لخدمات ضريبة القيمة المضافة و اعداد و تجهيز الاقرار الضريبي و الرد و المتابعة علي استفسارات الهيئة و رفع الاعتراضات محمد رياض ... 0530344797
@marwamahmoud9623 Жыл бұрын
السلام عليكم من فضلك هل الوقف الاهلي عليه ضريبه القيمه المضافه مع العلم انه يوجد به محلات تؤجر
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية Жыл бұрын
@@marwamahmoud9623 و عليكم السلام علي حسب لو الوقف عبارة عن ممارسة نشاط تجاري يكون خاضع للضريبة
@marwamahmoud9623 Жыл бұрын
السلام عليكم من فضلك هل الوقف الاهلي عليه ضريبه القيمه المضافه مع العلم انه يوجد به محلات تؤجر
@المغربىمحمد-غ6ز4 жыл бұрын
مجهود رائع جدا جزاكم الله خيرا
@ahmedomar19402 жыл бұрын
السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للمستخلصات الباطن اذا برفع المستخلص للمقاول الرئيسي والتحصيل بعد شهرين عند رفع الإقرار يتم رفع المستخلص في فترة تحصيله ولا تاريخ رفعه للمقاول الرئيسي
@assem32666 жыл бұрын
السلام عليكم..عندى مستخلص اصدرتة لعميل فى شهر ١٠/٢٠١٨ ..لكن العميل قام بالدفع بتاريخ ٥/١/٢٠١٩ ...فهل يتم رفع المبلغ كايراد فى اقرار الربع الاخير لعام ٢٠١٨..ام انتظر وارفعة كايراد للربع الاول لعام ٢٠١٩
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
بيتم رفع قيمة المستخلص كاملة في اقرار الربع الرابع 2018 ... لان العبرة بالفاتورة او المستخلص
@assem32666 жыл бұрын
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية شكرا ليك جزيلا
@karimelgohary36416 жыл бұрын
لو سمحت حضرتك هل هذه الطريقه تنطبق على الإقرار الضريبى فى الإمارات أيضا
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
بجد مش عارف ... هو الاساس واحد و الوثيقة و الاتقاقية واحدة بس طريقة التنفيذ و الحالات اكيد مختلفة
@karimelgohary36416 жыл бұрын
طيب أستأذن حضرتك احنا شركة مقاولات وهنقدم الأقرار الضريبى لخمس شهور خلال أسبوع وكنت عايز أعرف الإيرادات بتاعتنا هتبقى الدفعات المستلمه خلال الفتره ، ولا نسبة الإنجاز خلال الفتره.؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
Karim Elgohary المستخلصات التي قدمت و تم صدتر بها فواتير و سجلت بالنظام المحاسبي .... و كذلك الدفعات المقدمة التي تم استلامها خلال الفترة .... اخذنا في الحسابان عدم الازدواج
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
بيتم تسجيل في الاقرار المستخلصات التي تعميدها و تم اصدار بها فاتورة مبيعات و كذلك الدفعات المقدمة التي تم تحصيلها من العملاء ... مع ملاحظة عدم الازدواج الضريبي علي الدفعات و المستخلصات
@ahmedabdelazimelmohager31153 жыл бұрын
ممكن رقم حضرتك انا موجود في الإمارات وعايز اعرف ابدأ ازاي لاني جديد بالبلد هنا
@ناصرالوليعي-ح3ي6 жыл бұрын
السلام عليكم هل الموسسة الاشراف على المباني وانا اللي احضر المواد لصاحب الميناء كيف تكون الظريبه
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
علي حسب طبيعة نشاطك... يرجا ارسال تفاصيل اكثر عن النشاط او التواصل علي الجوال 0530344797
@ahmedmahmoud-sx2wd4 жыл бұрын
ربنا يبارك في حضرتك
@mohammedalijenah49446 жыл бұрын
مجهود كبير شكرا وعندي سؤال لوسمحت هل مصرفات الخاضعة للضريبة التي تنفقها المؤسسة على مشرف العمال مثل الطعام وسكن يتم خصمها ك ضريبة مدخلات ؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
لا يمكن خصم تلك المصاريف لانها مخصصة لخدمه النشاط الشخصي و ليس النشاط الاقتصادي
@mohammedalijenah49446 жыл бұрын
شكرا على الجواب وسرعة الرد
@mohammedalijenah49446 жыл бұрын
اذا المشرف طلع بأمر من ادارة المؤسسة لغراض عمل معين مرتبط بالنشاط ؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
يظل ايضا مصروفات شخصية ... و تقدر تاخد اجابة اوضح انك ترسل ايميل للهيئة بخصوص النقطة دي
@salmody1635 жыл бұрын
هل هناك أي بند في اللائحة التفيذية يخص جزء قيد التسوية في نهاية العام
@FathiabdallhSoltan6 жыл бұрын
هل بتكون صفريه أم معفاه أم لا يتم إدراجها بشكل كلي أي بيكون الأقرار بدون مخرجات أفيدونا جزيتم خيرا
@FathiabdallhSoltan6 жыл бұрын
رجوا منكم التوضيح لنا ما يخض المشاريع الحكوميه بخصوص ضريبة القيمة المضافه والتى تم توقيع عقودها قبل 30/5/2017 هل إيراداتها في 2018 تدخل ضمن الإقرار الضريبي وتحت أي بند
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
Fathiabdallh Soltan ايوة تدخل من ضمن المبيعات الصفرية .... و لك الحق في خصم الضريبة علي المشتريات الخاصة .
