Novo Conciliador Contábil do Protheus: Como utilizar?

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Күн бұрын

Пікірлер: 24
@karenruiz3439
@karenruiz3439 Жыл бұрын
Ótima didática!! Conteúdo importantíssimo!! Obrigada
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Oi Karen, tudo joia?! Que bom que foi útil pra você também. 😍 Fico feliz com sua gratidão, tudo de bom! 🙏
@materialdeconsultastotvs
@materialdeconsultastotvs Жыл бұрын
Muito bom Parabéns!!!
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Que bom que ajudou! Sucesso 👊😉
@jaquelinesantos2311
@jaquelinesantos2311 20 күн бұрын
Olá, vocês saberia me informar se podemos incluir mais operadores? Não encontrei nenhuma documentação sobre isso.
@Joaobpaco
@Joaobpaco Ай бұрын
Otimo video. Parabens !!! Mas gostaria de saber se alguem realmente conseguiu utilizar de forma pratica e que seja realmente eficiente. Estamos tendo muita dificuldade na utilização e nos matchs, esta me parecendo que foi desenvolvido para atender base de testes com poucos registros, e não foi realmente validado do dia a dia com bases reais. Espero que não seja mais um caso de ferramenta que na começa com data de validade vencida.
@luismonteiro1328
@luismonteiro1328 Жыл бұрын
Muito legal o video Parabens!!! Só fiquei com duvida no documento conciliado 12:06 do video, aparece na CT2 298,42 porem no documento da SD2 tem um total de 225,66, ficou confuso pra mim!
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Oi Luis! Tudo joia?! Que bom que você gostou 😍 Então dependendo regime tributário da empresa a regra de contabilização envolve alguns tributos além do valor do item. Essas informações de total são padrões do match no padrão ela sugere o D2_TOTAL. Mas como envolve os valores de outros tributos podemos personalizar o match pra totalizar conforme a regra do lançamento padrão. Provavelmente estamos pensando em detalhar isso em outro vídeo. No material de apoio tem um link para um vídeo da TOTVS sobre personalização de match da uma olha nele lá 😉 Espero ter ajudado de alguma forma 🙏
@adrianacsgomes
@adrianacsgomes Жыл бұрын
Show, muito boa a explicação. Uma dúvida, movimento já conciliado antes do novo conciliador, como desfazer a conciliação para possiveis correção de lançamentos?
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Oieeee, tudo joia?! 🙏 Então antes não tínhamos esse processo no Protheus, por isso não vejo como desfazer. Antes cada empresa fazia do seu jeito a conciliação algumas faziam o bloquei do calendário, outras faziam o bloqueio por data em cada conta contábil e ainda outras customizavam esse processo. No teu caso aí vc vai ter que checar como vocês lidavam com esse processo no sistema para poder aprender a desfazê-lo. Espero ter ajudado de alguma forma, tudo de bom 😉
@eulandoazevedo
@eulandoazevedo Жыл бұрын
Bom dia É possível o ensinamento de como fazer / criar lançamento padrão ? Obrigado
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Boa ideia! Transmitirei a equipe 😉
@RobertoNeto-RodoparanaCuritiba
@RobertoNeto-RodoparanaCuritiba Жыл бұрын
Boa tarde, com essa atualização, foi removida as rotinas de conciliação bancária, sabe informar se serão realizadas por essa nova rotina ?
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Oi Roberto, tudo joia?! O PO do financeiro da TOTVS informou o seguinte nos comentário do vídeo sobre rotinas descontinuadas "Nós iremos manter a manutenção dos conciliadores atuais (FINA380 e FINA473) até a descontinuidade oficial, porém sem evolução/melhorias (pois em breve teremos um novo que está saindo do forno)" Como ainda não foi apresentada a solução não posso afirmar que será usada essa rotina. Mas nos bastidores já ouvi falar que se chama conciliador "genérico" justamente pra servir pra conciliar qualquer dado não só contábil entende. Mas vamos ter que aguardar cenas dos próximos capítulos, tmj 👊😉
@hiltonlima5975
@hiltonlima5975 4 ай бұрын
so vejo um para varios, o que não é dificil, o problema é quanto temos varios para varios, não posso da um ok para uma nota fiscal onde bateu a conta fornecedo, porque temos os impostos se dermos ok, não estará certo isso não ficou claro como fazer.
@luizphilippefrias9109
@luizphilippefrias9109 Ай бұрын
No meu caso este novo conciliador só vai até match 0021 e sei que existem mais matches inclusive o 0024 que faz a conciliação bancaria. Como posso atualizar esta tabela de match QLB. Pessoal agradeço a ajuda e parabéns pelos ótimos vídeos.
@Joaobpaco
@Joaobpaco Ай бұрын
Estou com o mesmo cenario. Voce conseguiu solucionar ?
@luizphilippefrias9109
@luizphilippefrias9109 Ай бұрын
@@Joaobpaco Sim resolvido. Foi aberto chamado na TOTVS que posso te repassar. Qual seu email?
@luizphilippefrias9109
@luizphilippefrias9109 Ай бұрын
@@Joaobpaco sim consegui. Abri um chamado na TOTVS. Passa seu email que te envio
@Joaobpaco
@Joaobpaco 25 күн бұрын
Aqui conseguimos resolver aplicando o pacote do FIN e do CTB posteriores ao dia 20/07, Separadamente. so assim aparecerem os itens 22, 23 e 24. Espero ter ajudado.
@lnunesgomes
@lnunesgomes Жыл бұрын
Excelente vídeo. Parabéns como sempre!! Tenho uma dúvida. Após rodar o wizard em um período de data especifica, dali pra frente não precisa rodar mais?
@UserFunction
@UserFunction Жыл бұрын
Oi Leonardo! 🙏😍 Amei seu Feedback, muito obrigada! Após cumprir todos os requisitos e rodar os passos 1 e 2 do WIZARDUUID as novas movimentações criadas já virão com os campos MSUIDT preenchido viabilizando assim os matchs automáticos. Os passos 3 e 4 são opcionais caso você queira conciliar movimentos de anteriores a implantação do conciliador, ok?! Tudo de bom #TamoJuntoUF 👊😉
@alinecorrea5418
@alinecorrea5418 Жыл бұрын
Olá. no caso do filtro 001 contas a receber, qual o objetivo principal desse filtro? é possivel conciliar o saldo que tem no contas a receber com o que tem tambem em aberto na contabilidade numa determinada data? ou ele apenas demonstra se todos os contas a receber tem seu respectivo lançamento contábil?
@antonioapolinariosantos7363
@antonioapolinariosantos7363 Жыл бұрын
Romena, muito obrigado pelo conteúdo, nos ajudou bastante! Eu tenho uma dúvida, no primeiro exemplo da conciliação dos itens do documento de saída. Quando você abriu a tela o status de todos os registros estavam com N (Não conciliados), foi pesquisado um documento e depois você aplicou a conciliação, eu vi que foi aplicada a conciliação para todos os registros no SD2 e não para a nota selecionada! Todos os registros mudaram o status para S. Eu fiz o mesmo procedimento em minha base e também ocorreu a mesma situação. A dúvida é essa, a conciliação não seria apenas para o documento selecionado, pois somente esse documento foi conferido, seria esse o processo correto? Muito obrigado.
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