Parabéns! Até agora, o melhor vídeo (detalhado e esclarecedor) para declaração de lucro e prejuízo na Bolsa de Valores.
@1investidorqualquer Жыл бұрын
Obrigado Jorge! Estou tentando fazer um vídeo mais prático e objetivo ainda...
@JGChaves2 жыл бұрын
Muito didático e prático o seu vídeo!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado!!
@wallisonpedrosa26242 жыл бұрын
Excelente!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado!!!
@simeyabreu70962 жыл бұрын
agradecida a voce pelos esclarecimentos
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Qualquer dúvida, só chamar.
@perdrofernandesdasilvafern38572 жыл бұрын
Boa noite obrigado pelas informações muito bom abraço
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado.
@suzana74672 жыл бұрын
Parabéns pelo vídeo, esclarecedor!! Único vídeo que achei com o passo-a-passo mais detalhado, lançando no programa e acompanhando pela planilha de cálculo. Bem como, as dúvidas que vc esclarece nos comentários. Excelente!!!!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado Suzana, fico feliz em conseguir ajudar.
2 жыл бұрын
a contadora em um video falou que venda de bdrs seria muito melhor fazer no carne leão
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Só os dividendos de BDRs que devem ser lançados no carnê leão.
@adrianareis86752 жыл бұрын
Esse canal é de utilidade pública! Muito esclarecedor!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Muito obrigado Adriana!
2 жыл бұрын
mais os BDRs num são no carne leão??
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
No caso de venda não! É a mesma coisa das ações exceto com relação a não isenção em swing trade em até vinte mil no mês. No swing trade a alíquota é de 15% enquanto no day trade é de 20%. Só gerar a Darf e realizar o pagamento. Agora os dividendos Bdrs sim devem ser preenchidos no carnê leão, visto que sofrem tributação.
@edsonmarques78102 жыл бұрын
Parabéns pela série e pela atenção com seus seguidores,pois ajuda demais o investidor iniciante!!! Voadora certeira!!!!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado Edson! Sempre às ordens chefe!
@crljardim2 жыл бұрын
A gente aprende e se diverte rs
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado Carlos, sempre quis ser comediante de stand-up, mas não levo jeito. hahahaha
@carlosalbertorios4872 жыл бұрын
👋👋
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado!
@andersonprychua83712 жыл бұрын
Faz um video como declarar TIET4 X AESB3.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde Anderson, farei sim, tem muitas pessoas pedindo. Pode deixar comigo.
@andersonprychua83712 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Valeu!
@carlosfraguas6131 Жыл бұрын
Parabéns pelo vídeo,muito esclarecedor! Você indicaria uma planilha para ajudar os iniciantes que estão quebrando a cabeça?
@1investidorqualquer Жыл бұрын
Boa noite Carlos, tenho uma no canal, no vídeo de destaque, acredito que possa ajudar.
@adrianareis86752 жыл бұрын
Excelente! Parabéns! Agradeço!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado Adriana! Fico muito feliz em conseguir ajudar! Abraço.
@voceprecisaacreditar46782 жыл бұрын
Boa noite. Dos vídeos que eu assisti, o seu foi o mais abjetivo, foi no ponto e fácil de entender. Mas eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá: Tanto no mês de de Janeiro e fevereiro, você teve vendas acima de 20 mil e portanto paga imposto sobre o lucro, a diferença é que um foi swing e o outro day trade, até aqui ok. Agora, no mes de março, as vendas não superaram 20 mil, porem as vendas ficaram no prejuízo, ai você falou hipoteticamente se caso tivesse tido um lucro e por estar isento, informaria esse valor na aba " rendimentos isentos e não tributáveis, até aqui ok. Agora, no mes de Maio, foi vendido um valor de 60 reais(abaixo dos 20 mil), com um lucro de 11,82, ou seja, esta isento, só que desta vez você lançou em renda variável. Não deveria ser lançado da forma que você explicou hipoteticamente no exemplo de marco, ou seja lançando em " rendimentos isentos e não tributáveis"?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia, no caso do mês de maio NÃO foi lançado em rendimentos isentos e não tributáveis porque trata-se de uma BDR e não de ações e as BDRs não contam com isenção em vendas inferiores a 20 mil no mês, no caso delas qualquer valor de venda caso haja ganho de capital ele é tributável.
@voceprecisaacreditar46782 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Maravilha! Obrigado pelo esclarecimento. :)
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@voceprecisaacreditar4678 qualquer dúvida, estou por aqui!
@crismaculan162 жыл бұрын
Oiiii qual a possibilidade de vc repassar essa planilha p nós???? 🙏🙏
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde, ela está disponível no vídeo de destaque do canal.
@jotabor2 жыл бұрын
Muito bom o vídeo. Esclarecedor com esses exemplos. Parabéns!!!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado!!
@mauriciojorgesantos43182 жыл бұрын
Sensacional, Flávio!!!! Muito obrigado!!!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado Maurício!
@marcelo_gil76742 жыл бұрын
Amigo fazendo tudo como você ensinou, so n entendi como salva os preenchimentos na area operações comus /Day-trad
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde, cada informação adicionada ou modificada na parte de renda variável não tem nenhum botão para salvar, isso acontece automaticamente.