@Joury20237 жыл бұрын
أوجزت يااستاذ بارك الله فيك
@karimelgohary36416 жыл бұрын
استأذن حضرتك اذا تم استلام دفعات بدون عمل مستخلص او ورق رسمى كيف يتم حسابها فى الاقرار الضريبى
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
Karim Elgohary يتم تسجيلها من ضمن المبيعات الخاضعة للضريبة علي ان يتم خصمها من قيمة المستخلص
@ويبقىالأمل-ي1ل7 жыл бұрын
هل هذا الفيديو السابع هو آخر فيديو في سلسلة شرح ضريبة القيمة المضافة في السعودية ولو في فديوهات أخرى أين نجدها روابط الفيديوهات
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
ويبقى الأمل لا دول سبعة بس لحد الان و لو في اي سؤال او استفسار اكتبه و هجاوبك عليه ان شاء الله في اسرع وقت
@ويبقىالأمل-ي1ل7 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية بارك الله فيك شىء رائع جزاك الله خيرا أتمنى لو تعمل أسقاط للضريبة على محلات الذهب
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
الله يبارك في حضرتك بس الفكرة في محالات الدهب بسيطة جدا مستلزمش فيديو خاص بيها هي حالة واحدة بيكون فيها الدهب يخضع لفئة الصفر ضريبة و هي في اول مرحلة شراء الذهب و الفضة بجودة 99 % درجة نقاء بشرط ان يكون المورد مستخرج للذهب او منقي للذهب و هي حالة قليلة جدا و باقي العمليات تخضع لضريبة القيمة المضافة و نرجوا من سيادتك الدعم لايك و شير للفيديوهات
@essamalrawi49623 жыл бұрын
السلام عليكم اخي شكرا على الشرح سؤالي هل تحتسب ضريبه او زكاة قبل تاريخ اقرار ظريبة القيمة المظافه في 1 / 2018
@ابوسلمان-ت7ح3 жыл бұрын
*المتخصصون بضريبة القيمة المضافة* للأفراد العقارات المؤسسات و الشركات تصفير الفواتير الضريبية مع الغرامات أو تسديد فواتير مخفضه مع تقديم طلب أسترداد سداد فواتير ضريبة القيمة المضافة . تصفير غرامات الضبط الميداني . تصفير أو تسديد أجزاء لفواتير الضريبة العقارية ومشتري المسكن الأول يتم أصدار شهادة أعفاء من وزارة الأسكان وتقديم طلب أسترداد مبالغ فواتير الضريبة المدفوعة. تصفير غرامة تقديم اقرار خاطي . التسجيل الجديد والأعاده شطب الفروع تحديث أضافة وتعديل الملفات والأسماء . تصفير الضريبة المعاده بعد التصفير بسبب عملية الفحص التدقيق المراجعة . تصفير غرامة عدم تحصيل الضريبة . رفع وتعديل ومعالجة الأقرارات والقوايم المالية الزكوية والضرييبة بطريقة صحيحة . ألغاء الأعتراض على مبالغ الفواتير الضريبية مع التصفير أو سداد أجزاء بسيطة . الأعتراض على الفواتيرتسهيل التقسيط . خلال نص ساعة مع أستلام الشهادة تستطيع التأكد بالأتصال ١٩٩٩٣ تستطيع التأكد من الفواتير بالبنك *~استقبل🪀~* *api.whatsapp.com/send?phone=966597149354🪀*
@aldahrytradingcontracting66773 жыл бұрын
لو فرضنا ان سلموني ٢٠٠٠٠ مش ٢١٠٠٠ يبقي احسب ٢٠٠٠٠ شامل الضريبة صح كده؟
@tahaabubasha60227 жыл бұрын
الضريبه احسبها على الدفعات اللي بدفعها لمقاول الباطن ولا على قيمة المستخلص عن الاعمال المنفذه ؟؟؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
علي حسب لو الدفعة في فترة ضريبة و المستخلص في فترة اخري يتم حساب الضريبة علي الدفعة ثم خصمها من الستخلص . و في حالة لو الضريبة و المستخلص في نفس الفترة الضريبة يفضل ان تكون الضريبة علي المستخلص
@dirilisertugrul98805 жыл бұрын
شرحك ممتاز وسهل
@khalidshiekh2020 Жыл бұрын
احيانا عقود المقاولات مافيهاش مذكور المستخلصات وتاريخهم فقط مذكور قيمة العقد وقيمة الدفعة المقدمة وفترة المقاولة مافيش عدد المستخلصات وقيمتهم
