c ơi , cho e hỏi xuất hóa đơn thay thế cần gửi mẫu 04 k ạ
@ketoanminhthuy8 сағат бұрын
Bên mình vẫn gửi mẫu 04 ss bạn nhé
@sonthuy3998Күн бұрын
Không đăng nhập có tra cứu hoá đơn được không, nếu phải đăng nhập thì làm thế nào vậy
@ketoanminhthuyКүн бұрын
B1: Cắm chữ ký số vào B2: Ấn vào chữ quên mật khẩu B3: bạn nhập email của bạn vào => ấn lấy lại mk => ký điện tử xong gửi đi => hệ thống sẽ gửi mật khẩu về email cho bạn B4: vào email của bạn để ,lấy mật khẩu và đăng nhập như mình đã làm trong video nhé
@v.k.l74122 күн бұрын
Chị cho e hỏi e cho thuê từ 30/10/2024 đến 29/10/2025 thanh toán 6 tháng 1 lần, e khai xong cứ báo lỗi “HĐ cho thuê nhà phải có 1 kỳ thanh toán thuộc kỳ kê khai” thì cách khắc phục như thế nào ạ! Cảm ơn c
@ketoanminhthuy8 сағат бұрын
kỳ thanh toán bạn chọn không nằm trong khoảng thời gian của cột 19 và cột 20 trong bảng kê, bạn ktra lại nhé
@phuocquyen-v4k2 күн бұрын
Cho em hỏi hợp đồng ký ngày 15/10/24 thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế thuê TS là khi nào vậy ạ?
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
hợp đồng ký ngày 15/10/24 thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế thuê TS chậm nhất là ngày 24.10.2024 bạn nhé
@vu-ngan17712 күн бұрын
B ơi , mình là cá nhân cho thuê nhà đã hoàn thành tờ khai nhưng k đúng cần làm bổ sung tờ khai Xin hd mình làm onlinr
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
bạn vào tk thuế cho thuê tài sản, chọn khai bổ sung Vào bản kê cột nào khai sai thì bạn sửa số liệu cột đó lại cho đúng và nộp lại nhé
@NguyenPhuoc-c1e2 күн бұрын
Cô ơi, trường hợp công ty có phát sinh 2 hợp đồng thuê, 2 mã số thuế khác nhau, công ty kê khai thay. Hợp đồng đầu tiên đã nộp tờ khai thay rồi, thì hợp đồng thứ 2 mình làm như thế nào để kê khai cô.
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
HĐ thứ 2 bạn nên kê khai = MST cho thuê TS của Chủ nhà nhé
@ngocanhbui34362 күн бұрын
Em muốn học về phần này thì đk ở đâu ạ
@ketoanminhthuy8 сағат бұрын
Bạn liên hệ za lô 094 6879 998 với mình nhé
@thuyennguyen47463 күн бұрын
Cảm ơn bạn, rất dễ hiểu
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
Chúc bạn thành công
@ngavungoc19513 күн бұрын
Đầu ra cty em xuất cả 10 và 8 thì pl142 kê khai ntn ạ
cô cho em hỏi: trường hợp là giá thuê chưa gồm thuế và trong hợp đồng không ghi rõ bên nào là bên có nghĩa vụ kê khai. DN kê khai bằng MST của chủ nhà, có chứng từ chi tiền và giấy nộp thuế thay. Như vậy DN có bị loại phần chi phí thuế này không ạ?
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
Nếu DN có đủ hợp đồng thuê nhà, Tờ khai thuế + Giấy nộp tiền thuế + chứng từ thanh toán tiền thuê nhà thì DN không bị loại bạn nhé
@thanhquynhnguyen8035Күн бұрын
@@ketoanminhthuy Cảm ơn cô ạ
@HuệMinh-w5i3 күн бұрын
Cho em hỏi công ty em mua vào bán ra các mặt hàng "bàn, ghế, tủ, vách,..." thì có ghi gộp được không ạ?