@marcelo_gil76742 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Obrigado amigo pela informação, tamos juntos no canal🤝
@jucivaldosa99612 жыл бұрын
Só gratidão... muito bom.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado!
@robsonfernandes41952 жыл бұрын
professor, o que colocar na ocupação principal caso a pessoal não trabalha só opera? obrigado
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Você pode colocar na natureza da ocupação o código 13 - Capitalista, que auferiu rendimentos de capital, inclusive de aluguéis. Caso não tenha nenhuma ocupação, neste caso não é necessário preencher a ocupação principal.
@ereonaldomatos782 жыл бұрын
Excelente!👏👏👏👏
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Obrigado Ereonaldo!!
@rafaelainacio95832 жыл бұрын
Ótimo vídeo, único que explicou bem como fazer. Muito obrigada! Eu só tinha um tipo de FII e vendi com prejuízo, nesse caso eu não preciso declarar nada, certo?
@rafaelainacio95832 жыл бұрын
ou eu lanço em resultado negativo até o mês anterior? mas só tem a opção de lançar em janeiro e a venda foi em outro mês. ficaria muito grata pela resposta, só falta isso pra eu terminar
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia, Obrigado Rafa. Deve declarar o prejuízo. Pq vc deve fazer isso? Pq caso no futuro venha negociar outro Fii e obtiver lucro vc poderá abater esse prejuízo do lucro e assim recolher um valor menor de imposto de renda.
@perdrofernandesdasilvafern38572 жыл бұрын
Vc não libera esta planilha quebra essa
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite, na descrição do vídeo tem o link.
@murillorosa73712 жыл бұрын
Preenchi o prejuízo corretamente, mas não consigo salvar a declaração. Diz que a declaração possui dados incompletos la onde eu declarei o prejuízo
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite Murillo, sem saber o que vc informou infelizmente não consigo ajudar, são muitas possibilidades que podem provocar isso. Se quiser me enviar algum print ocultando seus dados pessoais no e-mail dm_flavio77@hotmail.com eu tenho ajudar vc amanhã.
@andritossani2 жыл бұрын
Seguindo a mesma lógica do exemplo de lançamento do mês de março, por volta dos 15:12, mas considerando um mesmo caso, porém com lucro maior que o prejuízo, sendo o valor das operações menor que 20mil. Exemplo: Mês 03 temos uma venda com lucro de 5mil e outra venda com prejuízo de 3mil, sendo o lucro isento (menos que 20mil de operações). Eu faria o lançamento como? Lançaria o valor de 2mil (resultado) em lucro isento OU lançaria cada um na sua casinha, 5mil em lucro isento e 3mil em prejuízo? Se a opção correta for a primeira, esse prejuízo que poderia ser utilizado em compensações futuras seria perdido, né... Mas não consegui encontrar qual a forma correta de lançamento, do ponto de vista legal...
@andritossani2 жыл бұрын
Eu dei uma olhada aqui nos comentários tb mas só encontrei explicações em que o prejuízo é maior que o lucro, dando como resultado valor negativo. Imagino que a resposta seja a mesma para o caso inverso, mas por via das dúvidas, resolvi perguntar.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde esse lucro por ser isento não pode ser abatido do prejuízo. Senão realmente vc perde o benefício da compensação. Em alguns meses que tenho lucro que será tributado eu crio prejuízos contábeis somente com a finalidade de não ter que pagar IR.
@andritossani2 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Só pra garantir que entendi.. Então, caso eu tenha em um mesmo mês lucro isento e prejuízo, eu lanço separadamente o lucro lá em rendimentos isentos e o prejuízo em renda variável. E não faço a diferença lucro - prejuízo.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@andritossani entendeu corretamente. O lucro quando isento como o próprio nome diz, é lançado em rendimentos isentos e não tributáveis. E por ser isento não há necessidade de usar prejuízo passado ou do próprio mês para abater desse lucro. Visto que esse abatimento é um benefício fiscal criado com a finalidade de fazer com que paguemos de fato o imposto correto sobre o ganho de capital. Sendo o ganho de capital isento, não devemos realizar esse abatimento.
@andritossani2 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Perfeito!!! Muito obrigada, mais uma vez salvando minha pele hahahaha
@kmasfalto2 жыл бұрын
19:30 boa noite, Tô lançando o lucro com ETF que vendi (já paguei o DARF) e o programa tá compensando o prejuízo que tive com ações . O que fazer nesse caso ?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Informar o imposto pago via Darf.
@simeyabreu70962 жыл бұрын
Parabéns ótima explicação pra quem ta fazendo a primeira declaração como eu, dá trabalho demais, to quase desistindo de comprar mais ações, só não desisto porque ainda não encontrei investimento melhor kkkkkk mas dá trabalho viu e o medo de cair na malha fina por ignorância?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia, depois de fazer a primeira vc vai querer fazer todo ano, não tem mistério, receitinha de bolo. E cair na malha fina não é o fim do mundo, caso aconteça é só fazer outra declaração corrigindo o erro. Até então eu nunca cai e olha que já mandei informação errada e só detectei no outro ano, passou mas tenho a consciência que a cada ano os métodos de cruzamento de dados são aperfeiçoados. Por isso temos que ter atenção na hora de lançar tudo.