@milantrytry797 жыл бұрын
السلام عليكم الان لو بعام 2017 اخذنا دفعة مقدمة و الفاتورة تم اصدارها بعام 2018 هل يتم احتساب القيمة المضافة على اجمالي قيمة الفاتورة او على قيمة الفرق بين الدفعة المقدمة و قيمة الفاتورة .... مع الشكر
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
علي اجمالي قيمة الفاتورة ... لان الواقعة المنشأة للضريبة هنا هي الفاتورة
@elsayedmahdy26304 жыл бұрын
حضرتك ثبت القيمة المضافة على المصروفات دائنة ازاى هى مفروض مدينة
@magdyamer76185 жыл бұрын
لو سمحت حضرتك .. هل محجوز الضمان يتم ذكره في الفاتورة الضريبية ؟؟ سواء لمقولي الباطن او للعملاء ؟ وايه الفارق بين تسجيل الضريبة بالمستخلص او الفاتورة ؟
@hassanaly23856 жыл бұрын
سؤال مهم بالنسبة للتأمين الطبى اللى الشركة بتدفعة هل بيوضع فى بند المشتريات المعفاة. .. وبالنسبة للتأمين ضد السطو والسرقة والتأمين على الآلات هل بيوضع فى بند المشتريات المعفاة ؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
hassan aly اي حاجة عليها ضريبة تقدر الشركة تسترجعها الا الحالات التي تم ذكرها بعدم القدرة علي الاسترجاع وفقا للهيئة ... هتلتقي فيديو انا مسجله عن الحالات التي لا يوجد يها استرجاع
@tahaabubasha60227 жыл бұрын
لو سمحت يااستاذ محمد ممكن بس استفسار بسيط عن مقاولين الباطن
@hamadahussein17635 жыл бұрын
بعد اذنك محتاج رايك فى الموضوع ده انا شغال فى شركه مقاولات بقدم مستخلص حكومى +5% ضريبه قيمه مضافه ولكن المستخلص ده بيقعد فتره لما بيتحصل ازاى اقدر اعالج القيده وقت الاستحقاق ووقت التحصيل بعد فتره عايز اعرف قيوده الصحيحه وشكرا
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية5 жыл бұрын
اولا بيتم عمل المستخلص وفقا لنسبة الانجاز و يتم ارساله للعميل ... بيتم اثبات المستخلص بالحسابات و اثبات ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه و سدادها للدولة .. ثم تكون مسؤولية المورد تحصيل الضريبة من العميل
@hamadahussein17635 жыл бұрын
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية حضرتك انا قدمت مستخلص وفية ضريبة قيمه مضافه عن شهر يناير فلازم اسددها فى خلال الشهر التالى والتحصيل بيتم بعدها بمده لاتقل عن 7 شهور وده هيخلينى ادفع ضرائب من عندى وهيا لم تحصل بعد
@hamadahussein17635 жыл бұрын
هل تحصيل الضريبة من العميل الاجل زى زيه النقدى لازم تورد
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية5 жыл бұрын
@@hamadahussein1763 مش فاهم قصدك ؟؟
@اميرةالبصرة-ظ6ي5 жыл бұрын
استاذ لو سمحت اني بعدني طالبة واحب محاسبة اعرف معلومات عن هيج شهادة يعني شون الواحد يتخصص ورة ميتخرج مثل اتخصص بضريبة القيمه المضافة وغيرها تكدر ساعدني
@assem32666 жыл бұрын
الرواتب والبدلات والعمولات هل نضعها فى بند المصاريف ونخصمها من القيمة المضافة ولا بنضعها فى بند المصاريف المعفاة
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
الرواتب و الاجور و البدلات و العمولات خارج نطاق الضريبة و لا يتم تسجيلها في الاقرار الضريبي
@assem32666 жыл бұрын
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية تسلم ياغالى على سرعة الرد ..ان انسان محترم🌹🌹🌹🌹
@tahamamdoh42037 жыл бұрын
طب بالنسبه لمقاولين الباطن والموردين احنا بندفعلهم دفعات فيه دفعات مقدمه ودفعات عاديه دي بيبقى ايه نظامها مع ضريبة القيمه المضافه ؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
