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@joel422126 ай бұрын
segundo trimestre quiere decir los impiuestos de los meces de enero febrero y marzo ??
@tarik15d1551 Жыл бұрын
este hombre es un crack, necesitamos más personas como tú.
@Quipuapp Жыл бұрын
Mil gracias! 🙌
@luciapuyperez54502 жыл бұрын
¡Muchas gracias! Súper útil el vídeo, gracias.
@MrPauote2 жыл бұрын
Vídeo de gran utilidad y fácil de entender dada su complejidad 👏
@perolanegra8620 Жыл бұрын
Buff... tengo un examen y no he entendido mucho del tema y este vídeo me ha salvado. Gracias por el contenido, eres un excelente profesional.
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Muchas gracias! 😊
@danivilla2517 Жыл бұрын
muchas gracias por esta información es de valorar tu trabajo.
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Muchas gracias Dani! 🙌
@EstebanMonteroRuiz7 ай бұрын
Muchas gracias por el vídeo. Muy bien explicado. De verdad, muchas gracias.
@caligrafiaibiza10 күн бұрын
Hola, muchas gracias, está genial explicado. Lo único que tengo duda es a la hora de presentar el IVA deducible, tengo que hacer lo mismo que con el devengado? Sumar todas las bases imponibles y todos los ivas? Gracias!
@guillemmoreso4632 жыл бұрын
Muchas gracias super claro
@PEPE-h1g3 ай бұрын
ESPECTACULAR. SUPER UTIL. MUCHAS GRACIAS
@cjc34887 ай бұрын
Brutal explicación! Gracias 🤩
@mefrgg8719Ай бұрын
Gracias por el video. No he entendido muy bien al final. Si llevas 3 trimestres en negativo (a compensar) la suma total de estos trimestre va a la celda 110. Si este trimestre también sale a compensar, en la celda 78 no se pone nada, y el resultado a compensar de este trimestre es lo que pones en la casilla 72. Y al ser el cuarto trimestre, si quieres que te lo devuelva todo hacienda, pones la suma de las casillas 110 y 72 en la casilla 73? ???? Gracias. Una pregunta más: si solicitas la devolución del IVA, en el sigte. trimestre, sigues acumulando esa cantidad hasta que te lo ingresen en la casilla 110? Gracias otra vez.
@Astralinfinito11 ай бұрын
Roger, si la empresa para la que presto servicios está en Canarias y ahí no hay iva, también tiene que presentarse el modelo 303?
@manelcarcano3990 Жыл бұрын
muchas gracias Roger
@Quipuapp Жыл бұрын
Gracias a ti, Manel!
@la_transicion_hecha_cancion Жыл бұрын
Perfecto, muchas gracias!
@Quipuapp Жыл бұрын
De nada!
@isabelmartinezz9 ай бұрын
Tengo una duda respecto a la casilla de información de entregas intracomunitarias, si yo hago una factura a una empresa alemana porque les he asesorado por ejemplo, es un servicio que doy, y estoy dado de alta en el ROI entiendo que tengo que informar a hacienda de esa factura en la casilla 59, pero también tengo que hacer el modelo 349, entonces mi pregunta es. ¿Si ya presento el modelo 349 tengo también que volver a informar a Hacienda con la casilla 59.? Es decir ¿tengo que informar dos veces a hacienda?. Gracias.
@VanessaPipiripingo9 ай бұрын
Muchas Gracias por el vídeo Roger, súper útil! Yo tengo una duda respecto a como rellenar la casilla de iva devengado. La mayoría de mis ingresos son directos de cliente final por lo que siempre he rellenado esta casilla con el importe sin iva pero incluyendo el irpf, pero este trimestre he tenido una factura de empresa por lo que no me queda claro que base imponible tengo que poner en la casilla. Porque en mi factura está la base imponible más el iva menos el irpf, tengo que poner esta base imponible o el importe final menos el iva? No encuentro nada que hable sobre este tema 😵💫
@falialvarez Жыл бұрын
Muy didáctico. Entiendo que si estamos en doble epígrafe, una en régimen general y otra como exento de iva ( 864:Guionista), en este modelo solo pongo los gastos y beneficios de la que tiene iva , haciendo caso omiso a la otra como si no existiera (obviamente en este modelo, no en el 130)
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola! Si tienes dos actividades una exenta y otra no probablemente estés en lo que se conoce como prorrata de IVA, debes calcularla para presentar tus impuestos correctamente, consulta con tu asesor/a de confianza para hacer este cálculo. ¡Un saludo y gracias por comentar!