@marcelocruz81682 жыл бұрын
Muito bem explicativo seu vídeo! Mas surgiu uma dúvida. Caso eu tenha feito uma venda no mesmo mês de BDR com lucro e ação com prejuízo como faço?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia, BDR não são isentas de tributação, logo se a venda das ações foi na mesma modalidade da BDR (swing trade, por exemplo) vc abate do Lucro da BDR o Prejuízo que teve nas ações, assim vc encontra seu lucro líquido das operações de mesma categoria no mês. Havendo ainda lucro, porém menor, vc irá pagar imposto sobre esse valor menor que foi seu lucro real no mês. Caso essa conta de lucro + prejuízo ainda resulte em prejuízo vc ficará com saldo de prejuízo a compensar em lucros futuros.
@marcelocruz81682 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Muito obrigado! Se puder me ajudar em outra dúvida: onde declaro dividendos em trânsito?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@marcelocruz8168 o provento em trânsito vc informa em bens e direitos grupo 99 e código 07.
@marcelocruz81682 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Valeu! Obrigado.
@marcelocruz81682 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Acontece que essa opção 07 não tinha nos anos anteriores. Como era feito antes?
@danielpahissa2 жыл бұрын
Tive prejuízo ao vender um Fundo de Investimento em Renda Fixa. Como declarar esse prejuízo??
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
A instrução normativa 1585 diz em seu Art. 15. As perdas apuradas no resgate de cotas de fundos de investimento poderão ser compensadas com rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo ou em outro fundo de investimento administrado pela mesma pessoa jurídica, desde que sujeitos à mesma classificação, *devendo a instituição administradora manter sistema de controle e registro em meio magnético que permita a identificação, em relação a cada cotista, dos valores compensáveis.* § 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se perda a diferença negativa entre o valor do resgate e o valor da aplicação acrescido dos rendimentos tributados anteriormente. § 2º Quando houver resgate total de cotas em todos os fundos de investimento administrados pela mesma instituição, o valor das perdas *deverá permanecer nos sistemas de controle e registro da referida instituição até o final do ano-calendário seguinte* ao do resgate. Considerando a instrução normativa não se declara prejuízo em resgate de cotas de fundos de investimentos, cabe a administradora do fundo realizar esse registro e a mesma possui a obrigatoriedade de manter esse registro até o mês de dezembro do ano seguinte ao do resgate. Caso o investidor não faça a compensação seguindo as regras estabelecidas perde o direito de realizar tal compensação.
@danielpahissa2 жыл бұрын
@@1investidorqualquer ahh shoow, obg. No caso n tenho outros fundos para compensar. Então vou deixar zerado lá. Vlww
@joseildodias8441 Жыл бұрын
Olá, primeiro parabéns pelos seu vídeo são excelentes. Me tira uma dúvida que fiquei nesse vídeo se eu vendi minhas bdr ou ações e o lucro foi inferior a 20.000,00, só informo no local de o operações isentas, a venda foi feito meses depois da compra, ou tenho que por em operações comum?
@1investidorqualquer Жыл бұрын
Boa tarde, primeiro separe o que é ação do que é BDR, pq somente para as ações é que existe o lucro isento no ganho de capital quando a soma de todas as vendas de AÇÕES na modalidade de swing trade no mesmo mês não superam os 20 mil reais. Dentro desse limite vc pode informar tudo em RENDIMENTO ISENTO E NÃO TRIBUTÁVEL. Para BDR NÃO! Pois elas não tem nenhum tipo de isenção. Portanto vc informa o ganho de capital na ficha RENDA VARIÁVEL. Tenho uma série referente a declaração 2023 que explica isso, recomendo assistir.
@traderdozero43852 жыл бұрын
Minhas perdas nas operações em Day trade no ano 2021 foi maior que minha renda no ano ao declarar posso ter problemas
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Se tiver declarado as informações corretamente não tem problema nenhum.
@washingtonpassos1098 Жыл бұрын
Em caso de só operações em Day trade é necessário preencher a parte de bens e direitos?
@1investidorqualquer Жыл бұрын
Se vc terminou o pregão do último dia do ano sem ações na carteira não tem o que informar em bens e direitos.
@isaacsasson4 ай бұрын
Obrigado pelo video. Estou aprendendo para fazer o IRPF de 2025 pois comecei somente esse ano com BDR. A emissão do DARF com a alíquota de 15% sobre o lucro na venda, eu faço pelo Sicalc ?
@1investidorqualquer4 ай бұрын
Boa noite, sim. Em breve entrará um novo sistema chamado REVAR, ele irá resumir todo o serviço de apuração e emissão de DARF. Vai facilitar muito, previsão de funcionamento ainda esse ano.
@ericktostes2 жыл бұрын
Explica sobre venda de criptos também. Seus vídeos são muito bons, parabéns!!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Opa, boa noite Erick, obrigado. Vou fazer sim! Forte abraço!