@ketoanminhthuy3 күн бұрын
được bạn
@YenNguyen-r2k3 күн бұрын
Cho bên e hỏi doanh nghiệp bên e thuê tài sản từ 01/03/24-28/2/25 giá thuế 13tr năm đầu tiên là bên chủ nhà trả tiền thuê, còn năm sau Doanh nghiệp bên e sẽ phải trả tiền thuế thì bên e phải kê khai như thế nào ạ ? Rất mong bên kế toán minh thuý giải đáp hỗ trợ giúp e ạ, em cảm ơn
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
Cả 2 năm bạn đều kê khai = MST cho thuê TS của chủ nhà Năm 2024 : giá tiền đã bao gồm thuế là 13 tr/ tháng Năm 2025: giá tiền đã bao gồm thuế là (13 tr/ 0.9) / tháng bạn nhé
@ngocvothihong77993 күн бұрын
cô ơi nếu công ty có hóa đơn chiết khấu bán hàng để giảm giá hàng bán với thuế suất 8% thì có kê khai vào PL42 không ạ?
@ketoanminhthuy3 күн бұрын
hoá đơn ghi số âm nên bạn ko cần phải kê vào PL 142 nhé
@LạiNgàn-q2c3 күн бұрын
cảm ơn chị. Em thắc mắc tại sao ko kê khai theo năm cho khỏe vậy ạ? sao kê khai theo từng lần cho mất công vậy ạ?
@ketoanminhthuy3 күн бұрын
Cá nhân đc tự chọn kỳ kê khai bạn nhé
@bichngocnguyen29903 күн бұрын
Cảm ơn bạn
@TrangtraiGa3 күн бұрын
mình có cần kê chi tiết các mặt hàng trong tờ Hoá đơn hay chỉ cần gom chung theo Hoá Đơn không bạn
@ketoanminhthuy3 күн бұрын
bạn gom theo từng nhóm mặt hàng tương đương nhau cho nhàn bạn nhé
@lethimykim65603 күн бұрын
Địa điểm kinh doanh cùng thành phố với trụ sở chính, nhưng khac quận thì lúc nộp tiền thuê chọn quận mới theo DDKD hay chọn theo quận của cty mẹ ạ
@nguyennhi3033 күн бұрын
Dạ cô ơi. Hợp đồng thuê nhà ghi là dn kê khai thay thì việc kê khai từ mst cá nhân chủ nhà cho thuê hay từ mst cty kê khai thay. Chọn 1 trong 2 cách đều được đúng ko ạ.
@ketoanminhthuy3 күн бұрын
Bạn kk thay = mst cho thuê ts của chủ nhà sẽ rất thuận cho DN bạn nhé
@nguyennhi3033 күн бұрын
@ketoanminhthuy dạ cảm ơn cô
@NhưXuân-i7c3 күн бұрын
Dạ chị có thể cho em hỏi là dù em đã cập nhật phiên bản mới nhất của HTKK, đã tích chọn cá nhân thuộc diện nộp thuế rồi nhưng tại sao số liệu lại không cập nhật vào tờ khai vậy ạ
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
mình vẫn kê khai bình thường, không hề bị lỗi như của bạn. Bạn có thể xóa tờ khai đi và làm lại nhé
@HươngPTT-w6k4 күн бұрын
cho em hỏi nếu sai số tiền ở chi tiêu 23a ( nhập khẩu ) nhưng tiền thuế ko sai thì có phải lập tờ khai bổ sung ko ạ? Hay làm biên bản giải trình thôi
@ketoanminhthuy3 күн бұрын
bạn làm biên bản giải trình thôi nhé
@tranluantri312284 күн бұрын
Mình ở cà mau nhưng có cho thuê căn hộ ở tp HCM và cty đó đứng ra thuê nhưng giá thuê chưa bao gồm chi phí thuế và chi phí thuế sẽ do cty thuê nhà chi trả. Nhưng để thuận tiện cho chủ nhà thì mình có thế nói cty thuê họ khai thuế và đóng thuế luôn cho chủ nhà được ko ạ ?