الحل انك تدفع لهم الدفعة المقدمة بالاضافة الي ضريبة القيمة المضافة عليها او انك تضيف الضريبة لحسابهم و تدفعها لهم مع سداد كامل المستخلص
@سلمانالسلمان-ذ9ز7 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية السلام انا مقاول باطن ولدي عقود من تاريخ 2015 ومستخلصات من 2016 وسيتم صرفها خلال الأسبوع القادم هل سيتم اخذ الظربيه مع العلم ان المبلغ اثنين مليون ام يوجد الاستثناء للتواريخ ما قبل الضريبه ارجو الإفادة بتفصيل والتوضيح
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
بحر المحبة هل تم اثبات المستخلصات في الحسابات في سنه ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و الباقي فقط هو التحصيل ؟ لن يكون عليك ضريبة قيمة مضافة لكن اذا لم يتم اثبات المستخلصات في السنين السابقة و سيتم اثباتها الان ؟ فكدة هيكون واجب عليها ضريية القيمة المضافة ... .. فيفضل حاليا اثباتها في حسابات ٢٠١٧ قبل الاغلاق لتتفادي ضريبة القيمة المضافة و زي ما قلنا التحصيل لا يوجد عليه ضريبة ... و لو في اي استفسار كلمني تحت امرك
@سلمانالسلمان-ذ9ز7 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية المستخلصات تم تثبيتها من قبل الشركه التي نعمل معهم في تاريخ 2016 هل هو المقصود هذا
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
سجلت بالحسابات كايراد و المبلغ مستحق علي العميل ؟ لو نعم يبقا لا تخضع للضريبة انما لو العميل مجرد انه وافق علي المستخلص و وقع عليه و لم يتم اثباته في 2016 كايراد اذا عند تسجيله كايراد سيتوجب عليه الضريبة
@mssamir20205 жыл бұрын
بعيد عن المقاولات عندي دفعات مقدمة من عملاء قيمة بضائع استلمتها في نهاية شهر 12 للعام ٢٠٢٠ والفاتورة سيتم اصدارها في السنه الحديدة بعد تجهيز البضاعه... كيف اتعامل مع الدفعة المقدمة للعام ٢٠١٩ ضريبيا ومحاسبيا ارجو اللي عنده معلومه يفيدنا فيها... وجزاكم الله خيرا
@mohamedmohsen73566 жыл бұрын
السلام عليكم استاذ .... حضرتك لو العقود بعد 30/5/2017 حضرتك ف دفعات اندفعت ف 2017 الدفعات دى منحصلشى قيمة مضافة عليها الدفعات الى 2018 هى دى هنفرض عليها ضريبة
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
ايوة كل الدفعات الباقية من العقد في سنة 2018 هيتم فرض عليها ضريبة قيمة مضافة
@ABAcenter-b4q6 жыл бұрын
مؤسسة مقاولات جميع عقودها الحالية عقدت ب ٢٠١٧ وقيمة المستخلصات ليس لها قيمة محددة للمستخلص مفتوحة بحيث وكل فترة يتعمل مستخلص بالشغل الذي تم تسليمه ويتم دفعة لكن العقد نفسه تم ب ٢٠١٧ فكيف نحسب القيمة المضافة
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
علي حسب اولا تاريخ التعاقد لو قبل 30/5/2018 هيكون في حالات للضريبة .... لو تاريخ التعاقد بعد 30/5/2018 كل المستخلصات هيكون عليها ضريبة
@sayedahmed74496 жыл бұрын
الدفع المقدمة لا يحتسب عليها ضريبة قيمة مضافة لعدة اسباب
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
SAYED AHMED ما هي الاسباب التي تمنع ذلك
@alsharef4 жыл бұрын
شكراً لك لهذا العمل التوضيحي ولكن لم اجد اجابة للسؤال عندي. تعاقدت مع مؤسسة اعمال كهرباء وسباكة بمبلغ مقطوع وقدرة للتوضيح ٦٠ الف تم تسليم تقريباً ٢٠٪ من المبلغ وبسبب الازمة الاخيره تأخر العمل ودخلنا في الضريبة الجديدة هل يحق له اخذ مبلغ اضافي للضريبة رغم ان العقد كان مبلغ مقطوع ولا يذكر فيه اي ضريبه. تحياتي
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية4 жыл бұрын