@joseluizpraxedes8752 жыл бұрын
Em janeiro de 2021, tive lucro e prejuízo no mesmo mês, mais lucro do que prejuízo. Se lançar como lucro o resultado, em fevereiro não aparece o valor negativo para que eu possa compensar novos prejuízos, que tive novamente em maio e agosto. Recolhi em fevereiro o darf ref ao lucro (não ao resultado) que tive em janeiro. No total, no ano todo, tive mais prejuízo do que lucro. No entanto, no resumo de minha dipf 2022, consta que ainda tenho imposto a pagar sobre renda variável. Pode me explicar como resolver isso?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde, primeiramente não tem como ter lucro e prejuízo. A apuração é mensal, ou vc teve lucro ou teve prejuízo, isso se tratando do mesmo tipo de negociação. Vou exemplificar com swing trade de ações. Se em janeiro algumas operações lhe resultou em lucro de 5000 reais e em outras operações vc teve um prejuízo de 7000 reais. O seu resultado para o mês de janeiro é de - 2000 reais (2 mil reais de prejuízo). E é isso que você informa, NÃO deve informar o lucro e o prejuízo, só informamos o resultado final. Esse prejuízo vc compensa com lucros futuros, nesse caso se vc teve lucro de 3000 reais em fevereiro e esse lucro é tributável você irá descontar os 2 mil de prejuízo de janeiro para fins de recolhimento do imposto sobre o ganho de capital. Sendo assim 3 mil de lucro - 2 mil de prejuízo de janeiro, vc tem que recolher imposto sobre 1 mil reais de lucro. E é assim que funciona, refaça os cálculos para averiguar onde foi o erro.
@joseluizpraxedes8752 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Agradeço a resposta. Numa operação em janeiro tive lucro. Noutra, prejuízo, no mesmo mês. Um contador me disse que o valor do prejuízo eu deveria lançar em fevereiro e não no mesmo mês. Ele, então, me passou uma informação errada?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@joseluizpraxedes875 Boa noite José, as duas operações foram de mesma classe? Exemplo: (Duas vendas em swing trade de ações) ou (Duas vendas na modalidade de day trade em ações) Se a resposta for sim. O jeito correto de apurar o resultado do mês é de fato o que vc teve de lucro REAL (operações com saldo positivo descontando as operações com saldo negativo) em outras palavras LUCRO - PREJUÍZO. Vc só lançará o prejuízo na operação de fevereiro se ao fazer esse cálculo de LUCRO de uma operação menos o PREJUÍZO da outra operação resultar em PREJUÍZO. Ou seja, no mês você fechou no negativo nas suas operações. E sim, o contador está equivocado!
@joseluizpraxedes8752 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Muito grato pelos esclarecimentos.
@luistiago53162 жыл бұрын
Ótima explicação. Só um esclarecimento... quando se tem lucros pequenos, com imposto devido abaixo de 10 reais, sendo assim não é possível gerar darf, por varios meses diferentes. como proceder? obrigado!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia Luis, nesse caso vc registra esse valor de imposto devido e vai somando ele com impostos devidos que por ventura vc tiver em meses posteriores. Assim que o valor ultrapassar os 10 reais vc consegue gerar a DARF.
@mainstream81352 жыл бұрын
Amigo, não entendi, se pode declarar negativo no renda variável porque deveria declarar o valor na outra aba? Lancei declaração hoje com menos de 20 mil de operações no mês somente com o preenchimento da aba de renda variável(prejuízo) Fiz errado então!? Aah, compreendi, no caso na aba "Não tributável" seria o lucro total? Mesmo se tiver prejuízo alguma vez não dilui do valor declarado lá?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite, em rendimentos isentos e não tributáveis nós lançamos somente o resultado positivo ISENTOS que tivemos no ano interiro (somados). Lá em renda variável lançamos o lucro qeu não for isento, assim como qualque prejuízo que tivemos durante o ano, entretanto é separado mês a mês. Não se abate o prejuízo de um mês no lucro isento, pq se o lucro já é isento não há necessidade de vc realizar esse abatimento.
@genarioalberto32752 жыл бұрын
Bom dia! Eu comprei e vendi do mesmo ativo no mesmo ano, e não tive lucro ou prejuízo, como declarar isso?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Para o ativo específico, se não houve ganho de capital e nem prejuízo a ser abatido em lucro futuro e não encerrou o ano com esse ativo em Carteira não há como informá-lo no programa.
@genarioalberto32752 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Mas a lei diz q é obrigatório declarar qualquer compra ?!?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@genarioalberto3275 As instruções normativas da RF determinam o preenchimento na declaração nas seguintes hipóteses: - comprou o ativo e permaneceu com ele até o fechamento do último dia do ano? Ele deve ser informado em bens e direitos. - comprou e vendeu dentro do ano vc deve informar o lucro obtido na operação e antes disso apurar se esse resultado é tributável, caso seja, recolha o imposto devido. Caso não tenha lucro e sim prejuízo, deve informar o prejuízo com a finalidade de usá-lo posteriormente para abater em lucro de operações futuras. Agora se vc não teve lucro nem prejuízo não há campo específico para lançamento. Se quiser fazer uma "gambiarra" e lançar como lucro ZERO, que terá o mesmo resultado de não informar, fica a seu critério. Caso acontecesse comigo eu não informaria.
