Как заполнить декларацию по УСН «Доходы» | Шаблон и образец

  Рет қаралды 42,976

Справочная

Справочная

Күн бұрын

Заполняем налоговую декларацию по УСН «Доходы», даём ссылки на бланк декларации и образец заполнения. Видео подходит для ИП и ООО.
Важно:
- если вы не вели деятельность в отчётном году и не получали доходов, всё равно необходимо сдать декларацию по УСН. В этом случае она будет нулевая. Как её заполнять, показываем в другом видео: • Как заполнить нулевую ...
- если заполняете бланк от руки, во всех свободных окнах ставьте прочерки (см. наш образец по ссылке ниже). Если электронно, оставьте их пустыми
- подписывать декларацию нужно на каждой странице.
_____________________________
Полезные ссылки
● Скачайте бланк налоговой декларации по УСН в Справочной: allo.tochka.com/documents/ND-...
● Читайте в Справочной, как заполнить декларацию по УСН «Доходы»: allo.tochka.com/zapolnenie-de...
● А также как правильно рассчитать налоги ИП на УСН «Доходы»: allo.tochka.com/usn-dohody
● Обязательно сверьтесь с образцом заполнения: allo.tochka.com/storage/app/m...
► Подключайте онлайн-бухгалтерию Точки бесплатно или с поддержкой бухгалтера 24/7: tochka.com/accounting/?...
► Подписывайтесь на телеграм-канал Справочной, не пропускайте изменения в законах и другие важные новости о бизнесе: t.me/+XSONXZ_JZig5ZmZi
► Покупайте себе и в подарок футболки, серьги ИП и ООО, блокноты и кружки как у Насти в Универмаге Точки: shop.tochka.com/?...
- Смотрите видео, как заполнять налоговую декларацию по УСН «Доходы минус расходы»: • Как заполнить декларац...
- Смотрите видео, как заполнять нулевую декларацию по УСН: • Как заполнить нулевую ...
Тайминг:
00:00 Приветствие
00:32 Титульный лист
03:01 Как заполнить раздел 2.1.1
08:46 Как заполнить раздел 1.1
#налоги #документы

Пікірлер: 436
@alexandernovitskiy2538
@alexandernovitskiy2538 Жыл бұрын
Настя! Солнышко! Мне в первый раз удалось заполнить декларацию в программе "Налогоплательщик" с первого раза!! С пер-во-го раза! Контроль документа обычно мурыжил меня сутки! Всё время какие-то ошибки в сроках таких-то и таких-то... С Вашей помощью всё сразу стало на свои места. На канал подписался, теперь только с Вами! Я художник и бухгалтерсеий язык с его понятиями для меня как марсианский, сразу впадаю в ступор. Как хорошо, что нашел Ваш канал! СПАСИБО!
@lUDMILOCHKA100
@lUDMILOCHKA100 Ай бұрын
Добрый день, Настя! Огромное Вам человеческое спасибо!!! Наконец-то я поняла, как заполнять Декларацию, если во всех кварталах страховые взносы превышали размер налога! Такое у меня впервые, и я не могла поверить, что я правильно в разделе 1.1 ставлю нули. И НИКТО, КРОМЕ ВАС (а я уже пересмотрела массу видео с разными специалистами), даже не затронул такой вариант. СПАСИБО! Вы - лучшая!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Добрый день! Рады, что видео оказалось полезным. Передадим благодарности, уверены, Насте будет приятно 💜
@user-gs2vf7mt8u
@user-gs2vf7mt8u 11 ай бұрын
блин, какие вы молодцы, все-таки))
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 11 ай бұрын
Спасибо, мы стараемся. Приятно, что вы оценили 💜
@theidioma2250
@theidioma2250 Ай бұрын
Большое спасибо, Анастасия! Каждый год заполняю и каждый год ломаю голову, пытаясь вспомнить как это делать. Хочется поскорее сделать и забыть эту бумажную волокиту :D Вы сэкономили кучу моего времени!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Добрый день! Искренне рады, что видео так полезно 💜
@user-le8ge8di6y
@user-le8ge8di6y Жыл бұрын
Добрый день, вы очень красивая) Очень доступно объясняете
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Добрый день, Алекс! Спасибо вам, передали ваши слова Анастасии🙌
@user-su7se8hx6v
@user-su7se8hx6v Жыл бұрын
Огромное спасибо❤ очень понравилось видео ) делала по нему ❤
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Рады, что пригодилось 💜
@mgi-ru
@mgi-ru Жыл бұрын
Настя спасибо!
@user-zc5yh6qh2q
@user-zc5yh6qh2q 3 ай бұрын
Я работаю с Точка банком третий год. Сотрудники банка молодцы с Вами приятно работать 👍👍
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Добрый день! Рады, что в Точке вам комфортно и удобно вести дела. Благодарим за тёплые слова 💜
@Jetixxxxxxxxxx
@Jetixxxxxxxxxx Жыл бұрын
О, человеческое объяснение, нечеловеческой налоговой бюрократии. У меня в кармане телефон по мощности способный считать госплан СССР, а налоговая служба до сих пор не может автоматизировать составление отчетности...
@user-mj8re4il5c
@user-mj8re4il5c 4 ай бұрын
Умничка. Поддержу комментом
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
💜
@natalisa11
@natalisa11 2 ай бұрын
Спасибо огромное
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Рады, что информация вам полезна 🙌
@ratnyyone711
@ratnyyone711 2 ай бұрын
Спасибо помогло догнать
@SamiraGudri
@SamiraGudri 2 ай бұрын
Спасибо !)
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
💜
@galyaleo9634
@galyaleo9634 4 ай бұрын
Спасибо
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Рады помочь 💜
@user-fz6qq6pr5w
@user-fz6qq6pr5w Жыл бұрын
огонь
@user-jm9wq4hp1g
@user-jm9wq4hp1g 4 ай бұрын
Здравствуйте,Анастасия Сафронова,Указывать ИНН,ОГРН/ОГРНИП,ОКТМО,КПП,Торговый сбор
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Добрый день! Уточните, пожалуйста, что хотелось бы узнать об этих реквизитах?
@azamatniyazov314
@azamatniyazov314 Ай бұрын
Подскажите пожалуйста, как часто нужно сдавать налоговою декларацию ? каждый квартал ? или раз в год? И такой вопрос, ип 6% на усн был открыт в феврале, все равно нужно оплачивать полностью страховые взносы в размере 49500 ?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Добрый день! Декларацию по УСН нужно подавать раз в год. Фиксированные взносы считаются за каждый день, когда ИП было открыто. То есть если зарегистрировали ИП в феврале, взносы будут считаться только со дня открытия ИП, сумма получится меньше 49 500 рублей.
@user-mt2ip9iw1z
@user-mt2ip9iw1z 7 ай бұрын
Спасибо большое за ответ.: Посмотреть доход и взносы в разрезе кварталов. Я правильно поняла : разница между доходом и взносами в декларации не может быть отрицательной? Нельзя использовать строку 050 ? ( Отрицательное сальдо с нарастанием за 6 месяцев).? Взносы оплаченные во 2 квартале разбить на следующие кварталы? Заранее благодарю.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Татьяна, уже уточняем по вашему вопросу о строке 050. Вернёмся, как только всё разузнаем.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Сумма между доходом и оплаченными взносами не может быть отрицательной. К примеру строка 130 - строка 140 не может быть отрицательной, потому что строка 140, где указываются взносы, по правилам заполнения не может быть больше строки 130, где указываются суммы начисленного налога.
@user-lz3ou7qj6j
@user-lz3ou7qj6j Жыл бұрын
Здравствуйте! Большое спасибо за подробную инструкцию! Скажите пожалуйста, если предпринимательская деятельность начата со второго полугодия, то как правильно заполнить строки 110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132 раздела 2.2.1 ? Оставить их пустыми, поставить прочерки, или же нули? Спасибо.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Возьмём время, чтобы узнать подробности.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Понадобится больше времени, с ответом сможем вернуться завтра 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо, возвращаемся с ответом. Здесь всё зависит от того, как заполняется декларация: от руки или с помощью программы. Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест поля, проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного ИНН из двенадцати знакомест показатель заполняется так "5024002119--". При представлении декларации в электронном виде, прочерки можно не проставлять.
@lenta_na_lente
@lenta_na_lente Жыл бұрын
А в разделе 2.1.1 где запоняем суммы за первый квартал, полугодие, можно писать копейки через ( , ) ? И если в первом квартале 0, то писать 0 или прочекр?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Добрый день! Возьмём немного времени, чтобы подготовить ответ 🙂
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо, что дали время. Согласно п. 6 ст. 52 НК РФ сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога от 50 копеек округляется до полного рубля. Поэтому указывать копейки при заполнении вовсе необязательно. По второму вопросу, если вы заполняете декларацию от руки, то в пустых строках обязательно наличие прочерков. Если же с помощью программы, то лучше всего будет ставить 0.
@lenta_na_lente
@lenta_na_lente Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо большое за ответ :)
@shamk1403
@shamk1403 Жыл бұрын
Здравствуйте! По какой ссылке перейти, чтоб проверить код ИФНС? 1:37
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Добрый день! Проверить код ИФНС можно по ссылке: service.nalog.ru/addrno.do
@hghgfdgdfffds8575
@hghgfdgdfffds8575 6 ай бұрын
Добрый день. А если значения строк 130; 132; 133 меньше значений строк 140;142; 143, то что делать ? Только значение строки 131 немного больше строки 141.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 6 ай бұрын
Добрый день! В строках 130−133 нужно вписать суммы авансовых платежей и налога. В строках 140−143 - суммы страховых взносов, уменьшающих налог. С какими полями возникли сложности?
@lanasvetlana5188
@lanasvetlana5188 2 ай бұрын
Как же Вы всё доходчиво объяснили. Спасибо Вам большое. НО как же я ждала заполнение торгового сбора и 1%😭😭😭. Пожалуйста, подскажите где можно посмотреть🙏🙏. ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ💗
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Взнос в ПФР300, в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей в год следует указывать в общей сумме взносов, принятых к уменьшению налога. Взносы впишите в строки 140−143, если платили их в отчётных периодах, также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. Добавим, что сумма страховых взносов в этих строках не может быть больше суммы аванса или налога к уплате за тот же период для ИП без работников, и больше 50% от этой суммы для ИП с работниками. Иначе аванс или налог получится отрицательным, а это недопустимо в декларации. О торговом сборе не рассказали, так как наш сервис не работает с этим видом уменьшения. Информацию о том, как заполнить эту часть, можно найти в открытых источниках в интернете 🙂
@7700846
@7700846 3 ай бұрын
Спасибо 😊 у меня вопрос ,а как выгрузить документ из программы на компьютер ,чтобы электронно подать его
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, вы пользуетесь сервисом Точки для сдачи отчётности? Возможно, у вас подключена наша Онлайн-бухгалтерия?
@user-vi2mf7sy3i
@user-vi2mf7sy3i Ай бұрын
Здесь тоже не говорят как заполнять эту декларацию, если ИП открыто не с начала года.