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
hợp đồng quy định giá thuê chưa bao gồm thuế => Đồng nghĩa là bên đi thuê phải kê khai và nộp toàn bộ các khoản thuế thuê nhà bạn nhé, chủ nhà ko chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhé
@tranluantri312282 күн бұрын
@ketoanminhthuy dạ cảm ơn chị đã thông tin ạ
@ketoanminhthuy2 күн бұрын
@@tranluantri31228 CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
@VanNguyen-zz4bs4 күн бұрын
Chị Thúy cho em hỏi đăng ký cho thuê tài sản online trên etax mobi mình đã đăng kê khai xong mẫu 03 và tình trạng là hồ sơ đã đc cơ quan quản lý thuế xử lý thành công. Tuy nhiên mình vào khai thuế cho thuê tài sản thì không có hiển thị lựa chọn tờ khai cho mình điền. Xin hướng dẫn ạ. Cảm ơn chị
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
bạn phải mang hồ sơ đến cqt quản lý trực tiếp nhé
@xuananh23724 күн бұрын
Em kê khai bổ sung tờ khai này Q1 thì mã hợp đồng em để là mã hợp đồng cũ lúc ghi thì bị lỗi mã cấu trúc, là sao vậy ạ
@TiênVõ-g6q4 күн бұрын
Chị ơi, cho em xin phép hỏi chút ạ. Em tải hóa đơn đầu vào xml của bên bán gửi qua mail, mặc dù đã tải hỗ trợ itax rồi nhưng vẫn không mở được file xml như trên video của chị đăng. Vậy cho em hỏi khi mà em khai báo thuế quý lần đầu thì cái file xml đó có hợp lệ không ạ? hoặc có thể đổi kê khai thuế bằng file pdf được không ạ.
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
ở phần giữa video chị có hướng dẫn cách mở file hóa đơn XML em xem kỹ video và làm theo hướng dẫn là mở được nhé
@xuananh23724 күн бұрын
Chị có video về kê khai bổ sung tờ khai thuê tài sản theo thông tư 40/2021 không ạ, cho em xin với ạ
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
Em nhắn tin riêng chị hỗ trợ nhé
@zZMrBoombaZz4 күн бұрын
Cho em hỏi kê khai thuế GTGT đầu vào ở PL 142, đối với công ty sản xuất có mua nhiều loại NVL thì có bắt buộc phải tách ra từng loại danh mục hàng hóa như trong clip hướng dẫn không hay mình có thể gom thành 1 danh mục đại diện nào đó?
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
trong video mình hướng dẫn là các bạn gom lại 1 danh mục tổng quát thôi nhé
@zZMrBoombaZz4 күн бұрын
@@ketoanminhthuy cám ơn cô giáo nhiều
@tranhoa88214 күн бұрын
cho em hỏi là em ko đánh được số liệu lên phụ lục tại sao ạ
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
Mình chưa gặp lỗi như bạn bao giờ, bạn vào nhóm za lo để mình hỗ trợ nhé
@nule24824 күн бұрын
Cô cho e hỏi với ạ chỉ tiêu số 14 là ngày ký hợp đồng phải k ạ cô, còn chỉ tiêu số 19 là ngày bắt đầu thời hạn thuê và chỉ tiêu 20 là ngày kết thúc thời hạn cho thuê đúng k ạ cô. hợp đồng bên e phát sinh thuê căn hộ từ 10.10.2024 đến 09.10.2025 thì năm 2024 e kê khai và nộp tiền thuế 12 tháng. Xong đến năm 2025 bên e có phải kê khai tiếp như video hướng đẫn k ạ? Mong cô giải đáp giúp e ạ. Em cảm ơn cô
@ketoanminhthuy4 күн бұрын
Theo mình năm 2024 bạn nên chọn kk theo quý, quý 4 từ 10.10.2024 đến 31.12.2024 Năm 2025 bạn cũng kk theo quý thì dễ hơn nhé
@nule24824 күн бұрын
@@ketoanminhthuy vâng cái việc đăng ký kê khai này thì mỗi năm mình đăng ký 1 lần ạ cô, hay mình chỉ cần đăng ký kê khai 1 lần thôi ạ.=> mình lên cơ quan thuế nơi chi cục thuế có bất động sản cho thuế để đăng ký phải không ạ? khi hợp đồng mà công ty kê khai thay cá nhân thì công ty mình vẫn lên chi cục thuế nơi có bất động sản đó xong mình đăng ký phải không ạ cô?
