Provisão de despesas Contabilização

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Prof. Mario Jorge

Prof. Mario Jorge

Күн бұрын

Пікірлер
@ProfMarioJorge
@ProfMarioJorge 6 жыл бұрын
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@richardrochamagnantimagnan7908
@richardrochamagnantimagnan7908 5 ай бұрын
Boa explicação professor, tirou minhas duvidas.
@edilenevale8796
@edilenevale8796 2 жыл бұрын
Professor Mario Jorge, muito obrigado pelo vídeo, me ajudou muito e o senhor tem uma ótima forma de passar o assunto, maravilha!!!!!
@carlosdossantos60
@carlosdossantos60 2 жыл бұрын
São Paulo SP
@geroancavalcante8189
@geroancavalcante8189 5 жыл бұрын
Parabéns professor excelente explicação !
@suzanasuzi4549
@suzanasuzi4549 5 жыл бұрын
Muito boa a explicação, professor!
@betolima3758
@betolima3758 6 жыл бұрын
Parabéns Professor muito elucidativo obrigado.
@brunorocha207
@brunorocha207 5 жыл бұрын
muito bem explicado ....
@ProfMarioJorge
@ProfMarioJorge 5 жыл бұрын
Obrigado Bruno. Caso tenha algum outro assunto contábil que gostaria de ver em videoaulas é só pedir
@Lord-fo1se
@Lord-fo1se 2 жыл бұрын
Muito boa sua explicação. Mas gostaria de entender um algo mais. Supondo que estou em Janeiro e desejo provisionar o gasto com energia de todo o ano, ou seja, 12 meses. Eu faria a contrapartida do passivo com quem? Porque não posso lançar a despesas de 12 meses na conta de resultado, porque iria distorcer o mesmo, visto que preciso apropriar a despesas mês a mês.
@mateusn2090
@mateusn2090 5 жыл бұрын
Muito bom, porém seria bom especificar se os débitos ou créditos efetuados são no ativo ou no passivo, minha grande dificuldade é essa.
@erilannascimento3860
@erilannascimento3860 4 жыл бұрын
Boa tarde, ótima explicação, mas professor eu posso creditar uma despesa na DRE? Pelo q entendi essa provisão a MAIOR fica na DRE, nao e? Pode creditar na despesa DRE? Obrigada por compartilhar seus conhecimentos.
@Marco-dl3di
@Marco-dl3di 5 жыл бұрын
Professor Mario Jorge, primeiramente parabéns pelo excelente trabalho e a forma didática e clara como transmiti suas aulas. Tenho uma dúvida. Gostaria de entender a respeito das datas de lançamento no caso do ex ref à conta de energia (quando o valor da provisão foi a menor). A provisão foi realizada no final do mês, e com o recebimento da conta de energia, foi lançado a reversão da mesma e apropriação do valor da despesa restante na data de emissão da conta de energia (data de emissão, mês subsequente ao que se refere o consumo de energia, ou seja, o fato gerador). Minha dúvida: Essa despesa lançada na reversão referente ao consumo de energia elétrica do mês anterior (fato gerador) e respeitando o princípio da competência, não deve ser reconhecida no mês anterior? A despesa ficando no mês subsequente não estaria ferindo o princípio da competência? Aguardo por seu retorno e agradeço desde já!
@canela9240
@canela9240 4 жыл бұрын
Ótima explicação! Mas gostaria que você me explicasse melhor no caso da provisão a maior. Por que seria "crédito com despesas ou custos com energia elétrica" se eu estou "ganhando" esse valor? Não seria "receita"? Até agora pelo o que estudei somente se inverte a natureza da conta se ela for redutora. Nesse caso, não está reduzindo minha conta e sim aumentando.
@kathleenc.1915
@kathleenc.1915 3 жыл бұрын
Luana, o lançamento é um estorno. Logo, para vc estornar o lançamento anterior, precisa ser lançado um Crédito na conta de Despesa e um Débito na conta de Provisão. Ele não inverteu a natureza da conta, só inverteu o lançamento para a zerar o lançamento feito anteriormente.
@simone5767
@simone5767 3 жыл бұрын
Prof. O Inss patronal é uma despesa administrativa?
@danilocaetano2792
@danilocaetano2792 5 жыл бұрын
Professor como faço um ajuste na provisão de férias. Exemplo: a empresa onde trabalho não fez a provisão de férias do 1 semestre, como ajustar esses valores. D - ajuste de exercícios anteriores(PL) C - Provisões férias (PC) Pode ser dessa forma?
@ProfMarioJorge
@ProfMarioJorge 5 жыл бұрын
Danilo, na verdade você não precisa fazer um ajuste contábil, bastaria você fazer a provisão agora baseada nas ferias a que cada funcionário tem direito (X/12), porém se não foi feito no exercício anterior e o valor é relevante, o correto é corrigir os lançamentos do exercício anterior antes do fechamento, e se isso não for possível entendo que precisa lançar em lucros acumulados.
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