Se eu tivesse assistido antes... mas tá valendo todas as dicas. 😊
@AntonioBatista-b9m Жыл бұрын
Ótimo aula. Obrigado.
@diogocap81 Жыл бұрын
Me ajudou muito, obrigado.
@pauloromansini7535 Жыл бұрын
Parabéns ótimo conteúdo..
@cidaceka45958 ай бұрын
Muito bom!!!
@martaoliveiraz2 жыл бұрын
Conteúdo riquíssimo de detalhes e muito bem explicado, parabéns!
@danielpires91352 жыл бұрын
Excelente video, muito obrigado pelas informações.😍😍🙏🙏🙏
@lucimaraandrian24944 ай бұрын
Cara, Parabéns! que video, que apredizado que Liçcao!! isso eu digo que não tem preço! Realmente não existe informação, Obrigado! Valeu! Gostaria de te comprimentar nem que for por telefone! sHOW!!!
@marleneferreira61192 жыл бұрын
Parabéns pela aula, irei passar por isso com a ECF😔
@fiscosim13612 жыл бұрын
Showww!
@priscilafigueira40422 жыл бұрын
Boa noite, excelente vídeo, estou precisando de auxílio, quando importo a ecd anterior da erro, fala que a natureza da conta do plano anterior é diferente do plano atual como resolver?
@fiscosim13612 жыл бұрын
Priscila, geralmente este erro ocorre quando for vinculada uma conta referencial com natureza diferente da conta contábil, quando a natureza da conta contábil for informada com inconsistência ou quando o plano referencial utilizado é diferente do indicado na geração do informativo. Então, a solução é achar essa conta para corrigir essa divergência.
@vladimirfonseca75302 жыл бұрын
Parabens Romulo ... otimo conteudo... sinto falta tambem de temas bons aqui no youtube sobre ajustes do lucro real, a respeito da depreciação societaria X fiscal, ajuste de avaliação patrimonial, mais valia, leasing, conforme os CPCs... essas questões mais tecnicas estão bem escasso.. de repente fica a dica hehe
@fiscosim13612 жыл бұрын
Grande Vladimir. Saudade meu amigo. Obrigado pela dica. Vou me empenhar para entregar esse conteúdo em breve. Abs!
@helianeoliveirasantos72604 ай бұрын
Estou fazendo ecd de 01/10 a 31/12/2023 pra recuperar ecd anterior é a que foi feita até 30/09 ?
@jerianioliveira50904 ай бұрын
Boa noite!! Isso mesmo Heliane. Não sei qual sistema você usa, mas há como informar o saldo anterior aí você coloca 01/01/2023 a 30/09/2023.
@marianasoares9733 Жыл бұрын
Bom dia! E se o outro contador colocou o fim do exercício o período final que ele fez a contabilidade?
@danielrodolfo75772 жыл бұрын
O primeiro contador deve fazer o encerramento em 31/05, ou deve manter as contas de resultado com saldos?
@fiscosim13612 жыл бұрын
contas de resultado com saldo! Simbora!
@GiCamillis Жыл бұрын
Estava com a mesma dúvida! Obrigada
@personalconsultoriapatrimo6299 Жыл бұрын
Boa noite Rômulo! Excelente tua didática, obrigado por disponibilizar. Estou prestes a pegar uma assessoria a uma empresa de Lucro Presumido onde a contabilidade anterior ficou até agora dezembro 2022. Eu abro um balanço com os saldos do balancete de dezembro 2022 no meu sistema contábil e vou usar o 157 na ECD, correto? Eles(contabilidade anterior) terão a responsabilidade de enviar ECD e ECF de 2022. Eu pergunto: o vencimento é ali em maio 2023 de ECD e ECF, eu tenho que alterar junto ao CNPJ o contabilista responsável pra fazer em 2024 essas duas obrigações?
@portoconsultoria38452 жыл бұрын
e quando é livro caixa? no caso terá só ECF
@fiscosim13612 жыл бұрын
Se não há ECD, é só o contador responsável na época de ECF entregar. Feshow?
@JoaodeDeusNascimento10 ай бұрын
Fala Romulo, excelente conteudo. me tira uma dúvida. chegou pra mim uma empresa assim, para fazer a 2a ECD periodo 10-2023 a 12-2023. minha dúvida é a seguinte?? agora em 04/01/2024 - o cliente solicitou a Baixa da empresa. nesse caso como procedo? posso fazer a Baixa e depois transmitir a ECD? e no caso da baixa como fica o distrato uma vez que a empresa tem estoques? e as quotas do socio como fica? uma fez que no distrato automatico da junta, aparece em clausula informando que a empresa efetuou o pagamento das cotas aosocio uma vez que isso não é verdade. só consta na empresa menos de 50% do capital investido de 100 mil. minha duvida é como proceder com o estoque, é necessario baixar com nota fiscal? referente as quotas do socio de 100 mil, como fica na baixa? e sobre a ECD, posso baixar o cnpj primeiro e depois transmitir a ECD? **neste caso em particular, como fica o estoque, uma vez que o mesmo vai iniciar uma sociedade com outra pessoa? **Fico grato se puder me responder.