@MayMay-gf7sx5 күн бұрын
Chị cho e hỏi với: thời hạn đk MST cho ngld chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế là ngày nào ạ? Ví dụ T8 trả lương ngày 31 thì chậm nhất là 10 ngày sau đó, Hay chậm nhất là ngày 20/3 trước khi quyết toán thuế TNCN ạ?
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
T8 trả lương ngày 31 thì chậm nhất là 10 ngày sau đó bán nhé
@MayMay-gf7sx4 күн бұрын
Dạ, e cảm ơn chị nhiều ạ.
@cachua_nhoinhoi5 күн бұрын
Em cảm ơn chị ạ. Bài dễ hiểu, cô giáo tận tâm ạ.
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
cảm ơn bạn, chúc bạn thành công
@thithuthaopham98645 күн бұрын
Em bị kê nhầm kỳ thanh toán thì lập tờ khai bổ sung như thế nào ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
trường hợp này bạn phải liên hệ cán bộ quản lý thuế để họ hỗ trợ xử lý bạn nhé
@thithuthaopham98645 күн бұрын
Em bị kê nhầm kỳ thanh toán thì lập tờ khai bổ sung như thế nào ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
trường hợp này bạn phải liên hệ cán bộ quản lý thuế để họ hỗ trợ xử lý bạn nhé
@dieptran39195 күн бұрын
C cho e hỏi. Nếu hóa đơn đầu ra bên e nội dung: "Thi công phần thô và nội thất theo Hợp đồng số.... ngày... đính kèm bb nghiệm thu ngày...". thì trên phần nội dung của phụ lục e ghi là gì ạ?
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Bạn có thể ghi là: Giá trị nghiệm thu các công trình xây dựng hoàn thành
@dieptran39194 күн бұрын
@ketoanminhthuy e cám ơn c ạ
@lehuyen23165 күн бұрын
Kế toán Minh Thủy cho em hỏi trường hợp sau với ạ: Bên em có đầu vào được giảm thuế + hóa đơn dịch vụ được giảm thuế. Và đầu ra được giảm thuế thì kê khai trên PL 142 vậy hóa đơn dịch vụ mua vào sử dụng không bán ra thì em có kê khai trên mục 1 ở PL 142 không ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
hóa đơn dịch vụ mua vào sử dụng không bán ra thì bạn vẫn kê khai trên mục 1 ở PL 142 bình thường nhé
@lehuyen23164 күн бұрын
@@ketoanminhthuy em cảm ơn chị ạ
@mydunghoang62055 күн бұрын
Cô giáo cho e hỏi là ví dụ lương t10 20tr mà mình chỉ trả cho nv 12tr vậy mình sẽ kê khai ntn trên tờ khai này ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Tháng 10 là thuộc quý 4 bạn nhé Nếu Quý 4 chỉ trả 12 triệu thì bạn chỉ kê khai 12 triệu thôi nha
@thuoanh50695 күн бұрын
Chị ơi cho em hỏi xíu. Công ty em thuê nhà từ 01/06 2024 đến 01/2028. Giá thuê từ 06/2024 đến 01/2025 là 15.tr. Từ 02/2025 đến 01/2028 là 20tr. Công ty khai theo quý. Thì mình làm thế nào ạ. Mong chị giúp đỡ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Theo KN của mình thì năm 2024 bạn kk theo năm , cột kỳ thanh toán ổn định bạn điền 7 tháng từ T6-> T12/2024 để ko bị phạt chậm nộp tk Năm 2025 bạn kê khai theo năm và do cso 2 mức giá khác nhau thì bạn kê khai theo hướng dẫn trong video này của mình nhé
@quetrang73715 күн бұрын
Cho e hỏi đã khai hợp đồng cho thuê tài sản lần đầu 2023 tới 2026 nhưng qua 2024 có đổi giá cho thuê. Không biết nên kê khai như thế nào? Chọn là hợp đồng kê khai ban đầu có thay đổi? Rồi đính kèm phụ lục hay là hay vẫn là hợp đồng thuê đầu ko thay đổi và đính kèm phụ lục?
