi, a que se debera?
@cloudconsultores65511 ай бұрын
Hola, quiza en el tipo de cfdi seleccionaste emitidos egreso o recibidos egreso
@BboyMX9 ай бұрын
Cuando en una factura tengo dos o más cuentas de gasto, como lo puedo acomodar en proveedores para que me detecte esas dos o más cuentas? No sé si me di a entender, saludos 👋🏻
@cloudconsultores6559 ай бұрын
Si claro, cuando es asi el caso te puedo recomendar asignarle cuenta a las claves sat o productos, saludos!
@BboyMX9 ай бұрын
@@cloudconsultores655 tendrías algún vídeo sobre eso?
@itzelgarcia25363 жыл бұрын
Hola! Tengo una duda de cómo crear una plantilla para ventas de contado. No encuentro cómo generar el asiento de resultado acreedora por venta por cliente ?
@cloudconsultores6553 жыл бұрын
Hola Itzel, mándame mensaje 6673175844
@enviofacturas592 жыл бұрын
Hola se podría configurar para hacer los registros de nomina ?
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Hola, no, ahi se recomienda hacerlo desde CONTPAQi nominas, o en su defecto se podria apoyar con la hoja electronica para hacer polizas y hacer una plantilla, saludos.
@romandelacruz35564 жыл бұрын
Anteriormente cuando no tenias registrado la cuenta de proveedores o clientes podrías generar desde el contabilizador, ahora en la versión 13.1.2 no me permite hacerlo, sabes cual seria el problema ?? gracias de antemano
@cloudconsultores6554 жыл бұрын
Se debería de poder, mas no lo he probado, contáctame para ver tu situación si gustas, saludos.
@Infernus_666 Жыл бұрын
@@cloudconsultores655como elimino un CFDI del visor de add
@Infernus_666 Жыл бұрын
@@cloudconsultores655?
@conta4.094 жыл бұрын
Hola, Gracias por el vídeo. Seguí las instrucciones pero no me aparece "Pasivo del proveedor", ¿Me podrías decir en qué me equivoqué? ¿Cuál es el procedimiento para dar de alta las cuentas? (En el catálogo)
@cloudconsultores6554 жыл бұрын
Hola, debe de venir pasivo del proveedor al momento de asignar cuentas en el asiento contable, para que asi tome la cuenta que se configura por cada proveedor en la columna de cuenta pasivo, para dar de alta una cuenta tienes que ir a tu barra de herramientas en la parte superior pulsar catalogo y luego catalogo de cuentas para asi dar de alta una cuenta nueva, no se si con esto respondo tu duda, si necesitas mas información puedes mandarme un mensaje a este numero 6673175844, saludos.
@roxanaorozco81043 жыл бұрын
@@cloudconsultores655 se ve muy interesante
@israelroqueayala20812 жыл бұрын
@@cloudconsultores655 holaaa y que pasa si por accidente borre la cuenta asignada del pasivo provedor
@muppetevil2 жыл бұрын
Buen.dia pregunta porque no me abre el visor de documentos digitales cuando lo selecciono ?
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Tendría que ver tu caso en especifico, mándame mensaje 667 317 5844
@josealonsohernandezsantos9280 Жыл бұрын
Cómo me pongo en contacto contigo ?
@cloudconsultores655 Жыл бұрын
667 317 5844
@alfredobelmares60232 жыл бұрын
y para los que estamos en frontera con 2 tipo de IVA al 8% o 16%?
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Puede meter las dos condiciones de iva al 16 y al 8, recomiendo activar la opción suprimir movimientos en 0, saludos.
@merkava1472 жыл бұрын
hola, tengo un problema al final, a la hora de Generar pólizas, me lanza un cuadro que dice: Problema Es necesario manejar la asignación de folios automática para contabilizar. ¿Cómo lo puedo resolver?, gracias, saludos
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Hola, tendria que verlo, si gusta mándeme mensaje 667 317 5844, saludos.
@AnaSanchez-gh6wu3 жыл бұрын
Hola! Tengo un problema, al generar nuevo siempre me genera en la pestana4, las mismas cuentas de la póliza anterior, ya edite el asiento pero pasa igual comienza a asignar a todos los posteriores las mismas cuentas... :C ayuda!
@cloudconsultores6553 жыл бұрын
Hola Ana, quisiera ver tu escenario, saludos.
@gildardoprado7125 Жыл бұрын
como se podria contabilizar la nomina?
@cloudconsultores655 Жыл бұрын
Hola, por medio del contabilizador no se puede, pero si usas el sistema de nomina de contpaq, ya incluye una opcion para automatizar la contabilidad, saludos.
@BluLeiboDeShoniWoker10 ай бұрын
al hacer las polizas por día no me las enumera desde la 1, si en junio me quede en la 7, en julio empieza desde la 8 en vez de la 1, como puedo resolver eso? saludos cordiales!
@cloudconsultores65510 ай бұрын
Hola, si, se puede resolver acomodando los numeros de polizas antes de usar el contabilizador, esto en configuracion, tipo de polizas, ahi se configuran los numeros por cada tipo de poliza (ingreso, egreso, diario), saludos.
@BluLeiboDeShoniWoker10 ай бұрын
muchisimas gracias @@cloudconsultores655
@gabrielagutierrezalcala30092 жыл бұрын
Como puedo hacer si separo IVA por compras y el IVA por gasto?
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Yo le recomiendaria hacer 2 asientos, uno para gastos y otro para compras, podria tambien quiza asignar la cuenta de iva correspondiente a cada proveedor pero creo que termina siendo mas efectivo hacer 2 asientos, saludos.
@gabrielagutierrezalcala30092 жыл бұрын
@@cloudconsultores655 Clarooo hacer otro asiento, realmente desconocía que pudiéramos hacer nuestros asientos hasta que vi el video, pensé que solo se podían usar los predeterminados. Muchas gracias!!!
@aracelitavares44692 жыл бұрын
Al intentar utilizar el contabilizardor de muestra el mensaje de error y me dice "es necesario manejar la asignación de folio automáticos para contabilizar" sabes porque pasa eso como puedo arreglarlos
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Hola, no me ha tocado verlo, se supone que lo normal es que agarre el folio automático, no se si tenga alguna configuración extra la empresa, si gusta mandeme mensaje 667 317 5844
@juanynovellag37812 жыл бұрын
cómo puedo eliminar una póliza que por error contabilice?
@cloudconsultores6552 жыл бұрын
Hola, solo elimina como cualquier otra, te recomiendo desasociar primero los XML, saludos.
@alejandrovillagran6022 Жыл бұрын
Hola, al momento de querer seleccionar la cuenta de iva no me deja, me aparece un error
@cloudconsultores655 Жыл бұрын
Hola Alejandro, apenas viendo el contexto, si gustas mandeme mensaje 667 317 5844, saludos.