#21 DIRBI, quem precisa entregar?
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DIRBI, quem deve entregar?
11:57
4 ай бұрын
Пікірлер
@danielavieira2611
@danielavieira2611 10 сағат бұрын
Joy, pode o crédito sobre o adicional de bandeira, certo? E quando você fala sobre todo o consumível, até mesmo da parte administrativa?
@flaviajuviniano4590
@flaviajuviniano4590 3 күн бұрын
Acredito que a pergunta seja referente anotas de fornecedores do Simples Nacional, que não tem a aliquota destacada na nota, como saber qual a aliquota interestadual usar?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 күн бұрын
É usada a alíquota que seria devido na operação interestadual normal, 7%, 12% ou 4% se for produto importado, basta saber de onde vem e para qual estado está indo e pelo primeiro digito do CSOSN saberá se é nacional ou não.
@JanainaMendes-w6x
@JanainaMendes-w6x 14 күн бұрын
Boa noite Joy , ainda estou na duvida referente ao Reidi meu cliente presta serviços para pessoa juridica beneficiaria do Reidi .Quando ele emite a nota fiscal , não retem os impostos.Entao ele paga é quem paga os impostos normalmente , esta correto
@renatobf
@renatobf 15 күн бұрын
Esses exemplos do vídeo são do fornecedor, correto? Você tem exemplos do comprador, quando e pq ocorre a "antecipação"? Ex: SP para PE (ICMS Fronteira/Antecipação) - Comprador do Simples Nacional Digamos que esse fornecedor não destacasse/recolhesse esse ST, o comprador seria obrigado (barreira/fronteira) a "antecipar": Produto: 1.100 ICMS Aliq. Inter: 7% (77,00) ICMS Aqli. Própria PE: 20,5% Total: 1.023 Majorando: Aliq.: 1 - 0,205 (0,795) Total: 1.023 / 0,795 (1.286,80) Nova aliq. Art. 363-A do Decreto 55.981/2023 : 5,02% (Difal, em situação específica, seria neste momento?) Vlr. Antecipação: 1.286,80 x 5,02% (64,60) Em alguns casos, cabe dentro dessa fórmula o DIFAL? E se o produto é "munição", aplica o MVA nestes cálculos também? Me parece que os cálculos variam um pouco de acordo com algumas situações (descritos, inclusive, nos decretos: ncm, cnae etc) Agradeço desde já se puder comentar essa minha dúvida. ah, você aborda com profundidade esses assuntos em seus treinamentos? Grato!
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 15 күн бұрын
Esses cálculos na visão de entrada mostro na nossa plataforma de ensino Joy Academy, www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy
@aluisiopiresoliveira1031
@aluisiopiresoliveira1031 15 күн бұрын
Que ideia “brilhante” para IVA com compensação…
@rmrib5
@rmrib5 16 күн бұрын
2033.. caraca
@wellingtoncampostravezani5524
@wellingtoncampostravezani5524 16 күн бұрын
Oi bom dia... Vc da curso... Estou com um escritório e acabei ficando com a parte fiscal basicamente sem conhecimento nenhum... Estou perdido e precisando de ajuda😢
@thaysty4557
@thaysty4557 17 күн бұрын
Show...e o cfop, qual seria?
@Deuslene
@Deuslene 17 күн бұрын
Obrigada 🙏🏽
@renatobf
@renatobf 19 күн бұрын
ICMS Antecipado seria "ICMS Fronteira"?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 16 күн бұрын
Isso Renato, alguns estados chamam dessa forma.
@kilmarasilva9902
@kilmarasilva9902 20 күн бұрын
Joy, estou com uma duvida os codigos 5706 e 9453 sao declarado no efd-Reinf também ? Porque eu não estou conseguindo fazer a vinculacao no e-cac
@jamilealmeida5086
@jamilealmeida5086 27 күн бұрын
Começando por aqui, obrigado pela orientação Deus abençoe
@francielezandavalliwathier4691
@francielezandavalliwathier4691 Ай бұрын
Joy, a Receita não está encontrando esses pagamentos e abre débito na conta corrente(dívida ativa), precisamos abrir um "chamado" via web no e-cac e solicitar a baixa.
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
Não tem necessidade, a RFB só está puxando automático DARFs gerados pelo SicalcWeb, se foi gerado pelo sistema realmente não busca, neste caso, basta tirar a seleção desse valor na emissão do DARF e emitir sem o valor do 0422. O pagamento já é reconhecido pelos comprovantes e não sobe débito na situação fiscal.
