Разбор разных вопросов. Чистая база данных. Разбираем пример работы в 1С Комплексная Автоматизация 2.4. Формируем различные проводки при учете номенклатуры.
Пікірлер: 28
@alexalsu775 жыл бұрын
Здравствуйте! Настраиваю учёт в КА 2.4. У организации 3 вида деятельности и 3 типа складов: - производство (нанесение рисунков на одежду) - на "Материальный склад" поступают "Покупные материалы" (группа фин учёта номенклатуры, сч. 10.01), далее они отпускаются в цеховую кладовую. Перемещение "Готовой продукции" (группа фин учёта номенклатуры, сч. 43) оформляется соответствующим документом на "Склад готовой продукции" - оптовая торговля - отпуск товаров осуществляется со "Склада готовой продукции", т. е. списание должно происходить со сч. 43, - розничная торговля - перемещение товаров осуществляется со "Склада готовой продукции" в "Розничные склады". Для "Товаров в рознице" настроена соответствующая группа фин. учёта - сч. 41.02. Проблема в том, что все операции с ТМЦ (закупка материалов, выпуск и оприходование готовой продукции,перемещение продукции в розничные ТТ осуществляется по сч. 10.01, настройки групп фин. учёта номенклатуры игнорируются. К каждому виду номенклатуры подцеплены соответствующие группы фин учёта, по каждому складу они также настроены. Подскажите, что я делаю не так?
@user-hp8fh3zh3v6 жыл бұрын
Здравствуйте! У нас 1с КА 2.4 Производим из тканей детские изделия (конверты, бортики итд) При заказе тканей поставщику (на основании заказа клиента, после формирования заказа материалов в производство, и формирования потребностей) Заказываем ткани. В заказе поставщику не указываем услуги доставки. Оплачиваем ткани до отгрузки (оплачиваем вместе с доставкой) при поступлении услуг указываем доставку прямо в этом документе, указываем что списать на себестоимость товара именно по этому документу. При закрытии месяца выдает ошибки: 1раз было что нет базы расчета, а после методов тыка (наобум) и когда стали отражать доставку и банковские комиссии документом поступления прочих услуг и активов стал писать что Регист прочих доходов не должен оставлять остатки. Что мы делаем не так?(
@user-wn3eq2ow3g6 жыл бұрын
В заказе не указываете - не страшно. Оплата на распределение влиять не должна. Мой совет: 1. Повторите вашу ситуацию на свежем релизе в чистой базе. Сделайте скриншоты и сформируйте заявку с техподдержку 1С. Скорее всего 1С или вам скажет, что приходовать доп услуги отдельным документом или поправит в новых релизах вашу проблему. 2. Что бы не ждать, приходуйте услуги транспортировки отдельным документом поступления и укажите распределение на документ основной поставки. Все должно отработать нормально. 3. Если вам нужно оформить как один документ, то делаете два документа поставки, связываете оба с одним Счет Фактурой. В обоих документах указываете одинаковый номер и дату входящего документа. Этого должно хватить. Похоже поступление доп расходов не видит собственную поставку как базу распределения, а потом вы все поломали "научным тыком" и стали ловить ошибки кривого учета. Похлжая проблема была мною описана во втором видео по давальческой схеме в Производстве. ))) Удачи.
@slitov116 жыл бұрын
Очень хочу увидеть, как перенести остатки из КА 1.1 в КА 2.4, типовой механизм оставляет желать лучшего, а не зная всех тонкостей ведения учета в КА 2.4, сложно сопоставить перенос данных в КД. Буду очень благодарен, если сможете рассказать об этом в следующих видео.
@user-wn3eq2ow3g6 жыл бұрын
Боюсь там не тонкости. Там надо или пользоваться типовым переносом данных, а затем как в анекдоте "после сборки обработать напильником", или нанимать кого-то, кто для вас напишет корректный перенос, ну или воспользоваться готовыми решениями. Я за 10 минут нашел в интернете некое решение. moscowsoft.com/magazin/product/view/9/63 Это ни в коем случае не реклама. Просто в яндексе вывалилось в поиске. Судя по цене (
@user-yt1oj7up8l6 жыл бұрын
Здравствуйте! Практикуете курсы онлайн(скайп, вибер, вотсапп), с клиентом, готов заплатить за обучение (комплексная автоматизация 2.4)?
@user-wz6wt1rs2s6 жыл бұрын
Посмотрела видео ‘ номенклатура. Проводки’ . Спасибо, очень информативно! Понятно, что счёт привязан к группе финансового учёта для каждого элемента номенклатуры. А если мы купили что-то как товар , а иногда для собственных нужд- надо заводить разную номенклатуру? Нельзя в документе поступление выбирать группу фин. Учета?