وعليكم السلام.... اذا كان العقد موقع مع شخص غير خاضع للضريبة فستكون الضريبة 15٪ لباقي العقد.. واذا كان العقد موقع مع شركه خاضعه للضر يبه والعقد موقع قبل تاريخ11/5/2020 فسيخضع للضريبه بنسبه 5٪ لتاريخ انتهاء العقد او تجديده او لتاريخ 30/6/2021 ايمهم يأتي اولا.. واذا تم توقيع العقد بعذ11/5/2020 فسيخضع للضريبه15٪ من تاريخ 1/7/2020
@use-r7n7 жыл бұрын
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي الكريم كيف التواصل معك عندي استفسار مهم وخاص . لا استطيع ارسال رساله خاصه لك ؟ ما الحل ؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
صالح العساف محمد رياض ٠٥٣٠٣٤٤٧٩٧
@lehyani4 жыл бұрын
السلام عليكم أنا منشأة خاضعة للضريبة و أبيع العملاء بالضريبة , و لكن أحد موردي لا يبيع بالضريبة لأنه غير ملزم بالتسجيل فكيف أقوم بتقديم لاقرار الضريبي هل أسجل هذه المشريات في الاقرار الضريبي ؟
@ayny53644 жыл бұрын
بتسجلها في المشتريات المعفاة
@hassanaly23856 жыл бұрын
سؤال مهم ... حضرتك المفروض ضريبة القيمة المضافة فى حالة إعطاء دفعة مقدمة لمقاولى الباطن هى ضريبة على المدخلات وتخصم من الإقرار مش كدة ؟ ولكن فى هذا الفيديو العكس
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
صحيح و تم التوضيح في التعليق الاخر .
@hassanaly23856 жыл бұрын
لدى سؤال يا أستاذ محمد لو تكرمت وهو بالنسبة المصروفات التى تدفعها الشركة للتأمين الطبى هل بتوضع فى الإقرار ضمن المشتريات المعفاة ... وهل التأمين على الأصول والتأمين ضد السطو بتوضع فى الإقرار ضمن بند المشتريات المعفاة ... أيضا المشتريات والمبيعات بين الفروع الشقيقة هل بتوضع ضمن المشتريات المعفاة والمبيعات المعفاة ... وشكرا جزيلا
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
hassan aly اولا يخصوص قاتورة التأمين لو عليها ضريبة تقدر تخصمها عادي ... و بتسجل علي حسب طبيعتها معفاه او خاضعه للنسبة الاساسية
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
hassan aly بخصوص الفروع الشقيقة علي حسب وضعها ... ١- لو كانت القروع الشقيقة تحت سجل تجاري ورقم ضريبي واحد و يتقدم اقرار واحد في هذة الحاله عملية الشراء و البيع بين الفروع لا يوجد عليها ضريبة ٢- اذا كانت مجموعه شركات مختلفة بسجلات مختلفة و لكن مسجلين ضمن مجموعه ضريبية واحدة فانهم يقدموا تقرار واحد و كذلك لا يوجد ضريبة علي المعاملات بينهم ٣- لو شركة قتبضة و تحتها مجموعة شركات شقيقة و كل شركة لها سجل ضريبي مختلف و الشركات غير مشتركين في نظام المجموعة الضريبية فانه يوجد ضريبة علي المعاملات بين الشركات
@hassanaly23856 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية الحالة رقم 3 بتوضع فى بند مشتريات خاضعة للنسبة الأساسية ولو مبيعات يبقى مبيعات خاضعة للنسبة الأساسية ولا مشتريات معفاة ومبيعات معفاة ....؟ برجاء الإيضاح
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
hassan aly هتتعامل طبيعي لو في ضريبة هتسجلها من ضمن النسبة الاساسية .. مفيش ضريبة هتسجل المشتريات من ضمن المعفاه
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
لحلول ضريبة القيمة المضافة و رفعها لموقع الزكاه و الدخل ٠٥٣٠٣٤٤٧٩٧
@milantrytry797 жыл бұрын
السلام عليكم استاذ ... سوال الان نحن اخذنا كشركة مقاولات دفعة مقدمة عام 2017 بشهر 9 و المستخلص الاول تم اصدارة بتاريخ 9-1-2018 و يجب خصم 10% قيمة الدفعة المقدمة و خصم 10% ضمان حسن تنفيذ قيمة المستخلص 2,172,192 و قيمة الدفعة القدمة 3600000 كم قيمة صافي المستخلص و المبلغ الذي يجب صرف للمقاول