@user-cu8so8ys7u
@user-cu8so8ys7u 4 ай бұрын
Настя, добрый день. Подскажите пожалуйста, если распоряжение в течении 2023 могли быть отправлены на неправильные суммы по налогу усн доходы, то когда я отправлю годовую декларацию, это исправит мою ошибку? Ведь декларация это как окончательное распоряжение на которое будет ориентироваться программа? Это исправит мою ошибку?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Здравствуйте. Проверим, как можно поступить в таком случае, и вернёмся к вам с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
По итогам подачи декларации налоговая проверит, нет ли у вас задолженности по ЕНС. Так как начисление УСН будет на основа декларации. Даже если в уведомлениях были одни суммы, а в декларации другие, то подача декларации будет основанием для пересчёта сумм. И налог поквартально будет начислен уже по декларации УСН за год.
@andreymikhaylov7399
@andreymikhaylov7399 4 ай бұрын
добрый день, подскажите ,если были уплачены налоги усн поквартально, а страховые взносы единовременно в конце года. В какие строки их нужно заполнять и нужно ли?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Спасибо, что дали время. Налог по УСН за 2023 год ИП без сотрудников может уменьшить на сумму: 1) Исчисленных фиксированных взносов за 2023 год; 2) Исчисленных взносов с доходов свыше 300 000 ₽ за 2023 год; 3) Уплаченные взносы за 2022 год и ранее. Если уменьшение идет на исчисленные фиксированные взносы, то принять к уменьшению можно всю сумму, начиная с 1 квартала. Если в уменьшение идет 1% свыше 300 000 ₽, то принять к уменьшению можно взносы, исчисленные за конкретный квартал. Если в уменьшение идут уплаченные взносы за периоды до 01.01.2023, то учитываем в уменьшение и заполняем в тот период, в котором была уплата. Важно, что заполнять нужно не всю сумму, а только то, что принимается в уменьшение. Если налог за 1 квартал 10 000 ₽, то и к уменьшению можно принять только 10 000 ₽ взносов. И записать их в строке 140-143.
@user-lp1tp6ne5o
@user-lp1tp6ne5o 2 ай бұрын
Здравствуй, подскажите пожалуйста, открыла ИП в январе 2024г, доход за первый квартал 28тыс, какие декларации сейчас нужно подать за первый каартал?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Здравствуйте! Если у вас ИП на УСН "Доходы", то декларацию нужно будет сдавать уже в 2025 году по итогам всего текущего года.
@user-lt9fx5xp4v
@user-lt9fx5xp4v Жыл бұрын
Здравствуйте! Так и не поняла как считаются строки раздела 1.1. В разделе 2.1.1 заполнили стр 111 - 32000, стр 112 - 427900, стр 113 - 791575, ставка 6%, рассчитали налог: стр 131 - 1920, стр 132 -35674, стр. 47495. Уплатили взносы. ИП без работников. Часть взносов учли на патент (6424 руб) - подавали заявление в налоговую. Во втором квартале заплатили взносы всего 10804, в 4-м квартале - 32407. В сумме 43211 руб. Первый вопрос: в декларации указать в строке 141 сумму 10804 или за вычетом 6424? И второй вопрос: как заполнить раздел 1.1. Получается, что во втором квартале у нас переплата. В итоге какая сумма должна получиться в стр 100?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Здравствуйте. Нам нужно немного времени, чтобы всё проверить 🤓 Вернёмся с ответом, как только он будет.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо, что дали время! В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом: 130 - 0 131 - 32000 * 6% = 1920 132 - 427900 * 6% = 25674 133 - 791575 * 6% = 47495 Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Взносы, которые пошли на патент надо вычесть: они уже не могут уменьшать налог УСН. Во 2 квартале налог УСН меньше начисленных взносов, поэтому его можно уменьшить только на сумму взносов, равной сумме налога (это 1920 рублей). И далее в 3 квартале уже используем оставшиеся взносы для уменьшения. Если платили взносы во 2 и 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так: 140 - 0 141 - 1920 142 - 4380 143 - 36787 Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом: 020 = 0 040 = 0 070 = 21294 110 = 10586 (к уменьшению, из 21294 вычитаем 10586 и получаем сумму, которую надо уплатить по итогу года 10708 рублей). Если проверить по расчетам, то 47495 начисленного налога вычитаем взносы 36787 рублей, то так и получается 10708 рублей.
@user-lt9fx5xp4v
@user-lt9fx5xp4v Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Благодарю вашу команду!!!! Вы очень помогли 🙏🙏🙏
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Katerina Anna 💜
@SKAZKAPAGE
@SKAZKAPAGE Ай бұрын
У меня получилось что итоговый налог 11160 (133 строка) - 26893 (143 строка) = 15733 я вписал в 110 строку 15733 (сумма налога к уменьшению календарный год), а в 020, 040, 070, 100 указал нули 0 Теперь вопрос, правильно ли я все сделал и как мне учесть в следующем 2024 году, то что я переплатил в 2023, в видео сказано в 11:18 что в статье, где эта статья?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Статья, на которую ссылаемся в видео, есть в описании: allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii Что касается правильности расчётов, то здесь наверняка ответить трудно. Нужно отталкиваться от того, какие доходы поквартально у вас были в 2023 году, как именно вы их уменьшали, в какие периоды.
@DZITIEV_R15
@DZITIEV_R15 Жыл бұрын
Здравствуйте, подскажите какую дату указывать на титульном листе? У меня была сформирована декларация 7.02.23 или нужно поменять на момент отправки декларации?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Добрый день, Азамат! Если вы заполняете декларацию вручную, то на титульном листе нужно указать текущую дату сдачи или отправки декларации почтой.
@DZITIEV_R15
@DZITIEV_R15 Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya мне её сформировал точка банк. Но там дата 07.02. Мне её значит все таки поменять, правильно понял?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Азамат Дзитиев если вы хотите скачать отчёт из нашей Бухгалтерии на бумаге, напишите прежде, пожалуйста, в чате из интернет-банка - мы поможем поменять дату. Если же вы собираетесь отправить отчёт через наш сервис, то дату менять не нужно - днём представления отчётности в налоговую считается дата её отправки, зафиксированная в подтверждении оператора связи.
@DZITIEV_R15
@DZITIEV_R15 Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Понял, спасибо
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Азамат Дзитиев всегда рады!
@user-gw1dq5qy6m
@user-gw1dq5qy6m 2 ай бұрын
Добрый день! Настя, куда перечислить донат? За вашу консультацию, за вашу работу. за вашу время?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Здравствуйте. Насколько знаем, наша коллега донаты не собирает. Но если что-то поменяется, сообщим. В любом случае, все труды сотрудников Точки и Справочной вознаграждаются, об этом можно не переживать :)
@user-gw1dq5qy6m
@user-gw1dq5qy6m 2 ай бұрын
Хорошо. Спасибо что ответили. @@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@user-gw1dq5qy6m 💜
@user-vz9mo9tb5g
@user-vz9mo9tb5g Жыл бұрын
Подскажите если у меня строка 070 по декларации получается -28298.25, как заполнять далее тогда?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Летим за советом к экспертам и вернёмся к вам с ответом 😌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Возвращаемся к вам с комментарием. Алгоритм заполнения строки 070 аналогичен по строчке 040, только информация сюда вносится за 9 месяцев. Если в предыдущем периоде у вас возник авансовый платёж к уменьшению, то его сумму нужно будет прибавить, а не вычесть. Строка 080 хранит информацию о налоге к уменьшению за 9 месяцев.
@adaud9614
@adaud9614 Жыл бұрын
На 10:43 вы показываете раздел 1.2, хотя вначале сказали, что мы его не рассматриваем Какая то путаница, нет последовательности. Нужно , чтобы в кадре были примеры и цифры, а голос должен быть за кадром!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Здравствуйте! Спасибо, что поделились обратной связью. В видео сказали, что вернемся к заполнению раздела 1.2 позже. Нельзя оставить его без внимания при заполнении декларации. Постарались показать процесс заполнение декларации живым и понятным, при этом цифры занимают большую часть экрана, чтобы всё было хорошо видно.
@user-is9oy5cd3c
@user-is9oy5cd3c Жыл бұрын
Здравствуйте, а как быть если налог 2500, но с учетом уплаты страховых взносов - 0, это надо отмечать в декларации или просто прописать сумму налога и отправить? Благодарю
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Здравствуйте! Уточним и вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо, что дали время. В строках, где заполняются авансовые платежи к уплате (это 1.1 Раздел) 020,040,070 или 100, в зависимости от того, в каком квартале налог уменьшен до нуля на взносы, будет отражен 0.
@user-is9oy5cd3c
@user-is9oy5cd3c Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Благодарю))
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Залина Баскаева рады подсказать.
@user-dc4sl9xo6l
@user-dc4sl9xo6l Ай бұрын
Подскажите, пожалуйста, что указывать в строках 140-143 налоговой декларации, если авансовые платежи в течение 2023 года не производились, но были уплачены в январе 2024 в полном объеме. Куда следует занести эту сумму?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Подготовим ответ и вернёмся к вам 🙂
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Спасибо, что дали время. В строках 140-143 нужно указать сумму взносов, на которые был уменьшен авансовый платеж. К уменьшению можно принять исчисленные фиксированные взносы за 2023 год и ПФР 300, исчисленный за 2023 год, а также взносы уплаченные за предыдущие годы, но не более рассчитанного аванса за период. Уплаченные авансовые платежи в декларации не фиксируются.
@nords9166
@nords9166 Жыл бұрын
Добрый день. Уточните оплаченная сумма 1% налоговом периоде какую строку или куда добавляем ?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Если имеете в виду взнос в ПФР300, который платится как 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей в год, то его следует указывать в общей сумме взносов, принятых к уменьшению налога. Взносы впишите в строки 140−143, если платили их в отчётных периодах, также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. Добавим, что сумма страховых взносов в этих строках не может быть больше суммы аванса или налога к уплате за тот же период для ИП без работников, и больше 50% от этой суммы для ИП с работниками. Иначе аванс или налог получится отрицательным, а это недопустимо в декларации.
@nords9166
@nords9166 Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Благодарю за быстрый ответ
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Nord S всегда рады 😌
@user-wm3od6te7e
@user-wm3od6te7e Ай бұрын
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, по месту регистрации и где открыто ип у меня 1% налог, а работаю в городе где 6% , и в лк тоже усн 6% , как мне понять? 1 процент использовать или 6% ?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Здравствуйте. Налог рассчитывается по ставке региона, где ведётся деятельность, а не по региону регистрации. В любом случае, не лишним будет связаться с налоговой напрямую и проконсультироваться по поводу льготной ставки.
@user-yh7fn6tq4q
@user-yh7fn6tq4q 5 ай бұрын
Очень бы хотелось увидеть пример заполнения декларции ИП доходы с сотрудниками.. Прибавлять налог за себя и страховые взносы за сотрудников? Или налог за квартал - налог ла себя, остаток делим на 2 , и если эта сумма равна или меньше сразоввм взносам за сотрудника ?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
Добрый день! Возьмём время и вернёмся с ответом 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
Спасибо, что дали время подготовить ответ. На УСН Доходы налог можно уменьшить на взносы за самого ИП и взносы за сотрудников не более чем на 50% от суммы налога. Например, начисленный налог УСН составил 50 000 рублей. Сумма взносов за ИП и взносы за сотрудников составила 45842 + 6000 = 51842 рубля. Налог УСН может быть уменьшен только на половину, то есть до 25 000 рублей (даже если взносов больше, чем 25000 рублей как в примере). УСН к доплате будет 25 000 рублей. Если бы взносов было всего 10 000 рублей, то тогда УСН мы бы уменьшили на 10 000 рублей (эта сумма меньше, чем половина УСН). УСН к доплате 40 000 рублей. Здесь важно учитывать сумму взносов, если она больше, чем половина налога УСН, то уменьшаем УСН ровно на 50%. Если взносы меньше, чем половина налога УСН, то уменьшить можно на всю сумму взносов.