@gonzalosantacruz54919 ай бұрын
Buenos días. Magnífico vídeo, muchas gracias de ante mano. Una duda respecto a una importación. El base de esa importación digamos que lo he pagado en diciembre (4ºT), pero el IVA correspondiente en la aduana lo he pagado en enero. ¿dónde debería informar de esa importación, en el 303 que relleno en enero para el 4ºT o bien en el siguiente, ya que el IVA lo he pagado en el 1ºT? Gracias!
@nataliags86207 ай бұрын
muchas gracias por el video, en caso de no facturar en un trimestre pero si tener gastos, se pondrían, no?
@jlfaullon9 ай бұрын
Hola, excelente video, he entendido muchas cosas. Tego una duda, una empresa extranjera no establecida en España pero con IVA y ROI, solo vende por Marketplace, y el MarketPlace al ser el sujeto pasivo es el que declara el IVA (ventas B2C), la base imponible de estas ventas ¿en que casilla se registran si se registran?, seria la 120. y ¿en el modelo 390?. Muchas gracias
@cjavibv.42043 ай бұрын
Si me doy de baja en el primer trimestre. Debo realizar igualmente las demás declaraciones del año? Declarando 0?
@miguelangelizzo42419 ай бұрын
Hola Roger, antes de nada, decirte que tus videos son excelentes, y una pregunta porfa: este modelo 303 es acumulativo igual que el 110 de IRPF, o en este 303 sólo tengo que poner el IVA soportado y repercutido del trimestre que estoy declarando?. Muchas gracias.
@beg_ferher34389 ай бұрын
En la casilla 28 meto también las adquisiciones intracomunitarias aunque ya la halla puesto en la casilla 36?
@Luis.P.B. Жыл бұрын
Hola, en el caso de una llc que vende en Amazon y que este último retiene el iva repercutido, como debe presentarse el formulario? En mi caso no hago importaciones, compro en local.
@AlbertoVilchesGarcia3 ай бұрын
El IVA se va acumulando conforme van pasando los trimestres al igual que el IRPF, cierto?
@miguelangelizzo42417 ай бұрын
Hola, muy buenas. Te quería preguntar cómo puedo desgravar el IVA de las facturas de publicidad de Google Ads, estoy recién dado de alta y cuando descargo la factura para confeccionar el Mod. 303, vaya sorpresa, me encuentro que no tienen incluido el IVA. Desde ya, muchísimas gracias.
@gawebklaus Жыл бұрын
Gracias por la información. En el minuto 35 se recomienda no solicitar la devolución del IVA acumulado en caso de que sea negativa. ¿Si se hace así, entonces ese IVA negativo se pondría en la casilla 110 del periodo 1 del año siguiente?
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Aitor! Correcto, en la casilla 110 importes a compensar de periodos anteriores. Gracias por comentar
@pabloalenfeal9982 Жыл бұрын
Muchas gracias por el video, muy claro y explicado al detalle. Me queda una duda, tengo unas facturas para meter en el IVA deducible. Unas son facturas que deducen el 10% y otras el 21%. Fui a hacienda la semana pasada a preguntar y me dijeron que metiera en la casilla 28 las del 21% y en la casilla 30 las del 10%, pero viendo el video ahora no me parece que sea así. Muchas gracias!
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Pablo! Me alegro de que el video haya sido útil para ti. En cuanto a tu pregunta, aquí tienes un artículo de nuestro blog, sobre el IVA deducible, que podría serte de ayuda! 😊 getquipu.com/blog/que-es-el-iva-deducible/
@pabloalenfeal9982 Жыл бұрын
Muchas gracias @@Quipuapp , solucionado
@Jorgeidem2 жыл бұрын
Hola, primero de todo, muchas gracias por el vídeo y por el canal. En segundo lugar, disculpa, me quedan dudas sobre si en la casilla 60 y en la 120 se han de poner los BIENES o los SERVICIOS intracomunitarios y viceversa, estoy justo ahora mismo rellenando esa parte
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Hola Jorge! En la casilla 60 debes indicar el importe de las ventas fuera de la Union Europea. En la casilla 120 debes indicar el importe de la prestación de servicios fuera de la UE. ¡Un saludo!