@Rosycaiadoful2 жыл бұрын
Olá! Não compreendi muito bem como eu devo de fato proceder :/ . Me confirma se estou correta por favor?Tive lucro isento, anos luz abaixo abaixo dos 20k kkkk Devo declarar total do ano em rendimentos isentos e não tributáveis. Ok?! Porém, vendi algumas ações e tive prejuizo, que no total dá pouquissimos reais. Mesmo assim devo informar? Qual menu ? Enquanto não lucrar mais de 20k devo seguir informando nas declarações seguintes os prejuizos acumulados, caso aconteça para isso ser abatido algum dia. É isso?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite, sim isso mesmo. Lucro isento: declara do ano inteiro em rendimentos isentos e não tributáveis. O prejuízo vc vai lançar em RENDA VARIÁVEL - operações comuns (se foi swing trade), daí vc informa por mês. E quando vc tiver algum lucro tributável, vc irá abater nesse prejuízo.
@franciscovieira56472 жыл бұрын
Para completar acho que deveria falar sobre cisões como no caso de ações itub4 com xpart.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia Francisco, tudo bem? Fiz um vídeo sobre a cisão do Santander com a Getnet, o princípio é o mesmo. Muda somente o ativo que foi distribuído, no caso BDRs no lugar de ações: m.kzbin.info/www/bejne/pHPMXn2kgJp6a6M
@MMSPERTO2 жыл бұрын
NAO TEM DIRETOR + FALA E EXPOE O CONTEUDO DE FORMA EXEMPLAR.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Hahahah Obrigado Luca!
@danilolsvilamenck56282 жыл бұрын
Amigo, Fiz duas vendas que deu exatamente 20 mil reais bruto, devo recolher o imposto sobre o lucro?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Não.
@suzana74672 жыл бұрын
Tenho uma dúvida, paguei o DARF em atraso, em abr/22, ref. a 2021, em que mês devo informá-lo e qual valor (o principal ou o total com multa e juros)?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Vc deverá informar o pagamento no mês de abril (o mesmo mês em que o valor devia ter sido recolhido), informando o principal, sem incluir juros e multa.
@suzana74672 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Obrigada pelo retorno!!! Deus te abençoe.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@suzana7467 Amém! que ELE abençoe a todos nós sempre!
@adrianadrika98422 жыл бұрын
Nossa estou impressionada com a sua clareza ao explicar, parabéns! Acho que minha dúvida é mais específica, tive prejuízo em junho/21, registrei em operações normais com valor negativo, em julho tive lucro com a venda de ETF, paguei a Darf normalmente sem abater o prejuízo e o programa automaticamente compensou o prejuízo, só que o valor do IR a pagar não bateu com o imposto pago que foi maior é claro; em setembro vendi BDR com lucro e só ai então compensei o prejuízo, mas o programa já tinha compensado o prejuízo em julho e o valor de IR a pagar foi maior do que o que eu paguei na Darf. Envio a declaração de IR assim ou tem algo a fazer? Como proceder para que o programa não compense o prejuízo logo no mês seguinte ?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Drika, me desculpe. Eu tô bêbado agora e fiquei muito feliz com suas palavras inclusive pq vc tem o msm nome da minha irmã. Mas o seu prejuízo deve ter sido em junho/21. ( Vc tem que informar no mês que o prejuízo ocorreu, em junho.). Tirando isso, vc é quem controla o quando compensar o prejuízo, vc pode guardar ele de um ano para o outro. O que acontece, na hora de apurar o imposto do mês se vc não abater o preju no mês seguinte ele fica para o mês posterior. O que temos que fazer é calcular corretamente o que foi devido e o que foi pago se a conta estiver negativa, ou seja, tiver imposto a pagar é só informar tudo certinho na declaração, gerar a Darf com a diferença a ser paga, pagá-la e informar esse pagamento. Agora se tiver imposto pago a maior ele será compensando na declaração ele será restituído. realmente agora eu tô alcoolizado, mas as informações são essas, e se não tiver ficado claro ou tiver algo que não está batendo pode falar que eu tento ajudar de outra maneira. Abraço Drika!
@edimar69522 жыл бұрын
Bom tarde,me tira uma dúvida fiz algumas vendas no mesmo dia ,e acabou caracterizando day trader, só que nas nota de corretagem da clear aparece o valor sem sinal se foi +ou- menos como saber?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde Edimar, nesse caso tem as letras D (desconto) e C (crédito). Quando ocorre o desconto significa que foi descontado da sua conta, ou seja, vc pagou. Já no caso do crédito o valor é creditado na conta representando venda. Ahh tem também as letras C/V para identificar o que foi compra e o que foi venda.
@Jankiel972109312 жыл бұрын
Caso tive prejuizo de 145 reais e obtive 0,39 centavos retido na fonte como devo lançar ? em vendas abaixo de 20 mil ou so declarar o prejuizo na aba swing trade mais o I.R na fonte e nao declaro venda abaixo de 20k porque nao obtive lucro, e isso ?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Primeiramente verifique de fato se o IRRF foi deduzido de fato. Em vendas inferiores a 20k ele aparece na nota mas não é debitado de fato. Se tiver sido abatido de fato só lançar em IMPOSTO PAGO/RETIDO.