@user-hb7tk1pi1r
@user-hb7tk1pi1r 7 ай бұрын
Здравствуйте! Если у меня строки 140-143 больше 130-133, и я переписала в 140-143 значения 130-133, в итоге страховые взносы нужно оплачивать?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Здраствуйте! Если вы ИП на УСН, то страховые взносы платить нужно в любом случае. А в стоках 140-143 указываются взносы, на которые уменьшается налог. То есть они могут быть либо меньше, чем строки 130-133, либо равны.
@user-hb7tk1pi1r
@user-hb7tk1pi1r 7 ай бұрын
Спасибо!@@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Динара Тарасова Рады помогать!
@irinatrube9559
@irinatrube9559 7 ай бұрын
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Что делать, когда из строки 130 вычитаем 140 получается отрицательный результат, что записывать в строку 020?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Добрый день, Ирина! В строку 020 нужно внести сумму аванса, за минусом всех вычетов, на которые его можно уменьшить. Если аванса к уплате не оказалось, это строку заполнять не нужно.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Добрый день! Добавим ещё немного подробностей к этому примеру. Сумма взносов в строке 140 не должна получиться больше, чем начисленный налог в строке 130. По правилам заполнения строка 140 должна быть меньше или равна строке 130. То есть, мы не можем указать сумму взносов больше, чем начисленный налог. Поэтому, если взносов получилось больше, чем начисленного налога, то в строке 140 указывается сумма взносов равная налогу УСН из строки 130. И тогда в строке 020 будет 0.
@_silkheart_
@_silkheart_ Жыл бұрын
Подскажите, а если в течении года ИП не платил авансовые платежи, а заплатил только в 4 квартале, но доход был, то как это отразить в декларации?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Наталья, возьмём время, вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
В декларации уплаты по авансовым платежам не отражаются, только начисленные суммы поквартально.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Наталья Шелковникова Рады подсказать 😌
@lenta_na_lente
@lenta_na_lente Жыл бұрын
Добрый день! Подскажите как правильно заполнить декларацию усн 6% при условии, что страховые взносы я заплатила в последнем квартале 37552 рублей. Доход за первый квартал 0 За второй 557 488,86 За третий 3 665 За четвертый 32 237 Получается, что во втором разделе строка 133 равна 35603, а 143 равна 37552 . Но как я поняла она не должна быть больше. Как быть? И при заполнении 1 раздела строки 020 = 0, 040 = 33449, 070 = 220, а вот что писать в 100 не понятно. Или в данном случае надо заполнять 110 с минусовым числом, и какое оно получится, и что вообще обозначает? Заранее спасибо, буду рада любой помощи!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Добрый день! Возьмём время, вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо, что дали время. В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом. 130 - 0 131 - 557 489 * 6% = 33 449 132 - (557 489 + 3 665) * 6% = 33 669 133 - (557 489 + 3 665 + 32 237) * 6% = 35 603 Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Если заплатили взносы только в 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так: 140 - 0 141 - 0 142 - 0 143 - 35 603 Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом: 020 = 130 - 140 = 0 040 = 131 - 141 - 020 = 33 449 070 = 132 - 142 - 020 - 040 = 220 Строку 100 нужно оставить пустой, так как нет налога за год к оплате, есть только налог к уменьшению, поэтому в строке 110 нужно указать 33 669 рублей.
@lenta_na_lente
@lenta_na_lente Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya, вы лучшие, всю голову сломала! Спасибо большое! Не зря являюсь клиентом вашего банка) А в строке 110 писать с минусом? И что значит налог к уменьшению, его можно как-то вычесть?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Lenta_na_lente Рады помочь 😌 Сумма указывается без минуса. Налог к уменьшению - эта строка просто даст понять налоговой, что по итогу года по декларации получился 0 и нет налога к доплате. Если платили в течение года авансовые платежи (как раз вот это сумму 33 669 рублей), то налоговая у себя в программе сминусует из авансовых платежей взносы и получится переплата на эту сумму.
@user-km1yw4ht8y
@user-km1yw4ht8y Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Добрый день, а если у меня такая же ситуация, получается переплата(110 строка), но авансовые платежи я не платил. Нужно ли мне сейчас заплатить этот авансовый платёж и пенни(если они есть) сейчас? А также, если я просрочил сдачу декларации, нужно ли дожидаться пока придёт уведомление о штрафе или можно сразу заплатить? Прошу прощения если вопрос глупый, но заранее благодарю вас за ответ!
@nazarova_kyts
@nazarova_kyts 3 ай бұрын
Здравствуйте!) Подскажите, если в разделе 2.1.1 в строках 140,141,142,143 я переписала сумму из строк 130,131,132,133, то в разделе 1.1 в строках 020,040,070,100 получается 0. Как его отразить? Поставить ноль? Или вообще не заполнять строки?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Здравствуйте! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Спасибо, что дали время. В строках 020, 040, 070, 100 ставим 0. Строку 110 не заполняем, если на компьютере. На бумаге ставим прочерк. Возможно будет полезна статья → allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii 💜
@user-ij2hz1sl3x
@user-ij2hz1sl3x Ай бұрын
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в строке 020 у меня получился 0, Настя сказала его надо указывать. За 2 квартал так же получился 0, и тут уже не надо его прописывать. Т.е. если взносы полностью покрыли налоги, мы ставим нули только в строке 020 и 100, я правильно понимаю?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Добрый день! Если по расчётам получился 0, то строки 020,040,070 и 100 нужно заполнить нулями.
@user-ij2hz1sl3x
@user-ij2hz1sl3x Ай бұрын
Спасибо большое за быстрый ответ❤️
@Tatyana-ts6lw
@Tatyana-ts6lw 2 ай бұрын
Добрый день. Большое спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста: Ип, доход, без сотрудников, открыто в августе 2023. Первый доход появился только в 4 квартале. Внесли деньги на енс до конца 2024 в размере 18 тысяч (страховые взносы) в начале октября внесли 6 тысяч и в декабре ещё 12. третий квартал дохода не было, 4 квартал налог 10 тысяч, который планируем уменьшить на страховые взносы. Если заполняем на компьютере, то строки 110,111 оставляем пустыми? в строке 112 ставим «0»? Что указываем в налоговой ставке 120,121,122 в таком случае? Тоже оставляем пустыми в 120,121 и «6.0» в 122? Даже если дохода не было? Строчки:132 указываем «0»? А 133 «10000»? 140,141 пустые? А 142 «0»? 143 «10000?»
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день, Татьяна. Скажите, пожалуйста, у вас УСН 6%? Также уточните по поводу дат и сумм страховых взносов: вы пишете, что внесли 18 000 на ЕНС на страховые взносы до конца 2024 года. При этом фиксированная сумма страховых взносов для ИП в 2024 году составляет 49 500 рублей. Имели в виду, что внесли 18 000 рублей всё же до конца 2023 года, верно?
@Tatyana-ts6lw
@Tatyana-ts6lw 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya да, усн 6 процентов, внесла 18000, т.к. ип открыто в августе только, то есть не весь год, да, совершенно верно, сейчас заполняю декларацию за 2023 год.
@Tatyana-ts6lw
@Tatyana-ts6lw 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya да, извините, я указала неправильно 2024 год, меня интересует именно 2023, до конца 2023 года внесла взносы.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@Tatyana-ts6lw спасибо за уточнение. Постараемся помочь с учётом всех вводных 🙂 Вернёмся с ответом, как только он у нас будет.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@Tatyana-ts6lw Татьяна, в строках 110-113 собирается информация о доходах за первый квартал, шесть и девять месяцев, год. Главный принцип: все доходы и расходы записываются нарастающим итогом. Если доходов не было - заполнять не нужно. Итак: 112 - не заполняем в 122 и 123 заполняем 6.0. 120-121 оставляем пустыми 133 - 10 000 143 - 10 000 Также отметим, что согласно Пункту 1.6. При представлении Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.
@user-pg6uk6gl5d
@user-pg6uk6gl5d 2 ай бұрын
Здравствуйте. Если ИП открыто в августе 2023, доходы начали поступать с сентября, а страховые взносы в размере 15527р были заплачены разом в конце года. Вопрос 1. Налоги и страховые взносы за 1ый квартал и за полгода получаются 0. В стр. 140,141,130,131 указываю 0? А в стр. 030,040 не указываю ничего? Вопрос 2. Налог за 9 месяцев получается 368р. В стр. 132 указываю 368,а в стр.142 указываю 0?(страховые взносы ведь не уплачивались в этот период) Вопрос 3. Налог за отчетный год получается 8019р. В стр. 133 я указываю 8019,а в стр. 143 указывать 8019 или 15527?(за весь год страховые взносы или же значение в стр. 143 не должно превышать значение в стр. 133?)
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Возьмём время, чтобы подготовить ответ 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Спасибо, что дали время. Лучше всего будет поступить так: 1. В строке 130 и 131 нужно будет указать значение 0. В 132 строке значение 368. А в 133 - 8019. 2. В строке 140, 141 и 142 указать 0. А в 143 - 8019. 3. В строке 020 и 040 - 0, в строке 070 и 110 - 368.
@Bizloy
@Bizloy 2 ай бұрын
Добрый день а как заполнить декларацию,если был доход в первом квартале,а второй третий и четвертый квартал еще не наступили?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день. Декларация заполняется по итогам прошедшего года, нарастающим итогом поквартально. Пока не наступили второй, третий и четвёртый квартал, информацию об этих периодах заполнять не нужно.
@yolkme
@yolkme 2 ай бұрын
Здравствуйте. А как посчитать и заполнить раздел 1.1 если по факту авансовые платежи отправлены были меньше чем надо. у меня например так: Доходы: 110 - 188300 , 111 - 805300 , 112 - 1202700, 113 - 2033700. Авансовые соответственно заполнил так: 130 - 11298 , 131 - 48318 , 132 - 72162 , 133 - 122022. Взносы страховые : 140 - 11298 , 141 - 26875 , 142 - 42822 , 143 - 62589 . Но по факту авансовые оплатил вовремя но так: за 1 квартал - 0, 2 квартал - 20344 , 3 квартал 5456,5 , 4 квартал - 30093,5 Страховые взносы оплачивал так 1 квартал 11460,5 2 квартал - 15414 , 3 квартал 15947 , 4 квартал - 19767. Так понимаю у меня будет 020 - ничего , а дальше уже каша в голове. Посчитал только, что осталось доплатить за год 3540 а как это налоговой указать в декларации непонятно.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Возьмём немного времени, чтобы проверить детали.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Благодарим, что дали время, возвращаемся с ответом. В декларации показывается, сколько надо было уплатить с учетом уменьшения, и на сколько взносов уменьшены авансовые платежи. Факт уплаты взносов важен, только если для уменьшения используются взносы за 2022 год и предыдущие периоды, уплаченные в 2023 году. При этом для взносов за 2023 год факт уплаты не важен. Главное, что в строках 140-143 сумма взносов не может быть более, чем сумма налога. То есть если авансовый платеж, например, 100 рублей, то и взносов к уменьшению можно принять не более 100 рублей, если у вас нет сотрудников. При этом по налогу УСН для заполнения декларации сумма уплаченного налога не имеет значения. Заполнить нужно те суммы, которые фактически нужно было уплатить, без привязки к тому, что уплачено.