@manolitosanchez Жыл бұрын
Gracias por la pregunta y la aclaración, Jorge y @@Quipuapp, es que hay un momento en el que el presentador lo dice al revés (una confusión la tiene cualquiera ^_^)
@Ericovich Жыл бұрын
Los ingresos online recibidos de algún país de la Unión Europea de por ejemplo royalties generados de alguna canción sin ser operador intracomunitario en que casilla irían?
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola! En estas casuísticas tan particulares lo mejor es que lo consultes con tu asesor de confianza. Un saludo!
@catalinasalamanca233614 күн бұрын
Una pregunta, ¿en la casilla 28 pondría en la suma de bases también la cuota de autonomos? o solo son bases de gastos con IVA?
@Quipuapp14 күн бұрын
¡Hola! No, la cuota de autónomos no va en la casilla 28. Es un gasto deducible en el IRPF, pero no tiene IVA, así que no aparece en el modelo 303. Ten en cuenta que el modelo 303 solo tiene que ver con el IVA, por lo que ahí solo debes incluir lo relacionado con este impuesto. Nuestro mejor consejo es que siempre busques asesoramiento experto para evitar problemas con Hacienda. Gracias por comentar :)
@designbert2 жыл бұрын
Hola buenas! No entiendo la diferencia entre la casilla 110 y la 78 de compensación. Muy buen vídeo y bien explicado!!
@Quipuapp2 жыл бұрын
Hola Alberto! gracias :D En la Casilla 110 ponemos el total de resultados negativos de periodos anteriores y en la casilla 87 lo que me queda a mi favor una vez descontado lo anterior.
@Quipuapp2 жыл бұрын
Un ejemplo: Presentaste el 303 2T y salió 1000 euros negativo y no solicitaste la devolución (lo guardas para el siguiente por si sale positivo.) Presentas el modelo 303 3T y te sale a pagar 500 euros Casilla 110. Indico 1000 euros (Es el total que me debe del 2T) Casilla 78. Indico 500 euros (Es lo que tengo que pagar por el 3T y le digo que lo coja de lo que me debe) y en la Casilla 87: Indico 500 euros ( Es lo que todavía me debe Hacienda y ya haremos cuentas en el 4T)
@designbert2 жыл бұрын
@@Quipuapp ejemplo es válido si estás presentando por ejemplo la de 4T no? Es decir ya presentada en Abril la 2T te sale 1000 a devolver y presentada la 3T te sale 500 a pagar en el 303 del 4T pones los 1000 en la 110 y los 500 en la 78?
@andreapino7110 Жыл бұрын
Hola Quipu, muchas gracias por la explicación, en mi caso tengo una actividad de fisioterapeuta de caballos y personas con servicios en España y la Union Europea, lo que se declara en la casilla 59 lo tengo claro pero los demás servicios exento de IVA donde los debería de poner?. casilla 120? los clientes son de España y de la Union Europea.
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Andrea! Gracias por tu comentario! 😊 Para obtener una respuesta más precisa a tu pregunta y poder asesorarte según tu caso particular, te recomiendo ponerte en contacto con un asesor fiscal experto. Si todavía no dispones de uno, puedes rellenar este formulario para obtener información sin compromiso sobre nuestro servicio de gestoría online: asesorias.typeform.com/to/GPhrCCda?typeform-source=getquipu.com
@nicokoufakis7003 Жыл бұрын
Hola! Tengo entendido que en la casilla 12 sólo se ponen las facturas con inversión del sujeto pasivo (he leído que deben ser de origen español, aunque no lo acabo de entender), por lo que si yo he adquirido un producto software de una empresa estadounidense, debo ponerlo ahí? En el caso que no deba ponerlo, dónde tendría que apuntarlo? Gracias!
@mauropedras29487 ай бұрын
Tengo mañana examen y estoy jodido, confío en ti
@ronyugarteАй бұрын
Como se llama el cargo en la empresas en España de la persona que hace el pago de estos formuluarios? Desde ya muchas gracias
@yolandafernandez4723 Жыл бұрын
Hola , Nosotros presentamos el IVA mensual ,y este mes solo hemos emitido una nota de abono con IVA del 21% que correspondea problemas de calidad. ¿lo marco en negativo en la casilla 7 y 9 o en las casillas 25 26?