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
bạn Chọn là hợp đồng kê khai ban đầu có thay đổi nhé
@Hoamuongbien895 күн бұрын
Dạ! Cô ơi! Em muốn tải tờ khai trên thuế điện tử thì làm sao ạ. Em vô tra cứu, thấy tờ khai mở lên không được, còn thông báo nộp thành công thì mở file được mà không in được ạ. Em mong Cô hướng dẫn giúp em ạ. Dạ! Cô có đăng video về cách tải tờ khai thuế GTGT trên trang thuêdientu ko ạ. Em cảm ơn Cô nhiều.
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Việc tải tờ khai rất đơn giản, bạn chỉ việc vào tra cứu và nhấp vào tk cần tải về là nó tải về ạ Việc bạn ko đọc được tk thì bạn cần cài đặt lại phiên bản itaxviewer để có thể đọc được file XML nhé Còn việc không in được thì bạn ktra lại việc cài đặt máy in của mình nhé
@locphat97035 күн бұрын
chị ơi cho e hỏi, công ty e thuê nhà của vợ giám đốc làm văn phòng công ty, còn thuê nhà của giám đốc làm kho hàng của công ty, và e đã đăng ký mscn tài sản cho 2 người rồi, giờ e kê khai theo năm, thì trên tờ khai để tên 2 người vào chung 1 tòe khai dc k ạ, e lấy công ty nộp thay cho 2 cá nhân c ạ.
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
trên tờ khai bạn để tên 2 người vào chung 1 tờ khai dc nhé
@ĐanTâm-v4s5 күн бұрын
Phần III của phụ lục phần mềm tính nhầm phải ko ban?
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Công thức tự động, ko biết là Tổng cục thuế muốn ktra gì trên số liệu đó thì mình cũng chưa biết bạn ạ
@myduyen.hvtc20155 күн бұрын
Kế toán Minh Thuý cho em hỏi chút Hợp đồng thuê VP là: 01/08/2024- 01/08/2025 CCQ thông báo cho sử dụng nơi đó hết 2024 (do chưa đủ tiêu chí VP) và 2025 buộc thuê nơi khác Vậy em kê khai thuê TS là kỳ thanh toán ổn định 5th (8/2024-12/2024). điền thời gian thuê trên hợp đồng vẫn là 12 tháng. Số thuế hiện lên là của 5th (2024) được k ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Được bạn nhé, bạn kê khai như vậy được nha
@tuyettruong80245 күн бұрын
dạ cho em hỏi với ạ, xuất Hóa đơn cho khách: 500kg giá 8.000, giờ khách trả lại hàng 200kg, nhưng 200kg trả đó tính giá 7.000 thôi, vậy thì em xuất hóa đơn điều chỉnh như thế nào ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Trường hợp này bạn cần xác đinh 1.000 chênh lệch giá bán của hàng hóa trả lại là khoản gì để bạn xuất hóa đơn điều chỉnh nhé: Bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm dòng 1 như sau Cột nội dung bạn ghi đúng tên hàng hóa bị trả lại Cột ĐVT điền theo đvt của HH đó Cột số lượng : điền số âm (-200kg) Cột đơn giá: Điền (7000) cột thành tiền trước thuế và cột tiền thuế thì bạn nhân ra số nhé Bạn xuất điều chỉnh tăng dòng 2 như sau: Khoản phạt , hay khoản hỗ trợ trả lại 200kg hàng ...... Cột ĐVT điền theo đvt của HH đó Cột số lượng : điền số dương 200kg Cột đơn giá: Điền 1000 cột thành tiền trước thuế và cột tiền thuế thì bạn nhân ra số nhé