@onlypml3963
@onlypml3963 3 ай бұрын
Справочная, привет! Подскажите и мне, пожалуйста! ИП окрыто в июле 2023 г, официальный первый доход был только в декабре всего лишь 3439₽. Получается в декларации за 2023г в строках 110,111,112 я ставлю 0, в 113 3439. Отсюда 130,131,132 ничего, а в 133 при 6% ставке 206. 206₽ это весь налог с дохода за 2023г. Строки 140,141,142 прописываю ноли, т к авансово в течение года я ничего не платила. А вот в декабре заплатила страховой взнос 22551₽. Его в 143 строке отображать не нужно, верно? Там я могу поставить либо ноль либо 206₽, так? Вопрос, как мне тогда отобразить уплату страхового взноса. Никак?) главное, чтобы был уплачен? Т. е зв 2023 г я должна государству страховой взнос плюс 206₽ с дохода, верно? Заранее благодарю за ответ!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Добрый день. Всё проверим и напишем 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
В строке 143 нужно поставить 206 рублей. Уплаченные страховые взносы в декларации не отражаются. Налог УСН 206 рублей платить не нужно 🙌 Он уменьшается на страховые взносы. Необходимо оплатить только взносы 22551 рублей.
@onlypml3963
@onlypml3963 3 ай бұрын
​@@allo_spravochnaya ребята, спасибо🙏
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@onlypml3963 Рады помогать ☺
@angelisaev
@angelisaev 2 ай бұрын
Здравствуйте. Подскажите, а в каких программах можно заполнять декларацию так, как это делаете вы?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Заполнить декларацию можно в программе "Налогоплательщик ЮЛ", а скачать её - на сайте налоговой 🙂
@angelisaev
@angelisaev 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо большое! Но там я вижу, что можно только распечатать ее. А как быть, если я хочу сдать в электронном виде? Большое спасибо 🙏🏻
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@user-xy9kc5xc5i в сервисе Налогоплательщик ЮЛ можно сформировать декларацию в электронном формате 🙌 В открытых источниках в интернете можно ознакомиться с инструкциями, как именно это сделать. Также обратиться напрямую в ФНС, например, связавшись с ними по телефону 8 800 222 22 22, чтобы проконсультироваться по нюансам формирования документа.
@lenta_na_lente
@lenta_na_lente Жыл бұрын
Подскажите, а если я не платила фиксированные взносы каждый квартал, а заплатила только за год т.е. в четвертом квартале. То в разделе 2.1.1 в 140, 141, 142 строках я пишу 0, а 143 всю сумму?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Уточним и вернёмся с ответом 🙂
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Уже готовы поделиться ответом. Взносы и другие расходы должны указываться в те периоды, в которых они произведены. Поэтому ваше предположение верно 😌 Отметим, что строки 140-143 могут быть меньше или равны строкам 130-133, но не могут быть больше. Даже если взносы уплачены больше суммы налога.
@Time-hc2yy
@Time-hc2yy Ай бұрын
У меня пара вопросов. Сумма свыше 300 тыс. дохода, это тоже считаются страх взносы и на них тоже можно уменьшить налог? (конкретно их не платил, но у меня положительный баланс, значит можно считать что заплатил?) В разделе 1.1 в случае если страховые взносы полностью покрывают налог, вы сказали указать в строке 020 0, а в стоке 040 ничего указывать не нужно. А в остальных стоках, 070 и 100 тоже ничего не указывать? После 020 какие то еще строки заполнять?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Добрый день! Страховые взносы в размере 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей уменьшают налог того периода, в котором подлежат уплате. Неиспользованный в 2023 году остаток можно учесть в уменьшении налога 2024 года. Подробнее рассказываем об этом в статье allo.tochka.com/umenshenie-naloga-new-rules. По заполнению конкретных строк возьмём время, чтобы подготовить ответ 🙌
@Time-hc2yy
@Time-hc2yy Ай бұрын
@@allo_spravochnaya Можете уже не отвечать. Вы сели в лужу с вашим советом не заполнять строку 040.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
@Time-hc2yy вы правы, не досмотрели в этот раз и не учли обновления. Увы, исправить видео не получится, но сделаем пояснение более заметными и добавим это в заголовок. Спасибо, что обратили на это внимание.
@elvira_kreker
@elvira_kreker Ай бұрын
Добрый день! А если код инспекции, куда меня направили для сдачи декларации отличается от первых 4 цифр ИННН, то мы прописываем код инспекции куда в итоге понесем декларацию?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся к вам с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Спасибо, что подождали. Такое тоже может быть, если ИП регистрировался в одной налоговой, но потом переехал. ИНН в таком случае не меняется, а вот в налоговую надо уже сдавать в другую и указать тот код инспекции, куда подаёте декларацию.
@elvira_kreker
@elvira_kreker Ай бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо, вы самые лучшие!!!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
@elvira_kreker 💜
@No-zx8ug
@No-zx8ug 8 ай бұрын
Скажите, откуда вообще взялась цифра 34 в налоговом периоде? Почему именно 34?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 8 ай бұрын
Здравствуйте, Анатолий. Коды, которыми в декларации обозначают налоговые периоды, определены несколькими нормативными документами. Согласно этому списку, при сдаче отчёта за год, в графе «Налоговый период» указывается число 34. Ознакомиться с таблицей кодов можно, скачав её на сайте ФНС: www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/sprav/SKNP_12.DOC
@user-kl3gm3gp4t
@user-kl3gm3gp4t 3 ай бұрын
Здравствуйте, спасибо за видео. Но некоторые моменты мне не понятны. Помогите пожалуйста, ИП открыла в августе месяце 2023г. В разделе 2.1.1 заполняю строки 112 сумма 6014 тр, стр.113- 60523тр , в строке 132- сумма 361, стр 133- сумма 3631 А страховых взносов уплатила 19100, 83. По видео понятно что эту сумму я не могу вписать в строки 140-143. Значит я переписываю суммы с строк 132 и 133 верно? Тогда в разделе 1.1 В строках 070 и 100 будут 0? И что делать со строкой 110? Там тоже ставить 0 . Помогите пожалуйста разобраться 👏
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Здравствуйте, возьмём время и вернёмся с ответом чуть позже 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Возвращаемся с ответом. В строки 142-143 нужно вписать значение строк 132 и 133 соответственно. Строки 070 и 100 будут 0. Строку 110 не заполняем, если на компьютере. На бумаге ставим прочерк, согласно п. 1.6. положения о заполнении. Возможно, будет полезна наша статья: allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii.
@user-kl3gm3gp4t
@user-kl3gm3gp4t 3 ай бұрын
Спасибо большое за ответ и за статью, очень мне помогла @@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@user-kl3gm3gp4t рады, что смогли поделиться полезной информацией 💜
@Autoscoring
@Autoscoring 3 ай бұрын
Разве на второй странице нужно ставить подпись и дату? Везде говорят подписывать только титульный лист
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Добрый день, перепроверим информацию и вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Возвращаемся с ответом. Да, нужно ставить подпись и дату на второй странице. Здесь руководствуемся п. 1.1 Приказа ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ (ред. от 01.11.2022). Сведения, указанные в разделах 1.1 и 1.2 Декларации по строке "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю", для организаций подтверждаются подписью руководителя организации или представителя, для индивидуальных предпринимателей - подписью индивидуального предпринимателя или представителя. При этом проставляется дата подписания.
@user-my5wb6dg9o
@user-my5wb6dg9o 2 ай бұрын
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 2023 году до августа месяца была УСН, а далее патентная СН. В декларации доход указываем за весь год или доход только за тот период, где была УСН?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Уточним детали и вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Спасибо, что дали время. Возвращаемся с ответом. Декларация заполняется именно по УСН, поэтому в ней указываем только доход, который был получен именно по этой системе налогообложения. Доходы по патенту в декларации по УСН отражать не нужно.
@user-my5wb6dg9o
@user-my5wb6dg9o 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya Спасибо за ответ.В момент подачи заявления на патент было подано уведомление на уменьшении суммы налога в связи с применением патентной СН, т.е. получается сумму эту (за патент) уже тоже не надо отражать в декларации?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@user-my5wb6dg9o уточним этот момент и вернёмся к вам.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@user-my5wb6dg9o спасибо, что подождали. В декларации по УСН указываются только взносы, которые уменьшили налог по УСН. То есть взносы, которыми уменьшили патент, отражать в декларации не нужно.
@Elena-perm2023
@Elena-perm2023 2 ай бұрын
Здравствуйте!Подскажите ,пожалуйста ,если патент взят с 01.06-31.12 нужно ли его указывать в стр.101.И если платили в течении года авансовые платежи (но они расходятся с посчитанными)что тогда писать в строке 100?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Здравствуйте! Возьмём время, чтобы проверить информацию. Обязательно вернёмся с ответом.
@Elena-perm2023
@Elena-perm2023 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо огромное ,очень буду ждать
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Смотрите, Елена: строка 101 заполняется только в том случае, если произошло превышение дохода по Патенту +УСН (более 60 млн.рублей). Тогда предприниматель "слетает" с Патента, и может использовать уплаченную сумму за патент в счет УСН. То есть только в этом случае заполняется строка 101. В других случаях, если просто был Патент и доходы по УСН, эту строку заполнять не надо.
@Elena-perm2023
@Elena-perm2023 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо огромное .А можно ещё вопрос :если в патенте указано 2 человека ,а на самом деле есть только договор с самозанятым .Это повлечёт за собой штраф ?Буду очень благодарна за ответ
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@Elena-perm2023 возьмём время и вернёмся с ответом.
@user-sd2zt4ei1f
@user-sd2zt4ei1f Жыл бұрын
Скажите, пожалуйста, в какую строку и и как указывать 1% ( за свыше 300 тыс). Уплачен в 1 кв 22г.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Добрый день, Светлана. Возьмём немного времени, чтобы всё проверить и вернёмся.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Светлана, возвращаемся с ответом. В декларации в строках 140-143 указываются страховые взносы, которые пошли на уменьшение УСН. Налог УСН можно уменьшить только в пределах начисленной суммы налога (строки 130-133), поэтому если фактически взносов уплачено больше, чем пошло на уменьшение УСН, сумма превышения взносов в декларации не отражается.
@user-sd2zt4ei1f
@user-sd2zt4ei1f Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Спасибо!
@user-sd2zt4ei1f
@user-sd2zt4ei1f Жыл бұрын
@Maklay maklayv Спасибо! Бухгалтер из меня ещё тот!))
@RustamLesnik
@RustamLesnik Ай бұрын
А можно ли отправить Декларацию по ИП УСН через обычную Почту России заказным письмом?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Здравствуйте! Да, вы можете отправить декларацию через Почту России заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в одном экземпляре. Опись с отметкой почты сохраните, так как она будет подтверждением о сдаче. Также подпишите декларацию на титульном листе внизу страницы в поле «Подпись». И на второй странице заполните поля «Подпись» и «Дата».