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Yolanda! Has realizado una factura rectificativa por un abono de un servicio prestado facturado con anterioridad, bien, en este caso en la casilla 7 y 9 debes indicar los ingresos y este no lo es. En las casillas 25 y 26 debes indicar las modificaciones de bases y cuotas, aquí SI lo debes incluir, si estás en el régimen de recargo de equivalencia. Si no lo estás para esta operación debes indicarlo en las casillas 14 y 15.
@juakma0027 күн бұрын
Soy cliente de quipu, para presentar el 130 en formato txt. no ha habido ningun problema, sin embargo para este modelo 303 no ha habido manera y lo he tenido que hacer manual. es esto normal?
@Quipuapp26 күн бұрын
Hola, te sugerimos contactar a nuestro equipo de soporte enviando un mensaje a support@quipuapp.com para que puedan mirar tu caso en detalle y ayudarte a solucionarlo. ¡Gracias!
@RamonaRoca-x2d Жыл бұрын
Muy bien explicado. Gracias . Pero si la adquisición intracomunitaria es del 0% , como ha de informarse en las casillas 10 y 11 y 36 y 37?
@Quipuapp Жыл бұрын
Si tienes una adquisición intracomunitaria sujeta al tipo impositivo del 0%, debes informarlo de la siguiente manera: en las casillas 10 y 36, ingresas el importe total de la adquisición antes del IVA; luego, en las casillas 11 y 37, indicas que la cuota tributaria es igual a cero (0) debido al tipo impositivo del 0%. ¡Gracias!😊
@annad55892 жыл бұрын
Muy bien explicado pero igualmente el modelo 303 tiene tela 😅 Creo que probaré Quipu a ver que tal porque sinó seguro que algún error cometo 😬
@conchiargibay8170 Жыл бұрын
Hola!! Primero, muchas gracias por el vídeo, muy bien explicado, me ha servido de gran ayuda. Me queda duda en lo que respecta a las facturas rectificativas. Yo tengo un par de ellas en las que, en la misma factura tengo cargos, por productos nuevos comprados, y abonos, por devolucion de producto. En una , la base imponible resultante es negativa, pero en la otra, positiva. ¿ como hago? ¿ desdoblo la factura o considero toda ella rectificativa independientemente del signo?🤔
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Conchi! Una factura nunca puede ser ordinaria y a la vez rectificativa, ya que cada una de ellas debe llevar su serie y su numeración de forma individual. Por lo que comentas tienes una factura de compra donde se indican conceptos de abono. No te preocupes esta factura al final debe tener una base imponible ( base positiva-negativa) y una cuota de IVA ( Positiva-Negativa). Y un total factura que es lo que pagaste por esta operación. La factura debe incluir una única base, una única cuota y un único total. Si es así, indäicala como el resto sino debes acudir a tu proveedor para que la haga correctamente.
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Conchi! Una factura nunca puede ser ordinaria y a la vez rectificativa, ya que cada una de ellas debe llevar su serie y su numeración de forma individual. Por lo que comentas tienes una factura de compra donde se indican conceptos de abono. No te preocupes esta factura al final debe tener una base imponible ( base positiva-negativa) y una cuota de IVA ( Positiva-Negativa). Y un total factura que es lo que pagaste por esta operación. La factura debe incluir una única base, una única cuota y un único total. Si es así, indícala como el resto, sino debes acudir a tu proveedor para que la haga correctamente.
@conchiargibay8170 Жыл бұрын
Ok, muchísimas gracias!!
@claudianoemi6342 Жыл бұрын
Hola, lo primero agradeceros toda la información y la ayuda que aportais. Ahora la pregunta:El 303 incorpora en el 2023 las casillas 150, 151 y 152 para el tipo 0%. Mi pregunta es si en esas casillas hay que incluir las operaciones de venta con Inversión del Sujeto Pasivo para facturas emitidas a promotoras, constructoras, por el artículo 84 uno 2º. f. de la ley del iva. Y si es así, si hay que seguir incluyendo esta información en la casilla 122, del apartado Información Adicional de la página 3. Muchas gracias Un saludo,
@Quipuapp Жыл бұрын
Buenas Claudia, en las casillas 150, 151 y 152 se indicarán aquellas operaciones sujetas pero con tipo 0% por los ajustes gubernamentales de 2023. Las operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo seguirán siendo indicadas en su casilla habitual. casilla 122 o casilla 61 cuando lo requiera.