@Jankiel972109312 жыл бұрын
@@1investidorqualquer foi a primeira venda que fiz .. Nunca tinha feito venda alguma e não foi debitado
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@Jankiel97210931 aparece na nota mas quando o valor das vendas é menor que 20k não é debitado de fato. E caso vc faça outras vendas no mês e o somatório delas seja superior a 20k eles costumam abater da conta.
@Jankiel972109312 жыл бұрын
@@1investidorqualquer muito obrigado 👏🙏
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@Jankiel97210931 às ordens chefe!!
@NINOECRYSTAL2 жыл бұрын
Amigo preenchi em opreracoes comum e ta comprando imposto pois nao é a patir de 20 mil reais que cobra 15 % venda e compra de açoes pra outro dia
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite, você só deve colocar neste local (RENDA VARIÁVEL) OPERAÇÕES COMUNS/DAY TRADE quando tiver vendido acima de 20 mil no mês com LUCRO ou PREJUÍZO. Abaixo de 20 mil reais você junta o lucro de todos os meses do ano e lança em RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, nesse vídeo eu explico isso.
@NINOECRYSTAL2 жыл бұрын
@@1investidorqualquer SHOW MUITO OBRIGADO
@ronaldo36802 жыл бұрын
Boa tarde, tudo bem? ESTOU COM UMA DÚVIDA PQ ACONTECEU PRIMEIRA VEZ. NO CASO DE OPERAÇÕES SWING TRADE ONDE TIVE VENDAS COM LUCROS E TAMBÉM COM PREJUÍZOS SUPERIORES DENTRO DO MESMO MÊS. MAS O PREJUÍZO FOI MAIOR NESSE MÊS E A SOMATÓRIA PASSA DOS 20.000,00. DEVO PAGAR IMPOSTO DARF DOS LUCROS? OU ABATE E JOGA DIFERENÇA SOMENTE DO PREJUÍZO NO PROGRAMA DA RECEITA. MESMO PQ PRETENDO FAZER NOVAS VENDAS NO MÊS QUE VAI ULTRAPASSAR OS 20.000.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa tarde, a apuração é mensal, baseado nisso englobamos todas as operações dentro do mês (de mesma característica) para extrair o resultado. No seu caso, somando todas as vendas no mês o valor bruto delas foi superior a 20 mil reais, logo você não teria isenção caso obtivesse lucro no MÊS (aqui nos consolidamos o resultado do mês) somando o que houve de prejuízo e o que houve de lucro, como o prejuízo foi maior que o lucro, logo vc fechou o mês com prejuízo e deve declarar ele para que possa usufruir do benefício de abater prejuízo de lucro futuro com a intenção de pagar menos imposto.
@ronaldo36802 жыл бұрын
@@1investidorqualquer ok, Entendi. Obrigado! Mas fiquei na dúvida na declaração!rs Ex.5.000 de lucro e 15.000 prejuízo( dentro do mesmo mês) Menu renda variável Coloco apenas a diferença -10.000 Ou coloco lucro 5.000 e no campo abaixo prejuízo meses anteriores -15.000. obrigado Vou me inscrever no seu canal.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@ronaldo3680 você irá informar o resultado negativo do mês -10k
@joycecarreira62982 жыл бұрын
Ótimo vídeo! Tenho algumas dúvidas. Comprei ações em setembro de 2021, vendi no mês seguinte com prejuízo e não fiz os lançamentos mês a mês. Ainda tem como fazer o lançamento na aba renda variável de outubro de 2021? Como devo inserir na declaração de imposto de renda anual essa venda?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia, obrigado, fico feliz em ajudar. Você lançará conforme mostro no vídeo a partir do minuto 15:00
@leniradias69272 жыл бұрын
Boa noite! Parabéns pelo vídeo! Estou com uma dúvida sobre Preço médio de compra. Tirei uma planilha no site do investidor que consta o preço médio de uma ação e diverge do meu. Eu comprei 2000 Ações da vivr3 em agosto por 4,15(swing) em outubro passei a comprar no daytrade. Meu preço médio de compra junto ao site do investidor alterou oara 2,65. Pode acontecer de reduzir o preço de swing com daytrade?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite Lenira, sim ao efetuar a compra do mesmo ativo a plataforma agrupa os mesmos ativos independente do tipo de operação. Por isso seu preço médio das ações que estavam para swing caíram.
@leniradias69272 жыл бұрын
@@1investidorqualquer ok! Obrigada! O que eu vou informar como preço médio é meu controle ou o que está no site do investidor? Pra mim eu acho errado se for pelo site. Eu comprei uma ação por 4,15 e vou reduzir o PM se não fiz nada para esse valor reduzir, pois o daytrade compro e vendo no mesmo dia.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@leniradias6927 o problema é que ao fazer a aquisição dos mesmo ativo seja para o mesmo tipo de operação ou operação diferente, não fica separado os ativos dentro da sua carteira. Elas ficam contabilizadas como um monte só de todas as ações do mesmo ativo. Por isso que seu preço médio reduziu no relatório do site. Para certificar-se disso eu recomendo que entre em contato com a corretora que utilizada para solicitar esclarecimentos.