@user-dq2fk7jd6b
@user-dq2fk7jd6b 7 күн бұрын
А что если декларация закрывающаяся в середине года. Если ип было до июня, что заполнять в строке 112(за девять месяцев)? Ставить прочерк или ту же сумму что в 111?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 күн бұрын
Здравствуйте! Возьмём время, чтобы проверить детали.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 6 күн бұрын
При ликвидации ИП во 2 квартале заполняются только строки 110,111 раздела 2.1.1. И повторяется значение из 111 строки в 113, а 112 строка (доход за 9 месяцев) при этом не заполняется. Поэтому не надо заполнять строку 112. Про строку 112 в правилах заполнения декларации при ликвидации (приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@) сказано так: "При заполнении Декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, а также в случае утраты права применять упрощенную систему налогообложения значение показателя за последний отчетный период (строки 110, 111, 112) повторяется по строке 113."
@user-dq2fk7jd6b
@user-dq2fk7jd6b 5 күн бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо вам♥
@user-ob1fi8gz5f
@user-ob1fi8gz5f 7 ай бұрын
Добрый день! Пожскажите как заполнить строки 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110 если доход за 1квартал 177236, за полугодие 324064, за 9месяцев 544395, за год 821482, налоговая ставка 4% и были уплачены страховые взносы 1квартал 4094, за полугодие 11094, за 9месяцев 19706, за год 30510. Огромное спасибо.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Добрый день, Людмила! Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся к вам.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Людмила, здравствуйте. Возвращаемся с ответом. Если ставка 4% действовала весь год, то расчёты будут такие: В строках 110-113 отражаются доходы накопленным итогом. 110 - 177236 111 - 324064 112 - 544395 113 - 821482 Ставка 4 указывается в строках 120-123. В строке 124 указывается обоснование применения пониженной ставки. В первой части надо указать код 3462010 (это обоснование пониженной ставки на УСН Доходы), а во второй части через черточку / указывается статья, пункт и подпункт закона, на основании которого применяется пониженная ставка. В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом: 130 - 7089 131 - 12963 132 - 21776 133 - 32859 В строках 140-143 указываются оплаченные взносы в 2022 году, но не более суммы начисленного налога УСН (у нас они меньше, поэтому указываем все взносы). 140 - 4094 141 - 11094 142 - 19706 143 - 30510 Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом: 020 = 2995 (расчёт: 7089-4094=2995) 050 = 1126 (расчёт: 12963-11094-2995) 070 = 201 (расчёт: 21176-19706-2995+1126) 100 = 279 (расчёт: 32859-30510-2995+1126-201) Итого оплата УСН за год: 2995-1126+201+279=2349 рублей.
@user-ob1fi8gz5f
@user-ob1fi8gz5f 7 ай бұрын
@@allo_spravochnaya , спасибо вам огромное!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Людмила рады помочь вам!
@Yohoho_video
@Yohoho_video 3 ай бұрын
Здравствуйте, подскажите, возможно ли такое, чтоб в строках 020, 040, 070, 100 все было по нулям? Если в 1, 2 кварталах доход был нулевым, ИП открывалось в марте, далее в третьем квартале доход 49 000 и все, больше доходная было, а налог оплачивался в третьем квартале 15744, в 4 оставшаяся сумма 19101. Заранее благодарю за ответ
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Здравствуйте! В этих строках указывается сумма авансового платежа, а именно налог за вычетом всех уменьшений. Например, на взносы. То есть если налога к оплате не было или он был полностью уменьшен взносами - верно, ставим 0.
@Yohoho_video
@Yohoho_video 3 ай бұрын
@@allo_spravochnayaа в строке 142 нужно писать ту сумму которую я внесла первый раз 15774? А в 143 строке общий налог уплаченный 34 875?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@Yohoho_video проверим и напишем 👌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@Yohoho_video скажите, что вы имели в виду под уплаченным налогом: 19101 + 15744 = 34845? Возможно, взносы, а не налог на УСН? Если так, то в строке 140-143 можно указать сумму взносов, которая будет уменьшать налог УСН, но не более налога УСН. В 3 квартале получился налог УСН 49 000*6% = 2 940 рублей. Значит в строке 142 пишем 2 940, в строке 143 тоже указываем эту сумму, потому что взносы отражаются накопленным итогом. Налог полностью уменьшен на взносы, и в разделе 1.1 в строках 020,040,070 и 100 будут нули.
@bbubsik
@bbubsik 2 ай бұрын
А что писать в строках, если взносы уплачены в конце года сразу, ведь обычно ИП так и платят
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Если заплатили взносы только в 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так: 140 - 0 141 - 0 142 - 0 143 - сумма оплаченных взносов. Важно, что заполнять нужно не всю сумму, а только то, что принимается в уменьшение.
@MartinRussia
@MartinRussia 3 ай бұрын
Добрый день,подскажите а если в строках суммы 130,131,132 и 133 меньше чем в строках 140,141,142 и 143 и получаются отрицательные значения ,их надо вписывать в графы 040,050 и т д при ликвидации ИП ?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Спасибо, что подождали. В строках 140-143 значения не могут быть меньше, чем в строках 130-133. Сумма взносов, которая уменьшает налог, не должна быть больше самой суммы налога. Если взносов больше, то в строках 140-143 надо указать суммы взносов меньше либо равным налогу в строках 130-133 🙌
@MartinRussia
@MartinRussia 3 ай бұрын
Все равно не понятно😢в строке 110 сумма 47000 ,вычесляем 6% получаеться в строку 130 вписываем 2820,а страховой взнос за первый квартал 11460 получаеться из 2820 надо вычесть 11460,правельно?
@MartinRussia
@MartinRussia 3 ай бұрын
И еще вопрос нужно писать вплоть до копеек суммы?через дефис?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@MartinRussia На вашем примере отрицательную сумму, которая получается после вычета значений из строк, следует вписать в поле 050, строка "Сумма авансового платежа к уменьшению", рассказываем об этом в видео 🙂 В поле 040 вписывается только положительная сумма. Копейки вписывать не нужно, следует округлять цифры.
@user-sg7rw1ju7x
@user-sg7rw1ju7x 2 ай бұрын
Почему не удаётся сохранить файлы по вашей ссылке?!
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Скажите, пожалуйста, какой именно файл не удаётся скачать? А также уточните какая ошибка выходит при попытке скачивания?
@user-oz6bn6xw7d
@user-oz6bn6xw7d Жыл бұрын
Скажите пожалуйста! а если я за весь 2022г ни копейки не платил авансовых платежей так как законно их обнулял за счёт оплаты во время страховых взносов то нужно ли при заполнении декл арации указывать налог который надо было бы оплатить??? напишите пожалуйста подробнее
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Узнаем подробности и вернёмся с комментариями.
@user-oz6bn6xw7d
@user-oz6bn6xw7d Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Да!да да я Вас прошу пожалуйста не затягивайте с ответом и напишите подробнее
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо за терпение. В таком случае авансовые платежи отражать в декларации не нужно. Расскажем на примере, как это сделать. Допустим, у вас ежеквартально был доход по 100 000 рублей. За год получили 400 000 рублей. В строке 110 укажем - 100 000, строке 111 - 200 000, строке 112 - 300 000, строке 113 - 400 000. В строке 120-123 (ставка налога) укажем 6%. Далее в строках 130-133 отразим начисленный налог накопленным итогом. Строка 130 - 6000, строка 131 - 12000, строка 132 - 18000, строка 133 - 24000. И ежеквартально ещё уплачивали страховые взносы в сумме равной УСН, чтобы уменьшить авансовые платежи до нуля. А в конце года оплатили все положенные за 2022 год фиксированные взносы 43211 рублей. В 1 квартале оплатили 6000 рублей, во 2 - тоже 6000 рублей, в 3 квартале - 6000 рублей, а в 4 доплатили остаток 25211 рублей. В декларации строки по уплаченным взносам 140-143 будут заполнены накопленным итогом следующим образом: строка 140 - 6000, строка 141 - 12000, строка 142 - 18000, строка 143 - 24000. Хоть по итогу года уплачено 43211 рублей, но в декларации мы можем указать сумму взносов, которая не превышает начисленный налог УСН. И тогда в разделе 1.1, где указываются начисленные авансовые платежи за каждый квартал, которые надо было уплатить, мы в строках 020, 040, 070 и 100 отразим нули.
@user-oz6bn6xw7d
@user-oz6bn6xw7d Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya огроменнейшее спасибо Вам за ваш труд и отзывчивость. ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ что самое главное
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
О О спасибо, рады помогать вам 😌
@user-pg5lk3zs9s
@user-pg5lk3zs9s Жыл бұрын
Как проверить подавалась ли декларация или нет?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Если отправляли через интернет-банк Точки, это можно проверить в разделе "Бухгалтерия", в личном кабинете. В другом случае, можно обратиться в налоговую лично, или позвонить по общему номеру - 8-800-222-22-22 🤝
@newstyle86
@newstyle86 3 ай бұрын
Подскажите , если открыл ИП в ноябре 23 , то что вписывать в пункты 110,111,112?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
Добрый день! Если у вас не было доходов за этот период, то в строках 110, 111 и 112 можно поставит прочерк, а в строке 113 - 0.
@newstyle86
@newstyle86 3 ай бұрын
@@allo_spravochnaya с ноября пошли уже доходы
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@newstyle86 спасибо, что уточнили. Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся 🙂
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 3 ай бұрын
@newstyle86 спасибо, что подождали. В этом случае можете обратиться к нашей инструкции "Как заполнить декларацию по УСН Доходы" kzbin.info/www/bejne/qZjQeGudn5ZgarM 🙂
@newstyle86
@newstyle86 3 ай бұрын
@@allo_spravochnaya 😂
@user-my5wb6dg9o
@user-my5wb6dg9o Жыл бұрын
Добрый день! У меня два вопроса: 1.заполняю декларацию за 2022 год. В этот год , помимо страх. взносов за 2022 г., еще была уплата "авансовый платеж/налог по единому налогу при УСН за 2021 год. Надо ли включать эту сумму в страховые взносы в строки 140-143? 2.1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за 2022 год был оплачен в 2023 году, его указывать в декларации за 2022 год или уже этот налог учитывать при заполнении декларации 2023 года? Спасибо.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Здравствуйте, Ксюша! Возьмём немного времени, чтобы проверить информацию. Вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Возвращаемся с ответом: 1. Уплаченный УСН в декларации отражать не надо, это не предусмотрено формой декларации. 2. Если взносы были уплачены в 2023 году, то они будут уменьшать УСН уже 2023 года, в декларации по УСН за 2022 год их отражать не надо. Взносы пойдут в декларацию уже 2023 года.
@user-my5wb6dg9o
@user-my5wb6dg9o Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya Такой же "АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ/НАЛОГ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ ПРИ УСН" есть за 2022 год, и уплачен он в 2022 году, его же надо отображать? Или тоже нет?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Ксюша Кен Нет, оплата УСН вообще не отражается в декларации по УСН.
@user-my5wb6dg9o
@user-my5wb6dg9o Жыл бұрын
@@allo_spravochnaya т.е. получается,что если мы его не отображаем, то на сумму этого платежа нельзя уменьшить оплату налога в 6%?