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
ببساطة ... نرجع للعقد هل العقد قبل ٣٠/ ٥/ ٢٠١٧ ولا بعد لو قبله اذا يخضع للنسبة الصفرية و لو بعدة اذا يخضع للنسبة الاساسية و يكون عليه . اما بخصوص ضمان حسن التنفيذ و الدفعة المقدمة سيتم دفعة الضريبة علي اجمالي قيمة الفاتورة للاسباب التالية - ضمان حسن التنفيذ سيحب عليه الضريبة ايضا لا العبرة باصدار الفاتورة و ليس التحصيل كما في البيع الاجل - الدفعة المقدمة تمت قبل تاريخ تنفيذ الضريبة فيجب سداد الضريبة علي اجمالي قيمة الفاتورة
@ابوفيصل-ك4ح3 жыл бұрын
تصفير ضريبه تواصل ٠٥٤٨٥١٩٨٨٣
@asmaagamal84714 жыл бұрын
رقم.
@Asmaalgham6 жыл бұрын
يسعد صباحك .. احنا في مؤسسة المقاولات عندنا مشروع غير حكومي واحد نشتغل عليه بس ... هل هو خاضع لضريبة القيمه المضافه ... لان السجل التجاري للمقاولات يندرج تحته نشاط اخر خاضع لضريبة القيمة المضافه ... فما اعرف كيف ادرج مبيعات ومشتريات الاثنين مع بعض ... وشكراً لك
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
Peace نعم ... يتم ادراج النشاطين في الضريبة .... لان الضريبة بتكون علي السجل الرئيسي و ليس الفرعي
@Asmaalgham6 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية استاذي ... هل من وسيله تواصل مع سعادتكم ... انا محاسبه مبتدأه واحتاج لمساعدتكم ومشورتكم ... مع خالص شكري
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
Peace جوالي ٠٥٣٠٣٤٤٧٩٧ اتصال او واتس
@Asmaalgham6 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية من الاعماق شكراً جزيلا ... سأتواصل معك 🙏🏿
@hetchapp50786 жыл бұрын
استفسار: هو حضرتك فى الدفعة المقدمة زودت البنك بقيمة الضريبة 1000 ريال طيب لو العميل مش هيدفع الضريبة غير فى الدفعة النهائية يعنى هيدفع 20000 ريال بس فى الدفعة المقدمة نخصم منها احنا الضريبة ؟؟؟؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
حضرتك هتحسب ان الدفعة 20000 ريال شاملة الضريبة هتقوم بقسمة الدفعة علي 1.05 هيطلع معك اصل المبلغ 19047.62 و المبلغ المتبقي952.38 هيكون 5 % ضريبة علي الدفعة
@hetchapp50786 жыл бұрын
شاكر جدا لحضرتك على الرد وسرعة التواصل
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
تحت امرك في اي وقت
@سلمانالسلمان-ذ9ز7 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية السلام انا مقاول باطن ولدي عقود من تاريخ 2015 ومستخلصات من 2016 وسيتم صرفها خلال الأسبوع القادم هل سيتم اخذ الظربيه مع العلم ان المبلغ اثنين مليون ام يوجد الاستثناء للتواريخ ما قبل الضريبه ارجو الإفادة بتفصيل والتوضيح
@ابوفيصل-ك4ح3 жыл бұрын
تصفير ضريبه تواصل ٠٥٤٨٥١٩٨٨٣
@ابوسليمانخدمات2 жыл бұрын
عزيزي المكلف،* *نفيدكم أن الإقرار الضريبي متاح* *الآن، نأمل المبادرة بتقديمه والسداد* *بموجبه قبل يوم* *2022/05/01* *الرقم المميز*********3* *نوع الإقرار : ضريبة القيمة المضافة* *الفترة: الربع الاول 2022* *الي جته الرساله ذي 👆🏻الحل موجود
@hamadabdulhady23917 жыл бұрын
كيفية التعامل مع كفالة حسن التنفيذ ؟ كيفية التعامل مع المشاريع التى تفرض استطاع نسب سعودة معينة ؟ كيفية التعامل مع الجحوزات والغرامات والجزاءات ؟ كيفية التعامل مع تغييرات العقود واعادة القياس ؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية7 жыл бұрын