@telmoribeiro81012 жыл бұрын
Muito top Professor, me tira uma dúvida, eu fechei em 06.12.21 com 2 de BRAP3 no banco Inter, e comprei em 31.03.21 62 BRAP4 e vendi em 06.05.21 62 com lucro como devo proceder?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
São dois ativos diferentes. O BRAP3 vc declara em bens e direitos. Já o BRAP4 vc irá informar o lucro da operação.
@braonesobrinho23782 жыл бұрын
Sem palavras ,show de bola....Então fiquei com duas dúvidas hehehe... Primeiro ; Tem que declarar mês a mês lucros apenas se for operaçoes tributavéis acima de 20k e prejuizos em qualquer valor mensal em açoes swing trade certo ? Pois se for abaxo de 20k e tiver lucros a aba certa é em rendimentos isentos e não tributavéis blz ?. soma -se tudo durante o ano e joga em rendimentos isentos e nâo tributávéis certo ? Segunda dúvida; como terminei o ano com prejuizo heheh , percebi uma pegadinha ae no programa da receita. Tem que declarar o prejuizo do ano anterior caso tenha no primeiro mês de janeiro . Entendo que no meu casso como é a primeira declaração que estou fazendo e terminei o ano com prejuizo ,acredito que esse ano não precise declarar esse prejuizo na aba janeiro só na proxima declaração correto ? de jà muito obrigado
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Na sua primeira dúvida vc descreveu tudo correto. Então acredito que não seja mais uma dúvida. Na segunda o importante é vc declarar o seus resultados negativos e na primeira oportunidade vc abate esse prejuízo do lucro tributável. A declaração é só para ajustar esses movimentos, e ficar cronologicamente organizado para a receita. Apuração é mensal, declaração de ajuste é 1 vez ao ano.
@braonesobrinho23782 жыл бұрын
@@1investidorqualquer obg irmão
@Felipe-ru8oq2 жыл бұрын
Boa tarde Flávio. Duas dúvidas aqui. Nos lucros isentos abaixo de 20.000 eu posso juntar operações comuns com day trade e fazer uma soma unica do meu lucro anual? Se por ex meu lucro somado nos doze meses foi de R$100,00 e o prejuízo de R$ 200,00 devo declarar os dois ou apenas o lucro? Grato.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bão noite Felipe, tudo bem? No day trade não tem isenção até 20 mil, qualquer valor que vc tiver operado em day trade o lucro é tributado em 20%. Dito isso já resolvemos a primeira dúvida. E mais, no caso do swing trade nos meses em que a soma das vendas for inferior a 20 mil, caracterizando lucro isento você *DEVE* sim somar o lucro isento do ano inteiro para lançar lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Com relação a segunda dúvida. No caso do day trade vc lança o resultado mês a mês lá em renda variável. E caso tenha algum mês que você tenha vendido acima de 20 mil reais em operações de swing trade vc tbm deve informar em renda variável mês a mês. Seja esse resultado lucro ou prejuízo, toda apuração é mensal. Somente no swing trade abaixo de 20 mil que somamos tudo do ano. Ok?
@diennybergmendes26532 жыл бұрын
BOM DIA FLAVIO!. ME EXPLICA UMA COISA QUE ESTOU AGORA EM DÚVIDA,É PORQUE RECEBI REDIMENTO DE UM FUNDO IMOBILIÁRIO EM 14 -01 -2022 ,PORÉM A DATA COM ERA 30 -12 -2021,NÃO PARA EU DECLARAR ESSE FUNDO EM TRÂNSITO?. MAS NO INFORME DE RENDIMENTO NÃO CONSTA CRÉDITOS EM TRÂNSITO,QUE EU FAÇO,DECLARO ASSIM MESMO,OU DEIXO COM ESTA NO INFORME.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia, deixa como está no informe.
@kelvisoliveira13732 жыл бұрын
Parabéns pelo explicação, Eu tenho uma pergunta que são de varias pessoas, Vamos supor que em um mês, eu venda menos de 20mil em ações brasileiras, e nessas vendas eu obtive prejuízo de R$500,00 mas neste mesmo mês eu também vendi BDR mas em BDR eu obtive lucro de R$200,00 preciso gerar uma DARF do lucro do BDR R$200,00 que são 15% e pagar? ou eu somo o lucro do BDR mais o prejuízo em ações brasileiras que vai dar R$300,00 negativo e não preciso pagar nada, lembrando que é uma operação em um mesmo mês.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Essa é uma dúvida de muitas pessoas mesmo! Vou responder com um vídeo que não vai deixar nenhuma dúvida: m.kzbin.info/www/bejne/gmfdanytZamibJI
@isabellagermano14482 жыл бұрын
Boa tarde, Flávio! Vídeo excelente e esclarecedor, mas ainda fiquei com uma dúvida, referente a swing trade, somei os lucros e prejuízos do ano todo (para vendas abaixo de 20K) o resultado foi negativo, eu lanço em renda variável como um valor negativo já que não tem a opção de lançar em rendimentos isentos?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia Isabella, a apuração é mensal para swing trade de ações com soma de vendas brutas não superiores a 20 mil reais dentro do mesmo mês. Para exemplificar, em janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e setembro vc teve lucro que se enquadra nesse quesito vc somará o lucro desses meses e informará em rendimentos isentos e não tributáveis. E nos meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro vc teve prejuízo nas operações de swing trade de ações com soma de vendas brutas dentro do mês não superior a 20 mil reais. Esse prejuízo vc informará nos respectivos meses que eles aconteceram lá em RENDA VARIÁVEL. (cada prejuízo dentro do mês em que ele ocorreu). Como o rendimento dessa modalidade é isento no caso de lucro, vc não usará o prejuízo na mesma modalidade para abater do lucro, já que o lucro é isento. Vc usará esses prejuízos para abater no lucro de outras operações de swing trade que tenha lucro tributável, ou seja, que haja a necessidade de recolhimento de impostos.