@user-nh6fo6uu5q
@user-nh6fo6uu5q Ай бұрын
В июле 2023г я заплатил 1% взносов за доход свыше 300000р 2022года ,нужно ли их отражать в декларации ? Если фактически на них налог я уменьшить не смогу , так как авансовые платежи за 2023 г.все уплачены
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся к вам.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Взносы ПФР 300 за 2022 уменьшают налог 2023, их нужно учитывать в декларации. Уплаченные авансы за 2023 в рамках прошлого года образовывают переплату на ЕНС. Возможно будет полезна статья allo.tochka.com/umenshenie-naloga-new-rules А также онлайн-бухгалтерия Точки😊
@user-wr5cg8xe6m
@user-wr5cg8xe6m 2 ай бұрын
Добрый день! Почему я скачиваю 3 НДФЛ а открыть его не могу?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Возможно, у вас нет подходящей программы для открытия pdf-файлов.
@user-lh2sn2vm4t
@user-lh2sn2vm4t 2 ай бұрын
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я открыла ИП в сентябре 2023. Что мне писать за 1 и 2 квартал?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Здравствуйте! Возьмём время и вернёмся к вам с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Возвращаемся с ответом. Спасибо, что дали время. Если открыли ИП в сентябре 2023 года, то за 1 и 2 кварталы ничего не указываете, в печатной версии оставляете прочерки. Если имели в виду заполнение декларации за 2023 год.
@user-lh2sn2vm4t
@user-lh2sn2vm4t 2 ай бұрын
Большое спасибо
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@user-lh2sn2vm4t Рады помочь!
@nords9166
@nords9166 Жыл бұрын
нужен совет за 1 кв оплачен ст.взнос . дохода нет 1 кв. в строке 020 что указать
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Возьмём время, чтобы разузнать подробности 🙌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Спасибо, что дали время. В строке 020 указывается сумма авансового платежа по налогу УСН, которая оплачивается не позднее 25 апреля отчётного года, то есть авансовый платёж за I квартал. Если у вас доходы за I квартал равны 0, то не будет и авансового платежа за I квартал и сумма к оплате прописывается 0.
@user-wm3od6te7e
@user-wm3od6te7e 2 ай бұрын
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста и мне Первый вопрос) Ип открыто в середине июля, страховой взнос за 2023 год 21318₽ , половину оплатила , а остальное еще не оплатила , обязательно нужно закрыть страховой взнос до отправки декларации? 2 вопрос) В строках 142 и 143 мне нужно указать этот страховой взнос разделив на 2? Если нет работников За 2023 начиная с июля сумма дохода была 566850₽ Также у меня 1% налога и в строке 110 получается у меня -4991 а в строке 080 -7217 Я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Здравствуйте, возьмём время и вернёмся с ответом после выходных 👌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Возвращаемся с ответом. С 2023 года поменялся порядок, и теперь УСН можно уменьшить на взносы, которые только подлежат к оплате, а раньше, чтобы уменьшить налог, эти взносы сперва надо было оплатить. По этой причине сейчас оплата взносов не влияет на отправку декларации за 2023 год. Но всё же с оплатой лучше не тянуть. Срок уплаты фиксированных взносов был до 9 января 2024 года. Далее налоговая начинает начислять пени. И если на ЕНС были какие-то деньги на другие платежи, то налоговая может списать их в счёт уплаты взносов. Если у вас нет сотрудников, то уменьшить УСН на взносы вы можете без ограничения в 50%. Могли бы, пожалуйста, уточнить сколько дохода у вас было поквартально, какая у вас ставка УСН, и когда было зарегистрировано ИП?
@user-wm3od6te7e
@user-wm3od6te7e Ай бұрын
Ип открыто в июле 2023г, налог 1%, страховые взносы 21318₽ заплатила (не по квартально) а за один раз в этом году, за первый квартал и полугодие по 0, за 9 месяцев 344,150₽ а за год 566,850₽ , работников нет. итого в год у меня налог 566,850 -1% =5668₽ Как я поняла в строках 130,131 по нулям, 132 (3441) а в строке 133 (5668) А в строках 140,141,142 по нулям , а в строке 143 пишу 5668? И в строках 020, 040 опять нули или прочерки? Дальше не понимаю в строках 070 и 080 что писать? 3441? И в итоге в строке 110 тоже 3441?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
@user-wm3od6te7e Добрый день! Спасибо, что поделились. Возьмём время, чтобы уточнить детали.
@user-wm3od6te7e
@user-wm3od6te7e Ай бұрын
И еще вопрос, если у меня налоговая ставка 1% в строке 124 нужно что то писать?
@user-Pro-dom
@user-Pro-dom 5 ай бұрын
Почему-то мои ответы не отражаются на экране. В продолжение разговора... В 2023 году не платила 1%. Уплачены только дважды страховые взносы: в сумме 22921 р. В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму: 39806 (6%) - 22921 (уплаченный взнос за 1 и 2 кв.) = 16885 16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р. Правильно ли я рассчитала сумму платежа? Спасибо.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
Видим все ваши сообщения 😌 Возьмём ещё немного времени, чтобы проверить расчёты. Обязательно вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
Уточнили информацию. Если вы не оплачивали взносы 1% в ПФР в 2023 году, тогда на них нельзя уменьшить налог за 2023 год Вы можете использовать их для уменьшения налога уже в 2024 году. С учётом того, что обсудили ранее, расчёты будут такими: Взносы: 140 - 3388 141 - 10537 142 - 22921 143 - 22921 Авансовые платежи: 020 - 0 040 - 0 070 - 3897 100 - 12988 А всего к оплате за 2023 год будет 16 885 рублей.
@user-Pro-dom
@user-Pro-dom 5 ай бұрын
@@allo_spravochnaya Премного благодарна. Но есть информация: "В 2023 году сумма налога (авансового платежа по налогу) по УСН может быть уменьшена в том числе на сумму подлежащих уплате страховых взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб., за 2023 год (срок уплаты - 01.07.2024). Фактическая уплата на дату такого уменьшения не требуется". --- Т.е. если в 2023 году уменьшаем, то в 2024 году уже не используем эту сумму.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
@user-Pro-dom Если хотите уменьшить на уже оплаченные взносы, тогда можете сделать это, без учёта взноса 1% в ПФР. Уменьшить можно на оплаченные фиксированные взносы за 2023 год. Это будет самым выгодным из решений, потому что таким образом вы целиком покроете налог. А неоплаченные взносы 1% в ПФР за 2023 год можно использовать уже для уменьшения налога за 2024 год.
@user-Pro-dom
@user-Pro-dom 5 ай бұрын
@@allo_spravochnaya Спасибо за помощь! Процветания и успехов Вам!!!
@anatolyklementev5975
@anatolyklementev5975 15 күн бұрын
а если я страховые платил одномоментно в начале 2023 года в пунктах 140-143 мне как это написать? и у меня получается что страховых я заплатил больше чем налог за год
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 15 күн бұрын
Здравствуйте! Возьмём время, чтобы подготовить вам ответ.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 14 күн бұрын
Спасибо, что дали время разобраться. В строки 140−143 нужно вписать сумму начисленных страховых взносов за себя и сотрудников также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. То есть, факт когда вы оплатили взносы неважен. Если вы ИП, работаете один и заплатили страховых взносов больше, перепишите суммы из строк 130-133. В этом случае налог снизится до нуля.
@Time-hc2yy
@Time-hc2yy Ай бұрын
На 10:24 вы даете неверное указание не заполнять строку 040 если получился 0. Это ваша ошибка, там нужно указать 0 в строку 040. Спасибо что сбили с толку и заставили заново переписывать правильно заполненный раздел.
@n.n__i
@n.n__i 4 ай бұрын
а если не было дохода, но страховые заплачены на 3 квартл. куда-то надо писать?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Уточним и вернёмся с ответом 👌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Если вообще не было дохода за год, значит не было и начисленного налога УСН, который можно уменьшить на взносы. Поэтому при отсутствии начисленного налога УСН строки со взносами 140-143, которые уменьшают этот налог, не заполняются. Так как сумма взносов, уменьшающих налог, не может быть больше самого начисленного налога. Если налог 0, то и взносы, которые уменьшают этот налог тоже 0 ☝
@_silkheart_
@_silkheart_ 2 ай бұрын
Добрый день, подскажите где в декларации за 2023 год указывать налог свыше 300 тыс рублей, я его еще не оплатила, но на горячей линии фнс мне ответили, что в этом году можно уменьшить налог за 2023 год на эту сумму не дожидаясь оплаты
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Если уменьшаете налог взносами за доход выше 300 000 рублей в год, информация о них указывается в строках 140-143 в сумме с другими взносами. Рассказываем об их заполнении начиная с 7:08
@_silkheart_
@_silkheart_ 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya вот пытаюсь разобраться, звонила в налоговую го ещё больше запуталась! Если я хочу уменьшить итоговый годовой налог на сумму страх взносов 1%( у меня допустим 20000), но ещё их не платила, плюс уменьшить на сумму уплаченных фикс страховых взносов 47500, то в строке 143 я указываю сумму 47500+20000, верно?
@_silkheart_
@_silkheart_ 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya и также, если я уменьшала аванс платёж за полугодие и за 9 мес суммами 10000 и 11000, то их мне нужно указать в строках 141 и 142 соответственно?
@_silkheart_
@_silkheart_ 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya куда то делась первая часть) Если я хочу уменьшить годовой налог УСН на сумму уплаченных страховых взносов 47500, и на сумму страх взносов 1% котрые еще не оплатила ( допустим 20 тыс) , то в строке 143 я указаваю сумму 47500+20000 ?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@_silkheart_ всё верно, с 2023 года поменялся порядок уменьшения УСН на страховые взносы. Теперь УСН можно уменьшать не только на оплаченные, но и на подлежащие к уплате взносы. Поэтому сейчас факт уплаты взносов не влияет на заполнение декларации и можете указать сумму как оплаченных, так и пока только начисленных взносов.
@user-Pro-dom
@user-Pro-dom 5 ай бұрын
Добрый день! Благодарю за подробный разбор темы! Но все равно не поняла своей ситуации и буду благодарна за помощь. УСН 6%, Доходы, без сотрудников. 110 - 56472 111 - 175617 112 - 446962 113 - 663433 130 - 3388 131 - 10537 132 - 26818 133 - 39806 Взносы уплатила: за 1 кв - 11460,50 и за 2 кв - 11460,50. Подскажите, пожалуйста, что указать в стр. 140 - 143 и 020 - 110 И хочу 1% свыше 300000 учесть за 2023 год.(3634,00) И к уплате высчитала сумму 13251 р. (за минусом 3634 р.) Заранее спасибо.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
Добрый день! Возьмём время, чтобы обсудить с экспертом заполнение в вашем случае.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
@user-Pro-dom Добрый день! Для подготовки ответа понадобилось время. Спасибо, что подождали 🙂 В первую очередь хотели бы отметить, что в 2023 году приняли изменения в закон, согласно которому в счёт уменьшения налога по УСН Доходы можно учитывать начисленные взносы вне зависимости от того, оплачены они или нет. Если на начало 2023 года вы были зарегистрированы как ИП, тогда за 2023 год вам начислят взносы в сумме 45 842 рубля. На все эти взносы можно уменьшить налог за 2023 год. С учетом этого, строки со взносами можно заполнить так: 140 - 3388 141 - 10537 142 - 26818 143 - 39806 А строки с авансовыми платежами так: 020 - 0 040 - 0 070 - 0 100 - 0 Если вы хотите уменьшить на уже оплаченные взносы, так тоже можно. Но тогда понадобится уточнение, когда вы оплачивали взносы в сумме 1% в ПФР с дохода, превысившего 300 000 рублей в год. И с учётом этого сможем сориентировать, как заполнять строки.
