Innergemeinschaftlicher Erwerb § 1 (1) Nr. 5 UStG

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WiSo - Wirtschaft und Steuern optimal lernen

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Күн бұрын

Warenimporte aus der EU nach Deutschland sind in einigen Fällen für den Käufer steuerbar im Rahmen der USt.
In diesem Video wird geklärt,
* was ein innergemeinschaftlicher Erwerb ist,
* was unter dem innergemeinschaftlichen Verbringen zu verstehen ist und
* was beim innergemeinschaftlicher Erwerb von Neufahrzeugen zu tun ist.

Пікірлер: 11
@AbdalhadiAbouHarb
@AbdalhadiAbouHarb 11 ай бұрын
mach bitte weiter, super erklärt
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559 11 ай бұрын
Danke, ich bleibe dran!
@AbdalhadiAbouHarb
@AbdalhadiAbouHarb 11 ай бұрын
ich hab ab Aug mit meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellter angefangen, und finde Ihre Erklärung sehr hilfreich. ☺ @@wiso-wirtschaftundsteuerno7559
@Rawi77
@Rawi77 2 жыл бұрын
Sehr vereinfacht, toll machen Sie es. Wir wollen noch mehr davon.
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559 2 жыл бұрын
Danke für das Lob!
@MyViknik
@MyViknik 2 жыл бұрын
Kann man irgendwie die Folien bekommen? Tolle Videos bitte weiter machen
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559 2 жыл бұрын
Ich arbeite daran.
@PaulissVegan
@PaulissVegan Жыл бұрын
Wenn ich Rechnungen erhalte mit 0% VAT aufgrund von innergemeinschaftlichen Lieferungen aus Einkäufen in der EU (zb. Italien, Spanien, Griechenland, Portugal) schulde ich dann trotzdem dem FA die 19%? Ich habe doch eingekauft und muss daraufhin Umsatzsteuer bezahlen, das ist doch eine Steuer die im Verkauf Anwendung findet?!
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559 Жыл бұрын
Genauso ist es. Die Rechnung des Lieferanten, ist eine reine Nettorechnung. Auf den ersten Blick sieht das unlogisch aus: der Käufer schuldet die UmSt, was eigentlich die Aufgabe des Verkäufers ist. (Analog bei der Einfuhr von Waren aus dem Drittland, unverzollt und unversteuert). Der inländische Unternehmern (=Käufer) schuldet die deutsche Umsatzsteuer (7%, 19%), Diese kann er aber zum Glück direkt als Vorsteuer wieder geltend machen. Grund für diese Regelung: Die Waren sollen dem Steuersatz unterworfen werden, der im Land gilt, für das die Ware bestimmt ist. Die EU-Staaten haben verschiedene UmSt-Sätze. Somit wird vermieden, dass Produkte nur aufgrund des anderen Steuersatzes teurer / billiger sind als die inländischen Waren. EU-Binnenmarkt ist das Zauberwort.
@PaulissVegan
@PaulissVegan Жыл бұрын
@@wiso-wirtschaftundsteuerno7559 Danke!! Wie verhält es sich wenn ich ebenso eine Rechnung aus dem EU-Ausland erhalte (zb. Niederlande) aber der Verkäufer/Lieferant die niederländische Steuer ansetzt von 21%? Im Verkauf zahle ich jedoch die 19%? Da kommt doch ein Ungleichgewicht zustande?
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559
@wiso-wirtschaftundsteuerno7559 2 ай бұрын
Ja. Die Problematik bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Bitte noch im Blick haben: Fernsabsatzverkehr § 3c.
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