В об'єднаному звіті відобразили звільнення працівника та не нарахували йому зарплату та ЄСВ. Як виправити це? У відео наведена покрокова інструкція.
Пікірлер: 33
@valyavalya3934Ай бұрын
Дякую за чітке зрозуміле пояснення.
@user-tw1vt3oy5u2 жыл бұрын
Дяккю, ви неперевершена, сподіваюсь, що янавчусь нарешті бухобліку
@TetianA20002 жыл бұрын
Дякую за Ваші актуальні відео! Було цікаво дізнатися всі нюанси , подивилась два рази)). Миру усім!
@loris0997 Жыл бұрын
Низький уклін вам, Трудомирівно і велика людська сердечна подяка !»
@user-ie2bx9sz1b Жыл бұрын
Дякую! Ви едина хто пояснив нюанси як виправити такий вид помилки!
@tayanayurchenko33507 ай бұрын
Дякую,все змістовно,успіхів!
@annrub8220 Жыл бұрын
Пані Юля, велике Вам спасибі. Ваші відео вже не перший раз мене виручають. Міцного здоров'я, мирного неба і удачі в усьому.
@oksanahlynska65756 ай бұрын
Прекрасне пояснення
@user-zn2sc4dm4y5 ай бұрын
Як нарахувати пеню за донарахування? Дякую за відео, дуже доступно.
@user-vn9mw3tp1z2 жыл бұрын
Спасибо большое 🌷 Всё очень понятно!
@nastyakhrebtak2361 Жыл бұрын
Дякую за корисне змістовне відео
@nikinvest78732 жыл бұрын
Дуже вчасно!
@user-jw9uu6zm1c2 жыл бұрын
Супер. дякую
@andrzejgordura8765 Жыл бұрын
Чудове відео, все доступно і чітко! Підкажіть, чи є можливість/потреба робити виправлення у показниках про чисельність працівників? Конкретно: забули вказати кількість нових створених робочих місць. Як можна це відкоригувати? Дякую!
@Tetiana_ja2 жыл бұрын
Дякую !
@user-oc9qc2cy6g Жыл бұрын
Дякую. Нарешті отримала зрозумілу консультацію.
@larisazhila5586 Жыл бұрын
Дякую за чудове відео.Зразу показуєте як звіт зробити в Медку, краще і не придумаєш. Є ще одне уточнення по звіту, яке я не знаю як зробити. По звітності за 1 квартал по працівнику код типу нарах.13 донарах.Єсв до мінімальної але він був у відпуст. за власн.рахунок по карантину.В стаж йому не пішло в ПФУ.як зробити щоб зарахувався стаж???
@user-jl1ro5lm6j Жыл бұрын
Дякую Вам, як бути та чи треба виправляти САМУ ФОРМУ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ? Зазначено було додаток Д5 та на жаль кількість сторінок не відобразилось по цьому додатку. Розрахунок прийнято, є квитанція 2. Чи є це штрафним порушенням?
@naitli70174 ай бұрын
браво
@user-ir8vv3uy9k Жыл бұрын
Дякую
@user-uj1is2ud2v5 ай бұрын
Середньооблікову чисельність подали неправильно, як змінити, щоб штраф за невиконану квоту по інвалідах зменьшився.
@user-tw1vt3oy5u2 жыл бұрын
Добрий вечор, розскажіть, будь ласка, як відобразити та як правильно порахувати компенсацвю за несвоєчасно виплачену зарплату. Затримка зарплати строком 5 місяців (зарплата нарахована в 2ом кварталі, а виплачена в 3 му)Дякую
@ulyanaseniv4942 Жыл бұрын
Спасибі за вашу роботу.У мене питання,якщо у звіті все правильно,а дата подачі звіту не правильна,як тоді прступити?
@user-ry3ee4hp5i2 жыл бұрын
Спасибо большое, несколько дней мучилась добавить одного сотрудника за пред. кв. только дни в труд. отн. и ставила в дод. 1 "О", как написано везде и семинары просмотрела кучу, не принимает ошибка, а все оказывается намного проще Д1 добавляется кодом начисления "2", убирается "3", а в 25 стр. не ставится "0"
@user-rz4jf2gp5y2 жыл бұрын
И вам большое спасибо за полезный комментарий. Была та-же проблема. Поняла только благодаря вам.)))
@user-pj9ch3od7o3 ай бұрын
Поясните такую ситуацию предприятие ошибочно подали звит по есв не сформированый и его приняли сроки здачи уже прошли новый звит подать не можем з правильными додатками сроки прошли а уточнюющий сформировать правильно незнаем как работает на предприятии три сотрудника и им начислена мин зарплата
@user-gd5co6xn4g Жыл бұрын
Вітання , підкажіть будь ласка ,як виправити помилку : ФОП з 01.01.2022 по 30.09.2022, працював на Единому податку 2-ї групи , з 01 жовтня перейшов на Загальну систему оподаткування . За цей період роботи він відзвітував 06 жовтня декларацію ( для 3-ї групи ) по Единому податку з додатком 1 ЄСВ (де вказав нарахування ЄСВ за січень ,лютий ) . Декларація прийнялась. Через 10 днів він виявив ,що в самій Декларації не вказав сумму сплати Единого податку за березень 2022,та подав "нову звітну " і також з Додатком 1,це привело до здвоєння нарахування по ЕСВ і виникла недоїмка. Питання як подати "нову звітну"- для скасування нарахування по ЄСВ.
@user-nj4yg6xs4g2 жыл бұрын
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо треба вилучити працівника (був звільнений 31.03.2022), звіт за другий квартал зданий. В додатку 1 та 4 дф проставляти тільки його з ознакою 1?
@user-uj1is2ud2v5 ай бұрын
Я розумію що коригування графи 101 не передбачено, але ж якийсь вихід має бути?
@user-gg3ek2cl3b Жыл бұрын
Якщо помилково поставили категорію працівнику ( без трудової книжки) в д5.. Сприйняло як сумісника.. Потрібно як виправити на "працівник з трудовою книжкою категорія 1 в табл д5.? Не підкажете?
@user-ji7cn3om1n Жыл бұрын
А як відобразити, якщо помилково поставили нарахування з/п , а працівник був без збереження?