@israelcavalcante-fg4ez
@israelcavalcante-fg4ez Ай бұрын
Professora, também geraria multa se a primeira declaração é sem movimentação e a retificação é com movimentação?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
Se a primeira foi entregue em atraso, ao retificar com movimento irá gerar multa sim.
@israelcavalcante-fg4ez
@israelcavalcante-fg4ez 14 күн бұрын
Obrigado, professora. ​@@tributandocomajoy
@laurilenemacedopedrozarodr5564
@laurilenemacedopedrozarodr5564 Ай бұрын
CST ?
@veral.dossantos8003
@veral.dossantos8003 Ай бұрын
👏👏
@valquiriar.6268
@valquiriar.6268 Ай бұрын
Socorro JOY uma agencia de eventos nao contribuinte do ICMS mas tem IE, que recebe nota de remessa do cliente CFOP 6949, precisa fazer a nota de saida para levar o material ao envento do próprio cliente e se se emite contra quem? Precisa fazer nf de retorno da remessa?
@valquiriar.6268
@valquiriar.6268 Ай бұрын
Socorro empresa de evento de SP que tem IE mas não vende apenas emite nf de remessa, como saber se é contribuinte do ICMS SE O SINTEGRA não informa?
@Vivaopoker
@Vivaopoker Ай бұрын
Muito legal seu canal.. quando puder faça um video sobre a tributação de ganhos nos games pelas pessoas fisicas.. poker, video games etc.. abraço.
@Vivaopoker
@Vivaopoker Ай бұрын
Obrigado❤
@JesusandGod598
@JesusandGod598 Ай бұрын
No Paraná, se a mercadoria devolvida estiver no regime de ST, o valor do ICMS-ST deve ser informado em despesas acessórias, e, nos dados adicionais, devem constar a base de cálculo e os valores do ICMS próprio e do ICMS-ST. O preenchimento em campos próprios é vedado, ou seja, sem destaque. Caso não esteja no regime de ST pode fazer com destaque.
@eloasiqueira2573
@eloasiqueira2573 Ай бұрын
Quando a operação é venda interestadual para um não contribuinte, não destaca o ICMS ST, mas não deve recolher o EC 87? Ou depende do produto/NCM?
@lucianeferreirabatista8784
@lucianeferreirabatista8784 Ай бұрын
Fiz essa pergunta essa semana sobre esse DARF. Muito obrigado ❤
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
Que legal, chegou na hora certa então rs.
@lucievilly
@lucievilly Ай бұрын
Joy neste caso que tenha antecipação em SP e eu recolha na entrada, quando eu for revender aplico ST novamente?
@mariaaparecidaassis5396
@mariaaparecidaassis5396 Ай бұрын
Na geração do DAS é venda ou revenda?
@hsantosanta123
@hsantosanta123 Ай бұрын
Quero ser o seu discípulo na area fiscal me aceite por favor , quero muito aprender gosto de estudar.
@hsantosanta123
@hsantosanta123 Ай бұрын
Joy estou iniciando agora em 2024 do zero, e gosto muito de estudar sou igual a você kkkkkk, estou a sua disposição para aprender me ajuda
@hsantosanta123
@hsantosanta123 Ай бұрын
Estou fazendo os seus cursos do Cefis, todos os dias eu faço curso do Cefis, embora algumas coisas eu estou boiando, mas acredito que a alta exposição ao conteúdo você acaba ficando bom, eu tive uma oportunidade no setor fiscal pelo motivo de eu ser uma pessoa muito dedicada e que gosta de estudar.
@ricardoroa3717
@ricardoroa3717 Ай бұрын
Joy, video bacana! Acabou de sair a IN2216/24 incluindo novos beneficios! Uma duvida! A lei do bem é um beneficio de pesquisa que as empresas muitas vezes apuram apos encerramento do ano e ajustam os valores na ECF! A dirbi do ano ela nao terá o valor ainda, ela pode entregar e depois retificar os periodos apos apuração final mesmo sendo para entrega de ecf?
@pauloivo5212
@pauloivo5212 Ай бұрын
Joy, o estado do Tocantins esta cobrando DIFAL de venda (saída) de loja (SIMPLES NACIONAL ME) para consumidor final (NÃO CONTRIBUINTE). Isto está correto? Se não , quais medidas tomar?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
Não está correto, acione seu advogado tributarista para derrubar o auto, caso seja apenas notificação entre com processo administrativo com as alegações da ADI 5464.
