Вітаю! Підкажіть будь ласка, якщо продукт випущений в листопаді, проданий першого грудня, а другого грудня я розподіляю додаткові витрати на цей випуск: чи вірно я зрозумів, що система віднесе суму на собівартість реалізації, так як на момент розподілу номенклатури вже немає на залишку? Як бути з тим, що станом на 30.11.24 продукт ще був на залишку, і проводка Дт 281 Кт 231 (911) має бути листопадом, а Дт 901 Кт 281 - груднем?
@erpukraine7 күн бұрын
Саму проводку ви можете відобразити 30.11, на документі Додаткових витрат є поле Дата, яку ви можете змінити. Але на картці товару собівартість вже не зміниться, бо немає кількості. І відповідно сама проводка замість 281 піде на 901, оскільки там вже немає товарів.