hamad abdulhady انا بعتذر من سيادتك ... معنديش اجابات علي اسئله حضرتك
@abadialaliaa4 жыл бұрын
أخي الفاضل. تم التعاقد مع مقاول لإنشاء منزل سكني خاص عقد تنفيذ بالمواد بمعنى أنه المقاول يورد المواد من مصادرها حديد و خرسانه و بلوك . وتم هذا التعاقد في شهر مارس 2020 و مازال التنفيذ جاري لإنشاء المنزل. الآن سيتم رفع الضريبة إلى 15% من شهر يوليو 2020 هل يحق للمقاول تغيير العقد معي و إضافة المبالغ الإضافية المترتبة على زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من ٥ إلى ١٥ ٪ و شكرا
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية4 жыл бұрын
هل قمت بكتابه العقد و سداد الدفعات الخاصة بك؟؟
@abadialaliaa4 жыл бұрын
نعم كتبا العقد في شهر مارس 2020 و دفعت الدفعه الأولى و بدأ المقاول في التنفيذ من وقتها. و عند إنجاز كل مرحلة من مراحل البناء أدفع له دفعه. تم دفع ٦ دفعات من أصل ١٨ دفعة.
@abadialaliaa4 жыл бұрын
السؤال المقصود. هوه فيما يتعلق بالمواد الحديد و الخرسانة و البلوك. اللتي يقوم المقاول بتوريدها لي من مصادرها. ماذا يكون وضع هذه المواد بعد تطبيق ضريبة 15% هل يتم تغيير العقد من المقاول؟ و يتم اضافة 10% على المشتريات و أتحملها أنا أم المقاول بناء على عقدنا اتفاق مبلغ إجمالي شامل مواد
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية4 жыл бұрын
@@abadialaliaa طالما العقد موقع قبل تاريخ رفع الضريبة الي ١٥ ٪ ففي الاغلب لا يقوم برفع الضريبة أسوه بقرار الفترة الانتقالية عند بدء تنفيذ الضريبة 5٪ ( ان العقود الموقع قبل الإعلان عن الضريبة فانها لا يكون عليها ضريبة)
@abadialaliaa4 жыл бұрын
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية اشكرك اخي الفاضل.. و لكن المقاول عند كل مرحلة من مراحل البناء يقوم بشراء الحديد من المورد و طلب الخرسانه من المصنع. و هو سوف يشتريها بالضريبة المضافة 15% بدءا من شهر يوليو. هل انا أتحملها ام المقاول. ام سيكون هناك اعفاء منها بحكم ان المقاول وقع عقده معي قبل إقرار رفع الضريبة
@aboyusufaboyusuf24615 жыл бұрын
سؤال مستخلص 85000حسن تنفيذ 10% تسليم 5%ضريبة مضافة 5%القيود تكون كيف مهم جدااا الرجاء الاجابة
@سعدالعنزي524 жыл бұрын
ارسلي اصفر لك
@hassanaly23856 жыл бұрын
سؤال فى غاية الأهمية بالنسبة للفروع الشقيقة يعنى شركة مقاولات وشركة تجارية مثلا هما فروع شقيقة وساعات الشركة التجارية بتورد بضاعة لشركة المقاولات الشقيقة وساعات بتسدد موردين شركة المقاولات ... السؤال هنا أستاذ محمد بتوضع فين توريدات وتسديدات أو أية معاملات للشركات الشقيقة فى إقرار ضريبة القيمة المضافة ؟؟؟ وشكرا جزيلا لحضرتك
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
اولا هل الشركتين مسجلين في الضريبة برقم ضريبي واحد ؟؟ لو الاجابة بنعم اذا لا يوجد فرق عند تقديم الاقرار لانك هنا هتجمع البيانات من الشركتين و تسجلهم في الاقرار معا .... و لو الاجابة لا هتحتاج انك تأصل تلك العمليات محاسبيا بمعني في توريد بضاعة بين الشركتين هيكون بعمليات و فواتير بيع و شراء مسجلة بين الشركتين و لو بسعر التكلفة و بخصوص الدفعات من الممكن ان يتم تسجيلها ذمم تجارية اخري ( تمويلية ) و في الشركة الاخري ذمم مدينة أخري .... و حالو بقدر الامكان تفصل عمليات الشركتين .... يعني لو عايز تسدد مبلغ مستحق عن الشركة التانية, حولة الاول ليها , بعد كدة هي تسدد من حسابها
@hassanaly23856 жыл бұрын