@pauloivo5212
@pauloivo5212 Ай бұрын
​@@tributandocomajoyMuito obrigado Joy pela ajuda ❤
@adriannalima153
@adriannalima153 2 ай бұрын
Em lanchonete também?
@fernandosantana5325
@fernandosantana5325 2 ай бұрын
Quer dizer que mesmo eu sendo industria no simples, tenho que pagar o diferencial
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
@@fernandosantana5325 Se compra de fora do estado sim, deve recolher o DIFAL
@fernandosantana5325
@fernandosantana5325 Ай бұрын
@@tributandocomajoy , me ferrei, ainda bem que a compra nao foi tao grande. Pq pela atividade no presumido, nao paga mas no simples, independe da atividade. Se eu tivesse visto este vídeo antes...
@seu_contador_
@seu_contador_ 2 ай бұрын
E quando paga para outro estado???
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
@@seu_contador_ precisa solicitar no estado em questão o ressarcimento, prepare-se pra ter dor de cabeça e esperar horrores 🤯
@wandersonsilva7226
@wandersonsilva7226 2 ай бұрын
Uma dúvida. Empresas optante do simples quando compram no estado do Espirito Santo para o RJ. E o produto pelo NCM tem ST. Mas do ES para o RJ todas as notas vem com cfop 6102, como fazemos essa revenda ? Temos que pagar algum imposto depois mesmo sendo optante do simples?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy Ай бұрын
@@wandersonsilva7226 Precisa analisar duas coisas aí, porque não está vindo com ST? E se caso estiver correto vir dessa forma, se tem ou não antecipação tributária na entrada no estado adquirente. Ensino sobre essas práticas na Joy Academy, nossa plataforma de ensino.
@AnaMaria-u6p3e
@AnaMaria-u6p3e 2 ай бұрын
Vou encaminhar.
@lifestyleresende
@lifestyleresende 2 ай бұрын
MEI é só arquivar a nota, certo?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Arquivar em conjunto com o relatório de receita bruta.
@lifestyleresende
@lifestyleresende 2 ай бұрын
@@tributandocomajoy obrigada
@coletandoverde
@coletandoverde 2 ай бұрын
A grande dúvida é, como pagar? Onde? Por favor!
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Isso pode variar em cada estado, geralmente será por Guia GNRE ou DARE e essa guia é emitida pelo portal da SEFAZ.
@eliezermoreiradelemosfilho69
@eliezermoreiradelemosfilho69 2 ай бұрын
Joy, se didatica é fantastica.
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Obrigada pelo carinho Eliezer, ficamos felizes em contribuir.
@eliezermoreiradelemosfilho69
@eliezermoreiradelemosfilho69 2 ай бұрын
Parabens
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Obrigada Eliezer!!!
@felipecormarc8242
@felipecormarc8242 2 ай бұрын
Boa tarde. E o desconto condicional integra a base de cálculo do IPI ?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
@@felipecormarc8242 desconto condicional é algo unicamente financeiro, integra normalmente.
@felipecormarc8242
@felipecormarc8242 2 ай бұрын
@@tributandocomajoy obrigado Professora !
@yklojaloja3345
@yklojaloja3345 2 ай бұрын
Joy, empresas do Simples recolhem difal em 2024?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
@@yklojaloja3345 Nas entradas recolhem sim.
@robertajesus822
@robertajesus822 2 ай бұрын
Se a empresa não apresenta CNAE de comercio ou fabricação e sim empresa de administração e locação de bens imoveis onde caracteriza ser não contribuinte de ICMS mas ele enviou uma declaração informando que é contribuinte de ICMS. Ele possui inscrição estadual. O que devo considerar?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Olá Roberta, como dizem por aí: há algo de errado que não está certo, se ela diz ser contribuinte é porque exerce atividade que a caracteriza como contribuinte. Você precisa aprofundar essa validação com o cliente.
@jsc1
@jsc1 2 ай бұрын
Parabéns pelo seu vídeo, bem explicado!
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
@@jsc1 obrigada, fico feliz que tenha gostado
@edineidejesus8764
@edineidejesus8764 2 ай бұрын
Muito bom, vídeo excelente, explicando com paciência para quem não entende. Se puder me tirar mais uma dúvida, eu agradeço muito. Com relação a Antecipação Parcial, eu sou Mei, do estado da Bahia e irei comprar de um fornecedor de São Paulo. Os produtos não estão na substituição tributária, então deverei pagar a Antecipação Parcial, correto ? Ok. Minha dúvida é, como é o cálculo da antecipação parcial e onde eu gero a guia para pagamento ?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Obrigada pelo carinho Edineide, fico feliz que tenha gostado. O cálculo da antecipação vai depender de algumas variáveis, NCM, alíquota, definições do estado, uma vez que não atuo com a Bahia, recomendo buscar seu contador pra te apoiar nesse sentido.