@gretagianvittorio8806 Жыл бұрын
Hola! tengo una duda sobre la pagina 2, si tengo ventas y compras de varios países (europeo y no) debería sumar el total o solo incluir la compra que son los ingresos? Muchas gracias!
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola, siempre debes informar de la base en la celda correspondiente y si la factura es interior debes informar la base y la cuota de IVA en las casillas que correspondan. Esto aplica a las facturas interiores, intracomunitarias e importaciones.
@itsalexcm Жыл бұрын
Hola. Excelente explicación, muchas gracias. Duda: Si el total de facturas recibidas da negativo, ¿cómo se cumplimentan las casillas 28 y 29? (En mi caso concreto solo tengo como gasto una factura en negativo que fue un reembolso). Muchísimas gracias.
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Alex! Debes informar la base de esta factura en la casilla 40 y el IVA en la 41 con signo negativo ya que en su día te deduciste estos importes y ahora debes indicarlos con signo negativo para devolverlo. Resultado de la casilla 27 - (-xxx) será el resultado a pagar en el modelo 303.
@helenaegea6934 Жыл бұрын
Si tengo una importacion de China, en la cual no aparece mi C.I.F. y en aduanas han declarado lo que les ha dado la gana como lo aplico al 303? Debo de contabilizar por igual la factura del proveedor como vienes corrientes y Iva 0 y por otro lado la base imponible de aduanas en la casilla de importación con su respectivo Iva ?
@helenaegea6934 Жыл бұрын
Y al no tener cif, debería ponerla solo en el modelo 130? Y en el 303 poner solo la parte de Iva de aduanas ? Tengo mucho lío con este tema 🤣
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Helena! En una importación de bienes con el consiguiente despacho de aduanas se debe separar el objeto de la compra de los gastos de despacho de aduanas, transitario e impuestos asociados. Te recomiendo consultes con tu asesor de confianza.
@brunoalva1 Жыл бұрын
Hola. Gracias de Antemano. Estoy teniendo problemas con éste modelo. Mi caso es el siguiente. Yo el año pasado acumulé a compensar 1000 euros y ahora estoy en el primer trimestre de este año me sale a pagar 1500 euros y tendría que pagar 500 euros. No sé cómo rellenar las celdas 110, ni 77. Básicamente son las 3 celdas que tratan de la compensación. No sé si pudieran echarme una mano. Gracias.
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Julia! En este caso en particular debes indicar en la casilla 78 el importe a compensar 1000. Nada más. Ya que el importe a compensar es inferior al resultado de tu declaración.
@brunoalva1 Жыл бұрын
@@Quipuapp muchas gracias.
@diegoreimunde3947 Жыл бұрын
Hola, enhorabuena por el video!! pero tengo una duda. En mi caso, parte de mis ingresos (facturo) como autónomo están exentos de IVA. ¿Esto tiene alguna implicación?¿Se deben incluir estos ingresos?¿donde? Muchas gracias de antemano
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Hola!👋🏻 Los ingresos exentos de IVA sí deben incluirse en el Modelo 303. Aunque no generen IVA, forman parte de tu facturación y deben declararse. En el Modelo 303, estos ingresos se incluyen en las casillas 10 y 11, que son específicas para operaciones exentas. ¡Gracias!
@manolitosanchez Жыл бұрын
Gracias,@@Quipuapp , pero la 10 y la 11 son para Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, no?
@DayanaravalentinaTorresvillalv14 күн бұрын
Hola me gustaría hacerte una pregunta estoy dada de alta de autónomo pero no facture nada en el 2 trimestre. Porque estaba esperando que me activen una cuenta para trabajar , pero estuve pagando los 3 meses de autónomo pero nunca trabajé solo pagué , porfa me puedes ayudar con esta pregunta
@Quipuapp14 күн бұрын
Claro, te lo explico de una manera sencilla. El Modelo 303 es el formulario que los autónomos deben presentar para liquidar el IVA, y se hace cada trimestre, incluso si no has tenido ninguna actividad. Si no has facturado durante el trimestre, igual tienes que presentarlo, pero marcando la opción de "sin actividad". Es importante que lo hagas porque, aunque no hayas tenido movimiento, sigue siendo obligatorio para evitar posibles sanciones. Lo mejor que puedes hacer es buscar asesoramiento experto para asegurarte de que todo se haga correctamente y dentro del plazo. Un buen asesor siempre te va a ayudar a evitar errores y a que no se te pase nada por alto. ¡Mucho ánimo!