@user-Pro-dom
@user-Pro-dom 5 ай бұрын
​@@allo_spravochnaya Благодарю за ответ. ИП с 2022 года. За 2022 год - дохода не было. А 1% свыше 300000 на оплачивала в течение 2023 года. И хочу учесть при оплате налога сейчас. (1% = 3634 р.) В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму: 39806 (6%) - 22921 (уплатила взнос за 1 и 2 кв.) = 16885 16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р. Подскажите, пожалуйста, - это верно?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 5 ай бұрын
@user-Pro-dom уточните, пожалуйста, всё же 1% в ПФР за 2023 год вы ещё не оплатили, верно поняли вас? Если оплатили, уточните, пожалуйста, дату оплаты. От этого зависит верный расчёт, а также заполнение строк в декларации.
@user-Pro-dom
@user-Pro-dom 5 ай бұрын
@@allo_spravochnaya В 2023 году не платила 1%. Уплачены только дважды страховые взносы: в сумме 22921 р. 1% хочу учесть при расчете налога за 2023 год. В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму: 39806 (6%) - 22921 (уплатила взнос за 1 и 2 кв.) = 16885 16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р.
@user-yd5no2bp5h
@user-yd5no2bp5h Ай бұрын
Код налогового органа не всегда совпадает с первыми цифрами ИНН
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Да, в исключительных случаях такое бывает. Например, если налоговая реорганизована. Код, который присвоен налоговой, можно перепроверить на сайте ФНС.
@user-pr6of6vz8k
@user-pr6of6vz8k 2 ай бұрын
А если авансовые платежи не вносились в течение года все равно нужно отнимать значение в строках 020, 040 и 070?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Подготовим ответ и вернёмся к вам 👌
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Спасибо, что дали время. Уплата налога не влияет на заполнение декларации. По строке 020 указывается значение, соответствующее значению показателя по строке 270 Раздела 2.2 Декларации. Значение показателя по строке 040 определяется как разность между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за полугодие (строка 271 Раздела 2.2 Декларации) и суммой авансового платежа, указанной по строке 020. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю. Значение показателя по строке 070 определяется как разность между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за девять месяцев (строка 272 Раздела 2.2 Декларации) и суммой авансовых платежей по налогу, указанных по строкам 020 и 040, за вычетом суммы авансового платежа к уменьшению и только в случае заполнения показателя по строке 050. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю. Это значит, что значение нужно отнимать, даже если вы не платили авансовые платежи.
@user-pr6of6vz8k
@user-pr6of6vz8k 2 ай бұрын
Спасибо. Но не совсем поняла. Раздел 2.2 ведь заполняется при усн доходы минус расходы верно? А мы сейчас рассматриваем усн доходы
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
@user-pr6of6vz8k Нужно отнимать значение, даже если не платили авансы ☝ Значение показателя по строке 040 уменьшается на аванс по строке 20. Строка 70 уменьшается на строки 020 и 040. Для УСН "Доходы" необходим раздел 1.1.
@user-pr6of6vz8k
@user-pr6of6vz8k 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо 🙏
@user-lt5yb8ms5z
@user-lt5yb8ms5z Жыл бұрын
Почему сначала заполняем раздел 1.1 на 9 минуте 4 сек, а потом на 10 минуте 40 сек уже раздел 1.2?
@user-lt5yb8ms5z
@user-lt5yb8ms5z Жыл бұрын
Копейки указывать нужно в налогах? И что указывать в разделе 020 раздела 1.1 (или 1.2 верный раздел) если сумма минусовая при вычислениях?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Рекламист РО Возьмём время, чтобы подготовить ответ.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Рекламист РО Спасибо, что дали время, всё проверили, по последовательности заполнения ошибок нет: сначала мы считаем налоги в последнем разделе, а затем вписываем цифры в первый. В строке 020 раздела не может быть минусовой суммы. Так как эта строка образуется при вычитании суммы начисленного налога (строка 130) - сумма уплаченных страховых взносов (строка 140). В строке 140 не может быть сумма больше, чем в строке 130: даже если фактически оплатили большую сумму, нужно указывать сумму взносов, равную сумме начисленного налога в строке 130.
@user-vz9mo9tb5g
@user-vz9mo9tb5g Жыл бұрын
и из чего сложилась сумма налога 4198?? не дорассказали.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Это сумма, которая вышла к доплате налога за год, то есть налог, который остался за вычетом авансовых платежей, рассчитаных в течение года. Можно сверится со статьёй allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii - там тоже рассказали, как заполнить раздел 1.1 декларации. Принцип заполнения строк авансовых платежей один: нужно указать разницу между рассчитанным налогом за период и всеми вычетами, на которые его можно уменьшить. Возьмите свой доход за период, умножьте на процент налога и получите сумму налога к уплате. Затем вычтите страховые взносы, прошлые авансы и торговый сбор, если платите его.
@MrDadjet
@MrDadjet Жыл бұрын
Добрый день! Помогите пожалуйста Доход: 1 кв. 2022 г-0 2 кв. 2022 г- 2228 3 кв. 2022 г - 6504 4 кв. 2022 г - 0 Была уплата взносов дважды 12430 в июне и в конце года 21622 Ставка 6% Не понятно как считать строки 130-140 Т.к суммы превышают аванс Помогите пожалуйста
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Возьмём время, вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом: 130 - 0 131 - 2228 * 6% = 134 132 - 8732 * 6% = 524 133 - 8732 * 6% = 524 Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Если платили взносы во 2 и 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так: 140 - 0 141 - 134 142 - 134 143 - 524 Раздел 1.1 заполняется таким образом: 020 = 0 040 = 0 070 = 390 Строку 100 нужно оставить пустой, так как нет налога за год к оплате, есть только налог к уменьшению. Поэтому нужно заполнить строку 110 - указать 390 рублей.
@user-mt2ip9iw1z
@user-mt2ip9iw1z 7 ай бұрын
Добрый вечер! Подскажите пжста как правильно заполнить стр. 140-143 . Взносы уплачены по квартально. За 4 квартал взносы уплачены в 2023 году. Строки 130 - 17666 стр. 140 - 10803 стр 020 ,- ,6863 ( уплатила) стр. 131 - 22605 , стр. 141 - 21605, стр. 040 ( 1000-6863 - 5863 с минусом ??). За полугодие авансов по налогу п 9:23 о УСН не платила; стр. 132 - 47900; стр. 142 - 32408; что получается в стр. ,070.? Стр. 133 ,- 61500. Стр. 143 - ,32408( 4 кв. Взносы оплаченв в 2023 году. ) Подскажите пожалуйста как заполнить строки 9:23 140-143 и строки . 020-100. Заранее благодарю.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Добрый день! Уточним и вернёмся с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Татьяна, заполнить необходимо так: написать поквартально свой доход и поквартально сколько было уплачено взносов.
@user-mt2ip9iw1z
@user-mt2ip9iw1z 7 ай бұрын
День! Подскажите что написать в разделе 1.1 в строках 020, 040 ,050. ,070. 080. 10
@user-mt2ip9iw1z
@user-mt2ip9iw1z 7 ай бұрын
Добрый день! Извините, стоки 050 не должно быть? Взносы 2 квартала разбить на другие кварталы?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 7 ай бұрын
Татьяна Гаврилова уточним и по этому вопросу. После вернёмся с ответом.
@natalyanaschuk1562
@natalyanaschuk1562 4 ай бұрын
Подскажите, пожалуйста!!! УСН 3 % доходы В декларации страховой за год -7200 Налог-4099 Как быть? Как правильно заполнить декларацию?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Добрый день! С какими полями возникли сложности?
@natalyanaschuk1562
@natalyanaschuk1562 4 ай бұрын
@@allo_spravochnaya при заполнении декларации программа налогоплательщик юридических лиц в конце выдает ошибку из-за того,что страховые взносы в 2023 году вышли 7200 А налог вышел 4099
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
@natalyanaschuk1562 ИП зарегистрировано не с начала года?
@natalyanaschuk1562
@natalyanaschuk1562 4 ай бұрын
@@allo_spravochnaya с июля
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
@natalyanaschuk1562 На сайте www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/ вы можете рассчитать сумму страховых взносов, которые необходимо заплатить за 2023 год. Здесь нужно указать период, начиная с даты регистрации ИП по 31.12.2023.
@user-zc1fk5fy4k
@user-zc1fk5fy4k 6 ай бұрын
Как вернуть переплату😊
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 6 ай бұрын
Здравствуйте! В статье подробно рассказали о том, как вернуть переплату по налогам: allo.tochka.com/pereplata-nalogov.
@galina1952df
@galina1952df 4 ай бұрын
Если в ст. 140,141,142,143 проставить 0- будет вычет?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
В строке 140-143 указывается сумма взносов, которая уменьшает начисленный налог по УСН. Если в этих строчках поставить 0, то налог УСН не уменьшится на сумму взносов. То есть вычета на взносы не будет ☝
@galina1952df
@galina1952df 4 ай бұрын
@@allo_spravochnaya но тогда в ст. 020,040,070,080,100 - появляются 0, а стр. 110 остаётся не заполненная. Кажется всё понятно, понятно, а потом камень предтолкновения. Может быть потому что, в ст. 140,141,142,143 я проставляю сумму исчисленного налога, а не реально уплаченных денег.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
@galina1952df Галина, скажите, пожалуйста, у вас УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы? Могли бы подробнее описать ваши доходы и ситуацию по взносам?
@galina1952df
@galina1952df 4 ай бұрын
@@allo_spravochnaya У меня УСН - "ДОХОДЫ". Без работников. Заполняю 2.1.1 (1) ст 110- 41 337, ст 111- 106338 ст 112 - 167061 ст 113 - 245817 - это нарастающей. ст - 120-123, налоговая ставка 3%. Раздел 2.1.1 (2), заполняю ст. 140,141,142,143 и тут у меня начинаются проблемы. Я заполняю в "Налогоплательщик ЮЛ". ст. 140 - = 130, потому что подавала уведомление на бумажном носителе. 141-= 131, подавала уведомления в электронной форме. 142 - ничего не подавала, потому что висела в личный кабинет переплата 8000 и 3186 отложенный платёж. Вот и все, дальше не знаю что заполнять
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
@galina1952df благодарим за уточнение, вернёмся с ответом.
@user-zc1fk5fy4k
@user-zc1fk5fy4k 6 ай бұрын
Не знаю как писать налоги
@Stepforvard
@Stepforvard Ай бұрын
В строке 143 должна быть указана сумма 43212 (32409+10803). Опечатка, по-видимому.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
Проверили, всё же сумма указано верно. Фиксированные взносы за 2022 год - 43 211 рублей, её указали в строке 143. Спасибо за бдительность 😉
@Stepforvard
@Stepforvard Ай бұрын
@@allo_spravochnaya Тогда да, согласен. Непонятно, c чем связано расхождение в подсчетах. Cмотрите: 10803+ 10803=21606 (строка 141); 21 606+10803= 32 409 (строка 142); 32 409+10 803= 43 212 (строка 143).