@user-wn3eq2ow3g6 жыл бұрын
в документе нет такого реквизита. Там можно выбрать только группу для счета взаиморасчетов. Возможно в будущем 1С исправит ситуацию. Сейчас это можно обойти через виртуальные склады. (((
@user-zt4cj1fg9k11 ай бұрын
Добрый день! Не подскажите, только начинаю изучение. Есть изготовление печати для организации (новая компания), т.е. через авансовый отчет я приходую саму печать (10.09) а макет списываю на затраты. Далее, если ставлю галочку "списать на расходы" почему-то программа не дает выбрать? Еще вопрос в чем разница "списать на расходы" и кнопка "передача в эксплуатацию"?
@user-wn3eq2ow3g10 ай бұрын
Начните обучение с основ бухучета. Тогда название этих операций будет вам понятна без пояснений. А обучать бухучету не очень хочется. Извините.
@user-fi9gf9pb4b4 жыл бұрын
Здравствуйте Андрей! Можете Вы, пожалуйста, показать и рассказать настройку ЭДО в КА 2,4. Очень надо! Заранее спасибо.
@user-wn3eq2ow3g4 жыл бұрын
Не уверен что смогу. Могу потыкать пальцем где это делается. Но полноценно подключить возможно только с конкретными данными конкретной организации... и тут у меня нет данных.
@Kira03-Ira253 жыл бұрын
Здравствуйте, Андрей! Может рассмотрите учет основных средств, приобретенных в лизинг при УСН? Или он такой же как Бухгалтерии 3.0?
@user-wn3eq2ow3g3 жыл бұрын
Извините. Это слишком узкоспециализированный вопрос. Я им не занимался никогда.
@Kira03-Ira253 жыл бұрын
@@user-wn3eq2ow3g радует, что ответили! Будем снова осваивать)
@TheDaniil11116 ай бұрын
ДОбрый день! Есть вопрос. Например есть номенклатура Винт. Мы его можем или продать или использовать в комплектации на оборудование. Возник спор. Бухгалтер говорит эти разные счета и надо чтобы были разные наименования. Можно ли перемещать Винт с 10 на 41 счет без изменения номенклатуры.?
@user-wn3eq2ow3g6 ай бұрын
Ответ да. Можно. Вы же спросите "как?". А я отвечу: на простом уровне вы можете сделать виртуальные склады и для каждого настроить свой счет. Таким образом перемещение на другой склад переведет номенклатуру на другой счет. Если вы более виртуозны, то достаточно номенклатуру перебросить на другой вид запасов, где указан ГФУ с другим счетом. Для этого можно использовать специальный документ. Только его невозможно заполнить вручную без спец обработок или программиста. А вот если вам такую обработку напишут или вы ее где-то возьмете, то у вас все получится и вы сможете перебрасывать остатки между счетами и номерами ГТД внутри одного склада. Как-то так. ))) Удачи вам.
@TheDaniil11116 ай бұрын
@@user-wn3eq2ow3g А вы не сможете помочь? через договор и оплату.
@bvtorov6 жыл бұрын
Подскажите как учитывать брак в выпуске продукции
@user-wn3eq2ow3g6 жыл бұрын
1. Переместить на склад брака. 2. Присвоить качество Брак. 3. Присвоить характеристику Брак. Самый популярный способ - перемещение на склад брака с последующим списанием или передачей в переработку.
@user-rp4jd7dg9o4 жыл бұрын
Здравствуйте. а как дальше закрывается 25 счет?
@user-wn3eq2ow3g4 жыл бұрын
Если статья настроена правильно, то Закрытием месяца.
@natas4284 жыл бұрын
Я так понимаю, что программа не бухгалтерская. Много лишнего и ненужного. Очень прошу урок по бухгалтерии в ка 2. Как посмотреть ОСВ, анализ счетов
@user-wn3eq2ow3g4 жыл бұрын
Хорошо.
@b4me905 жыл бұрын
Андрей, добрый день! Подскажите, можно ли в КА 2.4 добавлять новые счета в план счетов, или так же, как в КА 1.1, баланс не будет собираться? Хочу добавить новый субсчёт к счёту 10.
@b4me905 жыл бұрын
Как всегда, сначала задала вопрос, потом подумала))) Отвечу, может, кому будет полезно. Я проверила: если добавить субсчёт к 10 счёту, то эта информация попадёт в баланс, т.к. в строку 1210 попадает сальдо сёчта 10 (т.е. группы). С другими счетами фокус может не удасться.
@user-wn3eq2ow3g5 жыл бұрын
Все верно. Баланс собирается по предопределенным счетам. Если вы добавите корневой балансовый счет, то в баланс его внести можно будет только доработкой. А если добавлять именно субсчета к уже имеющимся, то скорее всего проблем не возникнет.