Esse foi o melhor video que já vi em relação ao DeSTDA. Excelente explicação. Informações claras e fácil de entender
@thanure16 күн бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@eloisamatias10323 жыл бұрын
Esse foi o melhor video que já vi em relação ao DeSTDA. Excelente explicação. Informações precisas e muito claras. Parabens ao Sr.
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@camilagomes6790 Жыл бұрын
Que aula sensacional. Que explicação, que didática. Só agradecer pelo trabalho incrível.
@thanure Жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@Alinesilva-pl5qn4 жыл бұрын
Nossa, você é o melhor professor de todos da área de contabilidade na prática. Está de parabéns mais uma vez e obrigada por dividir seus conhecimentos de maneira tão simples e objetiva.
@thanure4 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@ContadordoMEI Жыл бұрын
Muito bom. Parabéns! Bem explicativo
@thanure Жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@BCMAIA857 ай бұрын
Explicação maravilhosa! Didática e de fácil entendimento. Muito obrigado 🙏🏻
@thanure7 ай бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@marcos23maciel4 жыл бұрын
Parabéns Professor, excelente aula, excelente didática. Seus ensinamentos têm me ajudado muito no meu dia a dia. Adquiri seu ebook, excelente material. Muito obrigado mesmo!
@thanure4 жыл бұрын
Olá Marcos! Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@jhonnymayco8462 жыл бұрын
Excelente! Explicação muito clara! Meus parabéns!!!!
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@aparecidanogueira87284 жыл бұрын
Boa Noite, Obrigado eu tinha dúvidas. muito bem explicado
@thanure4 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@sandrasantana67402 жыл бұрын
Nossa!! Parabéns!!! Excelente explanação!!! Sensacional!!! Guardei pra vida essa aula!!!
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@LunaIleusis2 жыл бұрын
Explicação maravilhosa! Parabéns não só pela clareza e pontualidade, mas por se dispor em compartilhar seu conhecimento! Isso é raro em nosso segmento!!!!
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@angelamariademoraistavares10532 жыл бұрын
Conheci o seu video hoje, foi um dos melhores que ja assisti, parabens, excelente explicação. Ja me inscrevi. Gratidão.
@thanure2 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@juliocesardarkian81522 жыл бұрын
parabéns pela didática, simplicidade e objetividade nas informações.
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@juliopsilva054 жыл бұрын
Suas explicações são bem didática. Parabéns!
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@dircilenemonteiro95333 жыл бұрын
A melhor explicação que já vi! Obrigada!
@thanure3 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@JoseMariadeJesusFilho-c2m8 ай бұрын
Aula fantástica, parabéns e Deus abençoe sempre, ganhou um escrito!!!
@thanure8 ай бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@CarolineCazanova Жыл бұрын
Nossa, estava com muitas dúvidas e vc solucionou todas, perfeito!!!
@thanure Жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@ACFFiscal Жыл бұрын
Que Aula! Obrigado pela sua dedicação.
@thanure Жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@WeslyMansurWRM4 жыл бұрын
Tua explicação foi Direta e muito boa. Parabéns pelo trabalho! Para ajudar comprei teu ebook !
@thanure4 жыл бұрын
Muito obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@biancajunger8134 жыл бұрын
Excelente explicação!!!Que dom hein!!! Meus Parabéns, suas explicações são otimas.
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@flaviapereira34472 жыл бұрын
Explicação perfeita, parabéns !!
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@pollianysilva81463 жыл бұрын
Parabéns e obrigada pelas explicações.
@thanure3 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@erikatomaz40252 жыл бұрын
PARABENS , AULA EXCELENTE E BEM EXPLICADO
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@luizclaudio908 Жыл бұрын
Parabéns Deus abençoe sempre 🙏
@thanure Жыл бұрын
Muito obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@marcoaparecidovieira11714 жыл бұрын
Excelente!
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@RenanCalazansContabilidadeCont Жыл бұрын
Melhor professor! Melhor aula sobre SEDIF. Obrigado.
@thanure Жыл бұрын
Eu que agradeço, Renan! Bons estudos e bons trabalhos!
@klaudiomello3702 жыл бұрын
Meus parabens , vc deixou muito claro o assunto, ha tempo procurava um assunto que me esclarecesse melhor essa situação. Ja dei meu lik
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@jonathancorrea56192 жыл бұрын
Ótimo!!!! Parabéns!!! Me ajudou muito!!!
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@ronanabreut124 жыл бұрын
Parabéns, todos os seus vídeos são bem claros.
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@hamandabritto2 жыл бұрын
Deus abençoe. Você salvou minha vida, meu emprego. Sou nova na empresa, mas nunca ouvi falar dessa declaração, por ter trabalhando por anos em prestadora de serviço. Muito obrigada. Excelente professor!!!!!!
@thanure2 жыл бұрын
Eu que agradeço. Te desejo sucesso! Bons estudos e bons trabalhos!
@heidisouza67212 жыл бұрын
Excelente aula... Maravilhosa msm... Parabéns!!!🙌
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@julianameneses88714 жыл бұрын
Parabéns! Explicação excelente 👏👏👏👏👏
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@jeanecarla24793 жыл бұрын
Explicação top! Parabéns!