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية حضرتك فواتير البيع والشراء بتوضع فى بند إيه فى الإقرار يعنى هل مثلا بنضعها فى بند الإستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتى تطبق آلية الحساب العكسى أم لا ؟؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
كل فئة ليه بند مختلف راجع الفيديو دة و شوف اية النقطة اللي مش واضحة و انا هقولهالك kzbin.info/www/bejne/rJS3f3eDhKd-qKc
@abuyousefsalah74736 жыл бұрын
سؤال القيمة المضافة شاملة المستخلص يتم خصم الدفعه المقدمة قبل خصم الضريبة ولا بعد خصم الضريبة بمعني قيمة المستخلص 20000 شامل القيمة المضافة يتم خصم القيمة اولا قبل دفعه ام الدفعه اولا وشكرااا
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
بعد خصم الدفعة الاولي .. لانه تم دفع الضريبة علي الدفعة الاولي من قبل
@ابوسلمان-ت7ح3 жыл бұрын
*المتخصصون بضريبة القيمة المضافة* للأفراد العقارات المؤسسات و الشركات تصفير الفواتير الضريبية مع الغرامات أو تسديد فواتير مخفضه مع تقديم طلب أسترداد سداد فواتير ضريبة القيمة المضافة . تصفير غرامات الضبط الميداني . تصفير أو تسديد أجزاء لفواتير الضريبة العقارية ومشتري المسكن الأول يتم أصدار شهادة أعفاء من وزارة الأسكان وتقديم طلب أسترداد مبالغ فواتير الضريبة المدفوعة. تصفير غرامة تقديم اقرار خاطي . التسجيل الجديد والأعاده شطب الفروع تحديث أضافة وتعديل الملفات والأسماء . تصفير الضريبة المعاده بعد التصفير بسبب عملية الفحص التدقيق المراجعة . تصفير غرامة عدم تحصيل الضريبة . رفع وتعديل ومعالجة الأقرارات والقوايم المالية الزكوية والضرييبة بطريقة صحيحة . ألغاء الأعتراض على مبالغ الفواتير الضريبية مع التصفير أو سداد أجزاء بسيطة . الأعتراض على الفواتيرتسهيل التقسيط . خلال نص ساعة مع أستلام الشهادة تستطيع التأكد بالأتصال ١٩٩٩٣ تستطيع التأكد من الفواتير بالبنك *~استقبل🪀~* *api.whatsapp.com/send?phone=966597149354🪀*
@hassanaly23856 жыл бұрын
هناك خطأ فى القيد المحاسبى فى حالة إعطاء دفعة مقدمة لمقاولى الباطن وهى المفروض من مذكورين ح/ دفعة مقدمة لمقاولى الباطن وح/ ضريبة القيمة المضافة على المدخلات لكن فى الفيديو تم الشرح على أنها ضريبة القيمة المضافة على المخرجات ... أيضا إزاى وهى مدينة بتخصم من الإقرار يبقى ضريبة مدخلات وليست مخرجات ... لذا نرجو من حضرتك التوضيح وشكرا جزيلا لحضرتك. .ظ
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
القيد الذي قمت حضرتك بذكره صحيح , من مذكورين ح/ دفعة مقدمة لمقاولى الباطن وح/ ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الي ح / البنك و ان ما ذكر في الفيديو هو سهوا و خطأ غير مقصود منا ... و نعتذر عن ذلك
@hassanaly23856 жыл бұрын
سؤال مهم هل بالنسبة للمستخلص الذى لم يعتمده إستشارى الجهة المالكة هل بسجل ضريبة القيمة المضافة قبل الإعتماد وبعد ما يعتمده الإستشاري أسجل التعديلات التى تمت على المستخلص فى خانة التعديلات ... ولا أنتظر لما الإستشارى يعتمد المستخلص وأسجل ضريبة القيمة المضافة لما يعتمد المستخلص. .. لاحظ حضرتك أن إعتماد الإستشارى بيتأخر ممكن يقعد شهر متأخر ... فما هو التسجيل الصحيح لضريبة القيمة المضافة فى هذه الحالة؟ ؟؟
@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية6 жыл бұрын
hassan aly العبرة امتا بتسجله في حساباتك ايراد اول ما بتقدمه و لا لما بيعتمد و علي اساة بتكون المعالجة المحاسبية