@tuyettruong80244 күн бұрын
@@ketoanminhthuy dạ em chưa hiểu chỗ điều chỉnh dòng 1 lắm ạ, nếu dòng 1 đơn giá mình để 7.000, thì mình điều chỉnh ( - 1.400.000) dòng 2: + 200.000 => vậy tổng hóa đơn là điều chỉnh giảm 1.200.000 thôi ạ Nhưng đúng là phải điều chỉnh giảm 1.400.000 lận ạ Nhờ cô giải thích giúp em với ạ
@ThiHuyenBui-oy9xb5 күн бұрын
Đầu vào ăn uống, tiếp khách thì ghi như thế nào hả cô, có phải ghi từng món ăn ra ko ak
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
không bạn ơi, bạn có thể ghi là : dịch vụ ăn uống tiếp khách : xong ghi tổng tiền của các dv này vào là đc nhé
@hien0519895 күн бұрын
Cảm ơn chị nhiều ạ
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Chúc bạn thành công
@nhungao92585 күн бұрын
Chị ơi , nhân công khoán trọn gói cho 1 người nhận . Vậy có cần kê vào chỉ tiêu số 15 vào pl 05 k ạ .
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
Chỉ tiêu 15 và PL 05 là chỉ tiêu phân bổ thuế TNCN cho chi nhánh khác tỉnh , thành phố mà Nếu ko có chi nhánh khác tỉnh , thành phố thì ko kê Chỉ tiêu 15 và PL 05 bạn nhé
@nhungao92585 күн бұрын
@@ketoanminhthuy vâng e cảm ơn chị , mấy hôm nay e k nộp được tờ khai thuế vì băn khoăn k biết có phải kê k ạ.
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
@@nhungao9258 giờ bạn nộp tk đi kẻo muộn nhé
@docsachcungmina2136 күн бұрын
cảm ơn. Thông tin rất chi tiết và dễ làm theo
@ketoanminhthuy6 күн бұрын
cảm ơn bạn, chúc bạn thành công
@THUYTRAN-lf7ye6 күн бұрын
nhờ Cô Hỗ trợ giúp ạ, em có hoá đơn tháng 6 có thuế gtgt 8% vậy sang quý 3 em kê khai như hoá đơn tháng 7 được không ạ. Em cảm ơn
@ketoanminhthuy6 күн бұрын
hóa đơn của tháng 6 thì phải kê khai vào quý 2. ko kê khai vào quý 3 bạn nhé
@hoaiphuongnguyenthi3746 күн бұрын
Chị cho em hỏi, Doanh nghiệp em do Cục thuế Hà Nội quản lý nhưng khi kê khai mẫu 01-2/BK-TTS thì báo lỗi "Nơi nộp tờ khai phải là Chi cục thuế". Vậy cho em hỏi hướng xử lý trường hợp này như thế nào ạ? Em cảm ơn
@ketoanminhthuy5 күн бұрын
trường hợp này bạn gọi cán bộ quản lý thuế để được hướng dẫn nhé
@AnimeStory1026 күн бұрын
Chị ơi em bán hàng trên shopee khi rút tiền yêu cầu mã số thuế, mã số thuế em chưa có em đăng ký chọn mục, ( cá nhân kinh doanh TT105 ) hay chọn mục ( cá nhân khác TT105 ạ