@albacoconsultoriaempresari8677 Жыл бұрын
Olá Prof. Rômulo. Tudo em paz? Preciso de uma ajuda, se possível. Tentei fazer uma transmissão de uma ECD e surgiu a seguinte mensagem quando importei a ECD do ano anterior: "ECD anterior inválida para recuperação, possui CNPJ, COD_SCP ou Forma diferentes da ECD aberta, ou não está completamente assinada ou está corrompida." O que devo fazer? Poderia me ajudar?
@denisearaujomendescosta79445 ай бұрын
Professor, estou com dúvida. No validador eu faço a entrega efetiva de jan a maio? e uma outra entrega de junho a dezembro, recuperando a ecd de janeiro a maio é isso?
@j.j.contabilidade5112 Жыл бұрын
Romulo, o contador anterior entregou até o mês de junho, porem fechou o balanço do periodo dele, como fazer para entregar a minha com meu periodo, ref. mes de julho a dezenbro/22
@Sniper_._Hunting.03 ай бұрын
porque mesmo tendo referenciado as contas da ECD minha ECF esta acusando contas que não consta do plano?
@symonyoliveira11642 күн бұрын
Vc verificou se alguma conta que está com saldo zerado teve movimento? Se sim tem que referenciar
@gustavotognettitutumi140 Жыл бұрын
Bom dia Romulo, estou com esse problema, o contador anterior entregou de 01/01/2022 a 31/07/2022 e eu estou responsável de 01/08/2022 a 31/12/2022, fiz toda a parametrização do Registro I157 porém quando eu vou transmitir a declaração o PVA me solicita que eu recupere a ECD anterior, porém não consigo recuperar a ECD Anterior dizendo que os arquivos são incompatíveis, você ja se deparou com esse problema?
@pedroadreis3 ай бұрын
Se uma pessoa tem uma jornada de trabalho das 09:00 horas até às 19:00 horas e agora seu trabalho será ajustado para ser das 10:00 horas até às 20:00 horas. Sua jornada subirá ou descerá de horário?
@rosamello96742 жыл бұрын
No meu sistema que gera o arquivo da ecd dá erro caso não faça o encerramento da data mesmo sendo ecd intermediária antes do final do exercicio e ao tentar importar para a ecd não faz a importação. Teria uma sugestão para resolver esse caso?
@taynarabatista16782 жыл бұрын
Primeiro, parabéns pelo vídeo. Segundo, tenho uma questão. Uma vez que eu sou o segundo contador e preciso enviar o 2º semestre, registrar o I157, eu tenho que fazer a recuperação da ecd do exercício anterior? Uma vez que o primeiro contador deve ter feito isso na entrega do 1º semestre.
@fiscosim13612 жыл бұрын
Yes!
@pamellatashima. Жыл бұрын
Primeiramente parabéns pelas explicações. São muito claras. Tenho uma dúvida referente prazos. Sou responsável do período de 01/01 a 31/10 e gostaria de já gerar e entregar a ECD do meu período. Tenho que aguardar o leiaute do ano que vem? Nunca tive problemas com essa entrega “antecipada” mas, sempre fiquei com dúvida. Por gentileza, me orientar
@cassia20.2 жыл бұрын
Olá, por favor se puder me ajudar. Precisamos entregar uma ECD ref. escrituração de 01 a 09/2021, e o restante do período (10 a 12/2021 será de outro contador). PERGUNTAS: 1- Ref. ao período de nossa responsabilidade (01 a 09/2021) é necessário fazer encerramento? E gerar Balanço e DRE? 2- Para a escrituração de 01 a 09/2021, qual deve ser as datas do Termo de abert e Encerramento na ECD? 3- Como o outro profissional vai conseguir transmitir a ECD ref 10 a 12/2021; terá que fazer uma retificadora e acrescentar os meses faltantes? Grata.
@fiscosim13612 жыл бұрын
Oi Alice 1- não precisa 2- o seu período 01 a 09/2021 3- não não. Ele fará de 10 a 12/2021, seguindo as orientações desse vídeo (i157). 😉🚀🚀🚀
@fiscosim13612 жыл бұрын
Deu certo isso aqui?
@harpatoda60552 жыл бұрын
@@fiscosim1361 Bom dia, vi o comentário da colega, e fiquei com uma duvida em relação a pergunta 1 dela. Ela ficaria responsável por enviar do 1° ao 3° trimestre se caso a empresa dela for trimestral, e se for por estimativa ela enviaria do janeiro a setembro. No caso da trimestral, não seria necessário ela enviar a ECD com os trimestres encerrado? gerando balanço e DRE? Por que na hora de fazer a ECF o outro escritório vai precisar recuperar essa ECD, e é a informação do encerramento constante na ECD que a ECF puxa para o registro L300, e o Lalur o lacs puxa o lucro ou prejuízo do registro L300 da ECF. A minha pergunta é, se A ECD for enviada sem o encerramento, como a ECF puxará o resultado desses três trimestres, e calculará o IRPJ e CSLL correto dentro da ECF?