@isabellagermano14482 жыл бұрын
@@1investidorqualquer excelente, muitíssimo obrigada! Muito esclarecedor como sempre!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@isabellagermano1448 obrigado Isa!
@GilmarRadis2 жыл бұрын
@@1investidorqualquer Boa tarde, Flávio, só conheci seu trabalho hoje cedo e é o mais esclarecedor dos quais já vi, mas ainda tenho uma duvida no exemplo acima. Em janeiro 21 tive lucro de R$ 1.089,87 em duas ações de swing trade e prejuízo de R$418,00 em outra ação o que sobra um lucro de R$ 681,87 que vou somar ao lucro de outros meses e lançar em rendimentos isentos; os R$ 418,00 não lançados como prejuízo na renda variável se perde para desconto futuro? Em abril 21, tive lucro de R$ 1.221,77 em 3 ações e prejuízo de R$ 1.219,06 em outra ação, saldo positivo, R$ 2,71. É assim mesmo que declaro?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@GilmarRadis Boa tarde, a apuração é mensal entretanto se vc descontar o prejuízo dessas operações no lucro de operações que estão isentas vc acaba perdendo o benefício de compensar o prejuízo. Pois o lucro que vc teve foi isento, isso se a soma das vendas no mês for superior a 20 mil reais. Agora se essa soma das vendas dentro do mês superar os 20 mil reais vc deve descontar o prejuízo do lucro. Na outra hipótese caso o seu lucro seja isento guarde o prejuízo para compensar em meses posteriores.
@vicmartins862 жыл бұрын
Amigo, muito bom seu vídeo. Fiquei só com uma dúvida. Se na declaração 2020 em swing trade eu fechei o ano com prejuízo acumulado a descontar de R$ 1.500,00, eu posso continuar contabilizando esse prejuízo quando for declarar os resultados de janeiro de 2021?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite, não só pode como DEVE fazer dessa maneira. no campo renda variável - operações comuns/day trade - na ficha do mês de janeiro lá em RESULTADOS tem um campo chamado: "Resultado negativo até o mês anterior" somente a ficha de janeiro permite vc incluir valores e é justamente lá que vc preenche com o valor negativo do ano anterior respeitando a modalidade de negociação.
@vicmartins862 жыл бұрын
@@1investidorqualquer gratidão pela sua prontidão na resposta! Torço bastante pelo sucesso do canal. Compartilhei com meus amigos que estão quebrando a cabeça para declarar o imposto corretamente.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@vicmartins86 fico muito agradecido com sua generosidade e desejo sucesso a todos nós, tanto no canal como nos investimentos. Forte abraço.
@merkabameditation332 жыл бұрын
Olá, ótimo vídeo e ótima explicação. Eu tenho uma pergunta, em novembro eu comprei várias ações no começo do mês, e até o final do mês eu vendi a maioria delas, então se eu somar o que eu gastei pra comprar menos o que eu recebi ao vender, eu fiquei no prejuízo, porém eu segurei uma dessas ações e vendi ela só em dezembro. então minha dúvida é se essa ação que eu vendi só no outro mês eu devo deixar de fora do calculo, e calcular ela só em dezembro, ou eu devo utilizar o valor que foi gasto para todas as compras menos o que recebi das vendas em novembro, e registrar o prejuízo, e depois em dezembro registrar somente o que recebi dela, que seria lucro.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Boa noite Yuri. A apuração de resultado é mensal, e quais ativos incluir na operação do mês? Aqueles que vc VENDEU dentro do mês. O inicio da operação vamos dizer assim, a compra, pouco importa! O importante é o que vc vendeu no mês. Ok? Então o que vc vendeu em novembro, vc apura como resultado do mês de novembro. O que vc vendeu em dezembro vc apura como resultado de dezembro.
@merkabameditation332 жыл бұрын
@@1investidorqualquer foi o que eu tinha imaginado mas não tinha certeza, muito obrigado pela reposta me ajudou bastante!!!!
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
@@merkabameditation33sempre as ordens Yuri, qualquer dúvida estamos por aqui. Abraço.
@esterpalma32162 жыл бұрын
Professor, dúvida. Preciso declarar o lucro e prejuízo apenas quando efetuo a venda? Ou por exemplo, estou com a ação a alguns meses na carteira, mas não fiz a venda e ela está em prejuízo, como declarar?
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Bom dia Ester, você só informará quando finalizar a operação, ou seja, com a venda do ativo. Como eles ainda estão em carteira, não é necessário informar lucro ou prejuízo pois a operação não foi finalizada.
@1investidorqualquer2 жыл бұрын
Você só irá declarar essas ações ainda em carteira em BENS e DIREITOS