@edineidejesus8764
@edineidejesus8764 2 ай бұрын
@@tributandocomajoy Obrigado pela resposta 🙏 Infelizmente eu não tenho condições de pagar um contador, mas descobri recentemente que o cálculo seria: valor total da operação x a alíquota do produto - o destaque da nota x 0,8 ( para aplicar o desconto de 20%, nos casos em que pode aplicar). No meu caso específico, como o produto em questão não possui alíquota específica, eu devo usar a alíquota modal da Bahia, que é 20,5%. No entanto, hoje uma pessoa me disse que eu não devo usar 20,5%, mas sim buscar a alíquota interestadual entre São Paulo e a Bahia, que é de 7%, e aplicar apenas a diferença, ou seja 13,5%. Aí eu fiz aqui, mas continuo com uma dívida: o cálculo correto seria o Valor total da nota x 13,5% - o destaque da nota x 0,8 ? Ou seja, ao invés de usar a alíquota interna da Bahia toda, 20,5%, devo substituí-la pela diferença. Mas devo manter a subtração do destaque da nota ? Esse é minha dúvida agora Mas agradeço muito por responder
@domingospino2058
@domingospino2058 2 ай бұрын
Boa tarde! Você teria algum esboço gráfico para ilustrar?
@LiveHealthfx1
@LiveHealthfx1 2 ай бұрын
muito bom
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Obrigada, fico feliz que tenha gostado.
@edilenepinho6733
@edilenepinho6733 2 ай бұрын
JOY, EU COMPRO UM DETERMINADO PRODUTO PRODUTO LA VEM APROVEITAMENTO CREDITO PIS E COFINS SO QUE NA MINJA EMPRESA USO SUSPENCAO, NA ENTRADA POSSO ESTA APROVEITANDO CREDITO?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Tem muita coisa que depende ai nesse caso Edilene, mas em regra geral, se não há tributação na operação anterior não há direito a crédito. Analise a Lei 10.833/2003 e IN 2121/2022 lá temos todos os casos de possibilidades e impossibilidades de créditos.
@gleicianenoronha9640
@gleicianenoronha9640 3 ай бұрын
Joy empresa que é isenta de pis e cofins por prestar servico fora do pais deve entregar ?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 2 ай бұрын
Acredito que você não deve ter visto o vídeo completo amor, venda para o exterior é NÃO INCIDÊNCIA de PIS e COFINS. Precisa entregar a DIRBI apenas quem está no Anexo Único da IN 2198/2024, se você der uma olhadinha no Anexo Único verá que não consta esse caso lá.
@lifestyleresende
@lifestyleresende 3 ай бұрын
Que conteúdo maravilhoso! Acho que entendi! Então quando o fornecedor paga o ST eu não preciso pagar o icms antecipado, certo? Só recolho icms antecipado quando não vem na nota destacado o ST. Sou MEI , começando agora 😊
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 3 ай бұрын
Isso mesmoooo, entendeu certinho. Parabéns, já começou muito bem 🥰
@lifestyleresende
@lifestyleresende 3 ай бұрын
@@tributandocomajoy muito obrigada mesmo por nos ajudar
@MaikonR.EscritorioSilva
@MaikonR.EscritorioSilva 3 ай бұрын
Joy, e quando o contribuinte aqui em sp (simples nacional ou regime normal) compra de fora do estado para revenda aqui em sp?
@tributandocomajoy
@tributandocomajoy 3 ай бұрын
Olá Maikon, Simples Nacional adquirente contribuinte na compra interestadual paga DIFAL mesmo destinado para revenda, exceto se a mercadoria estiver na antecipação tributária. Já no caso das empresas de Regime Normal não pagam DIFAL na compra para revenda, pagam somente nas compras para uso/consumo ou ativo.
@ValdenirPratesPracont
@ValdenirPratesPracont Ай бұрын
@@tributandocomajoy Então essa seria uma quarta modalidade de DIFAL?
@felipetreinos
@felipetreinos 3 ай бұрын
Icms sobre energia elétrica