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
@Stepforvard Так как сумма взноса не делится кратно на 4 части, то в 4 квартале вы оплачиваете на 1 рубль меньше - 10 802 рубля, чтобы общая сумма страховых взносов составила 43 211 рублей.
@Stepforvard
@Stepforvard Ай бұрын
@@allo_spravochnaya Да, всё верно. Благодарю за ответ.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Ай бұрын
@Stepforvard Всегда рады помочь. Если возникнут вопросы - всегда рядом.🙂
@user-tg9np3pq7h
@user-tg9np3pq7h 4 ай бұрын
А почему сбербанк составил мне декларацию с одинаковыми данными в строках 130 - 133 и 140-143
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
Можем предположить, это связано с тем, что суммы в строках 140 - 143 декларации по УСН «Доходы» должны быть меньше или равны суммам в строках 130 - 133. Вычет не может быть больше суммы самого налога. За более подробными разъяснениями всё же порекомендуем обратиться в СберБанк.
@user-tg9np3pq7h
@user-tg9np3pq7h 4 ай бұрын
@@allo_spravochnaya они мне три года подряд такие декларации составляли, а в налоговой успешно принимали. У меня вот поэтому и возник вопрос после просмотра вашего видео.
@user-tg9np3pq7h
@user-tg9np3pq7h 4 ай бұрын
@@allo_spravochnaya сейчас с помощью Эльбы сгенерировал декларацию. В ней тоже самое.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
@user-tg9np3pq7h в предыдущем сообщении предположили, с чем это может быть связано. Если в указанных полях одинаковые показатели, это вовсе не значит, что с декларацией что-то не так, она вполне может быть принята налоговой. Всё зависит от расчётов, сумм дохода поквартально.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
@user-tg9np3pq7h как писали ранее, цифры в полях 130 - 133 и 140 - 143 могут быть одинаковыми, если сумма налога была меньше взносов, в этом нет ошибки. Со своей стороны можем лишь предположить, почему показатели в этих полях в вашей декларации идентичны. Более подробные комментарии можно получить в сервисе, где ведёте бухгалтерию, ведь цифры в отчёте напрямую зависят от того, какие вы получали доходы, какие были насчитаны суммы к уплате налога.
@user-xj5ng3gr1v
@user-xj5ng3gr1v 10 ай бұрын
Здравствуйте! Как вписать страховые взносы в декларацю, если не платила вообще. А только ЕНП оплатила.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 10 ай бұрын
Добрый день! Подскажите, страховые взносы ещё не оплачивали совсем или оплатили на ЕНС (Единый налоговый счет)? Постараемся вас сориентировать.
@user-xj5ng3gr1v
@user-xj5ng3gr1v 10 ай бұрын
@@allo_spravochnaya я в ип только недавно, поэтому ещё не разобралась. В ЕНС входят страховые взносы? Или страховые взносы отдельно нужно выплачивать? Страховые взносы совсем не выплачивала. А только общую задолженность оплатила. Что делать в декларации? Как вписать?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 10 ай бұрын
Данара Алимкулова Страховые взносы нужно также оплачивать отдельно, их фиксированная часть в этом году составляет 45 842 рубля в год. Взносы также платят по реквизитам единого налогового счёта. В этом году их можно оплачивать, как с уведомлениями, так и без. Перед тем как вписать оплату страховых взносов в декларацию, их нужно оплатить. Верно понимаем, что сейчас сдаёте декларацию за 2022 год?
@user-xj5ng3gr1v
@user-xj5ng3gr1v 10 ай бұрын
@@allo_spravochnaya да, всё верно. Допустим вот я оплачу эту сумму, потом мне её куда вписывать в строки 140-143?
@user-xj5ng3gr1v
@user-xj5ng3gr1v 10 ай бұрын
@@allo_spravochnaya а если в личном кабинете нет задолженности? Мне надо оплачивать страховые взносы?
@user-cu8so8ys7u
@user-cu8so8ys7u 4 ай бұрын
А как будет учитываться страховой взнос 1 % с суммы превышающей 300000? О нем ни слова.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 4 ай бұрын
На сумму страховых взносов по ставке 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год, ИП тоже вправе уменьшить налог. Суммы оплаченных страховых взносов указываются в строках 140-143.
@user-mm3ck3ll6f
@user-mm3ck3ll6f 3 ай бұрын
@@allo_spravochnaya благодарю
@user-mm3ck3ll6f
@user-mm3ck3ll6f 2 ай бұрын
Мне одному кажется, что сказанное на 7:25 о том что разницы между строками 130-133 и 140-143 не могут быть отрицательными по умолчанию прямо противоречит сказанному на 10:02, о том что если у вас получилась отрицательная разница, то её надо записать в строку 050?? Или я просто туплю?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Добрый день! Возьмём время, чтобы всё проверить и подготовить ответ.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 2 ай бұрын
Спасибо, что дали время. Ещё раз всё проверили, и не нашли противоречий. В строки 050 и 080 вносят записи, если до этого платежи в бюджет превысили аванс за текущий период. Может быть ситуация, когда в первом квартале ИП заплатил не все взносы и они не полностью уменьшили налог, поэтому ИП дополнительно заплатил ещё аванс по налогу. А во 2 квартале ИП оплатил столько взносов, что их хватает на уменьшение всего налога за полугодие, так как налог считается накопленным итогом. Получилась по итогам 2 квартала "переплата", которую вносят в строку 050. Поэтому говорим об отрицательном значении, так как если вычесть аванс к уплате за первый квартал из второго квартала - получится отрицательная сумма.
@user-mm3ck3ll6f
@user-mm3ck3ll6f 2 ай бұрын
@@allo_spravochnaya спасибо. Я кажется сам понял. Вся суть в том, что из разницы строк 130 и 140 (которая минимум может быть 0) тут вычитается еще сумма из предыдущих строк 020, 040..., поэтому может возникнуть отрицательная сумма.
@karambol8917
@karambol8917 11 ай бұрын
7:10 Наверное, лучше было бы сказать "в полях 140-143 укажите по периодам... сумму вычета налога из страховых взносов... Для ИП с работниками вычитайте до 50% налога (из полей 130-133) и Для ИП без сотрудников вычитайте до 100% налога В любом случае, указываемая (в 140-143) сумма не должна превысить ни стр.взносы, ни налог..." По этому (в плане стр.взносов за работников), а также по полю 102 не совсем понятно, можно ли ИП с работниками, занятыми в месте при патенте, указать статус "2"?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 11 ай бұрын
Спасибо, что поделились мнением, возьмём немного времени.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 11 ай бұрын
Возвращаемся с ответом. В вашей ситуации не надо указывать сотрудников и ставить "2" в графе 102. "1" ставится, чтобы взносы только на 50% могли уменьшать УСН при наличии сотрудников. А если на УСН сотрудников нет, то ставить "2" в графе 102.
@karambol8917
@karambol8917 11 ай бұрын
@@allo_spravochnaya Первое предложение же противоречиво-неверное т.к. указание сотрудников как раз=1? Может, не понял. При УСН сотрудников и нет..Они при патенте. Тем более, что вычет стр.взносов я хочу сделать из суммы цены патента, а не УСН(это же не принципиально - если вычтутся все 50%(патент>взносов), то и ок?) Других обязательных пропорций вроде нет
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 11 ай бұрын
Karambol возьмём ещё немного времени, чтобы уточнить информацию и вернёмся к вам.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 11 ай бұрын
Karambol уточнили, спасибо за время 🙂 По общему правилу взносы нужно распределять между УСН и патентом пропорционально полученным доходам по каждому из спецрежимов. Если сотрудники работают только на патенте, то уменьшить стоимость патента можно не более, чем на 50%.
@hghgfdgdfffds8575
@hghgfdgdfffds8575 Жыл бұрын
Мне непонятен этот момент из видео: Предположим, что работников нет и вы решили разбить страховые взносы за себя на 4 части. Тогда в строке 140 пишем 10803 ₽ 141 21606 142 32409 143 43211 Откуда взялись эти значения?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Здравствуйте! Сумма страховых взносов за 2022 год 43211 рублей. В строках 140 - 143 раздела 2.1.1 отражаются нарастающим итогом с начала календарного года уплаченные страховые взносы. То есть, в этих строках отражаются оплаченные вами страховые взносы с начала года. Каждая строка это квартал. В первом квартале вы заплатили 10803 ₽. Соответственно, в строке 140 вы указываете эту сумму. Во втором квартале вы также заплатили 10803 ₽. Вы складываете сумму 10803 ₽ + 10803 ₽, получается 21606 ₽. В строке 141 вы указываете сумму страховых взносов, уплаченных на момент второго квартала. Дальше поля заполняются по такому же принципу.
@hghgfdgdfffds8575
@hghgfdgdfffds8575 Жыл бұрын
Огромное спасибо! Все понятно теперь.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya Жыл бұрын
Рады, что удалось подсказать!
@No-zx8ug
@No-zx8ug 8 ай бұрын
Не понял, откуда Вы взяли сумму в строке 100. Кроме этого не понятно следующее. Я в первом квартале ничего не платил, ни страховые, ни УСН 6%. Во втором квартале я оплатил оплатил УСН 6% за 1 кв. и сумму страховых за 1 и 2 кв. В третьем квартале оплатил оплатил УСН 6% за 2 кв. и сумму страховых за 3 и 4 кв. В строке 20 я вписал весь УСН 6% за 1 кв. Далее. В строке 40 я вписал разницу 131 и 141 и вычел оттуда еще уплаченный УСН в первом кв. строка 20. В строке 70 я вписал разницу 132 и 142 и вычел оттуда еще уплаченный УСН оставшуюся после предыдущего вычета сумму 40, так как сумму из строки 20 я уже вычел в прошлом квартале. И вот не понимаю, в пояснениях написано иначе, что надо вычитать 40 + 20. Поясните пожалуйста, в чем здесь загвоздка может быть?
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 8 ай бұрын
Здравствуйте, Анатолий. Возьмём время, чтобы дать подробный комментарий. Вернёмся к вам с ответом.
@allo_spravochnaya
@allo_spravochnaya 8 ай бұрын
Анатолий, могли бы написать сумму по доходам поквартально? И по уплате страховых взносов тоже. Так сможем вам подсказать, как верно их указать. Если не совсем удобно делиться здесь, можно написать на почту network@tochka.com.
1 класс vs 11 класс  (игрушка)
00:30
БЕРТ
Рет қаралды 3,5 МЛН
小女孩把路人当成离世的妈妈,太感人了.#short #angel #clown
00:53
$10,000 Every Day You Survive In The Wilderness
26:44
MrBeast
Рет қаралды 133 МЛН
🍕Пиццерия FNAF в реальной жизни #shorts
00:41
Расчет налога УСН для ИП без работников. Пример I Крысанова Анастасия Александровна. РУНО
11:18
Образовательный центр Руно. Бухучет Кадры Логистика
Рет қаралды 11 М.
ЗАПОЛНЯЕМ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО УСН ДЛЯ ИП
12:19
Ульяна Богданова
Рет қаралды 69 М.
Декларация УСН доходы минус расходы
12:50
Дина Краснова
Рет қаралды 13 М.
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ УСН    ДОХОДЫ     2021 САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
26:46
МБК ФИНЭК Налоги. Бухгалтерия. Кадры. Обучение
Рет қаралды 11 М.
1 класс vs 11 класс  (игрушка)
00:30
БЕРТ
Рет қаралды 3,5 МЛН