@jesusernestofarfanvillegas21454 ай бұрын
De dondes salio la base de los 8444,54?
@pacogarrido2193 Жыл бұрын
Ahora es de forma electrónica y mi duda es en qué momento firmas y envías la declaración y en qué momento pagas domiciliando
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola!😊 Para presentar el modelo 303 de forma electrónica en España, debes firmar y enviar la declaración a través de un certificado digital o sistema de identificación electrónico aceptado por la Agencia Tributaria. Respecto al pago, si has elegido la domiciliación, el importe correspondiente se cargará en tu cuenta bancaria en la fecha de vencimiento indicada en la declaración del trimestre en cuestión. Si tienes dudas, te recomiendo consultar la información específica proporcionada por la Agencia Tributaria. sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/presentacion-declaraciones-ayuda-tecnica/modelo-303.html Gracias!
@pacogarrido2193 Жыл бұрын
@@Quipuapp muchas gracias
@jesusernestofarfanvillegas21454 ай бұрын
Porque ese formulario no tiene las casillas 150 y 153 en IVA DEVENGADO ??
@Quipuapp3 ай бұрын
Hola 👋 Porqué cuando se hizo el vídeo no estaban los nuevos tipos de IVA que hay ahora: En las casillas 150, 151 y 152 se harán constar las bases imponibles gravadas al tipo del 0% y las cuotas resultantes. En las casillas 153, 154 y 155 se harán constar las bases imponibles gravadas al tipo del 5% y las cuotas resultantes. Pero funcionan igual que las casillas para el IVA del 4%, 10% y 21%
@cesar54es Жыл бұрын
no entiendo bien lo de las importaciones. Si compro a china tomates por 1000. la factura de china me viene sin iva. es la aduana la que me repercute el iva. ahora, la aduana vallorará el producto y le pondrá un iva y por sus servicios aduaneros pondrá otro iva. ¿quieres decir que el primer iva va en general y el segundo en importaciones?
@Quipuapp Жыл бұрын
Hola Cesar! Se te aplicará en el DUA el IVA a la importación correspondiente a los bienes importados y por otro lado el IVA correspondiente a los servicios del agente de aduanas por el despacho de la mercancía.
@Alechin2003 Жыл бұрын
¿Y la página 4? ¿en cuales casos hay que rellenarlo?
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Hola!😊 La página 4 del Modelo 303, se emplea en situaciones especiales relacionadas con el IVA, esto incluye operaciones intracomunitarias, inversiones del sujeto pasivo, ventas a distancia a otros países de la Unión Europea y requisitos específicos de algunas comunidades autónomas.
@mateolopezperez2007 Жыл бұрын
K pasa si se m olvidó poner las rectificativas de proveedores negativas en otros trimestres?
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Hola Mateo! Debes ponerlas en el trimestre en curso ya que te dedujiste un IVA que debes compensar por esta rectificativa negativa. ¡Un saludo!
@mateolopezperez2007 Жыл бұрын
@@Quipuapp no porque yo me la restava manualmente el resultado sería el mismo ya fui hacienda y me dijeron k lo dejara así al no variar el resultado no pasaría nada en caso de inspección
@SoyautistaPols Жыл бұрын
escucha en los bienes de inversión se debe dividir la cantidad entre 16 por q no se puede deducir todo de golpe?? porque es entre 16? porque se supone q va a estar 4 años en la empresa mínimo y en 4 años hay 16 trimestres y por eso se divide /16?? me lo dijo mi profe pero vamos..
@Quipuapp Жыл бұрын
La AEAT publica unas tablas donde puedes ver durante cuantos años se permite amortizar cada bien de inversión según su naturaleza. También incluye el porcentaje anual. NO se divide nada entre 16 ya que un bien de inversión puede estar 4 años o 6. Se deduce todo el IVA en el trimestre de la compra y se deduce como gasto anual el % que indique la AEAT. Multiplicado por dos si eres un autónomo o empresa de reducida dimensión.
@anafornieles39 Жыл бұрын
No se puede explicar mejor!!
@Quipuapp Жыл бұрын
Muchas gracias Ana! 🫶🏻
@hectorcampelloirles3248 Жыл бұрын
La base imponible en regimen general pones el valor de las facturas con el iva o sin el iva??
@Quipuapp Жыл бұрын
¡Hola Héctor! Debes poner el valor sin IVA Gracias por comentar y un saludo!