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@vitoriarafaella37486 ай бұрын
Parabéns, explicação clara e objetiva! 🤭
@thanure6 ай бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@antonioaraujo44024 жыл бұрын
parabens amigo por mais esta contribuição pra classe contabil eu que tenho pouco conhecimento vejo sempre seus vídeos pra aumentar meu aprendizado obrigado
@thanure4 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@doralicepacheco32454 жыл бұрын
Boa Noite gostei muito!!!! gostaria de mais informação sobre o diferencial do Uso e Consumo
@thanure4 жыл бұрын
Olá! Qual é sua dúvida?
@atilacgrio Жыл бұрын
Que aula, parabéns.
@thanure Жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@mirelesilva81092 жыл бұрын
Adoro seu vídeos ,tenho aprendido muito.
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@masttercontabilidade51433 жыл бұрын
Ótima explicação!!! Parabéns, tirou todas as minhas dúvida. Obrigada!
@thanure3 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@aldreifernando63093 жыл бұрын
Olá muito obrigado pela sua contribuição!! Fiz do jeito que explicou e deu certo dia 26/06/2021 - única coisa que fiz diferente foi a data que no meu caso a ultima atualização foi dia 02/06/2021 Gratidão ganhou mais um inscrito!!!
@thanure3 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@isadoradesalescosta70353 жыл бұрын
Excelente aula. Parabéns!!
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@pj.013 жыл бұрын
Excelente explicação, Professor! Eu estava prestes a entregar uma DESTDA pela primeira vez e com certeza seria enviada errada. Revendo apenas dentro do estado (SP), mas adquiro muita mercadoria no regime de ST de fornecedores de outros estados, porém, tudo para revenda. Obrigado.
@thanure3 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@paulonunes11464 жыл бұрын
Sua didática é excelente. Comprei o seu livro
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado Paulo! Bons estudos e bons trabalhos!
@8amigosquenuncaseesqueceram2 жыл бұрын
Sem palavras!!! Me ajudou demais!
@thanure2 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@patriciaexata87624 жыл бұрын
Excelente video! Parabens
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@willelima4 жыл бұрын
Ótimo vídeo!
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@paulacristinasilva562 Жыл бұрын
Excelente aula! Me ajudou demais. Tenho um cliente comercio do simples nacional MG que compra de fabricante dentro do estado mercadoria que é sujeita à ST porém o fabricante possui isenção por se tratar de ração para peixe (ncm 23099010 cst 020 e cfop 5101). O revendedor tem que recolher via GNRE e se sim tem que informar na Destda?
@thanure Жыл бұрын
Olá, Paula! Se o produto é ST e o fornecedor não destacou o ICMS-ST na nota e a operação é interna, então o correto a se fazer é calcular o imposto e pagar por meio de DAE no código 313-7. Depois você vai informar o valor do imposto na DeSTDA no campo Substituição Tributária - Operações Subsequentes. Bons estudos e bons trabalhos!
@rodrigues89483 жыл бұрын
Parabéns 👏👏👏foi uma ótima aula👊
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@wallaceandre88913 жыл бұрын
Parabéns amigo !!! Ficou ótimo
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@carlafani79313 жыл бұрын
Muito obrigada
@thanure3 жыл бұрын
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@VALERIA71283 жыл бұрын
Adorei o vídeo, ajudou muito
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@helenrenata339 Жыл бұрын
Excelente aula, tenho uma duvida, e possivel enviar sem informar o contabilista?
@thanure Жыл бұрын
Olá, Helen! Infelizmente não. É obrigatório informar os dados do contador no cadastro do contribuinte do programa SEDIF ou você não conseguirá salvar o cadastro. Bons estudos e bons trabalhos!
@barbosacontabilidade4673 жыл бұрын
Olá, empresas que sao Substituídas tributarias, então no caso, preencho todos os campos com zero? seria isso?
@thanure3 жыл бұрын
Olá! No caso do ICMS Substituto Tributário, sim. A parte de ST só é informada pelas empresas na condição de substituta tributária. Já a parte de ICMS Entrada todas as empresas precisam preencher quando for devido algum tipo de diferencial de ICMS. Bons estudos e bons trabalhos!
@eduardogodo28783 жыл бұрын
Boa tarde...e quando uma empresa do simples setor de autopeças do parana que eh st adquire mercadoria para revenda de sc por exemplo que nao eh st ..como lançar o valor devido....aguardo seu contato.,..parabens pelas explicaçoes
@thanure3 жыл бұрын
Olá Eduardo! Se ela adquirir mercadoria para revenda sem ST de outro estado, ela fica sujeita ao ICMS Antecipação. O valor devido deverá ser declarado em ICMS Entrada - Antecipação sem Encerramento. Bons estudos e bons trabalhos!
@facoelho1003 жыл бұрын
EXCELENTE!!
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@eliabandrade79153 жыл бұрын
Parabéns cara! Top!
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@ArrudaMT072 жыл бұрын
Thanure, tudo bem? Na parte de ICMS entrada > Antecipação; eu compro mercadoria sujeita ao ICMS ST de uma indústria de Sp. Também sou de SP. Eu preciso preencher alguma coisa? Não ficou claro pra mim... visto que também vendo dentro de SP. Então, não haveria dif. de alqt. Certo?
@thanure2 жыл бұрын
Olá, Felipe! Nesse caso, não. Você não vai declarar nada. Na DeSTDA você declara apenas o ICMS-ST recolhido em guia à parte no nome da sua empresa e os diferenciais de ICMS que serão devidos apenas em compras interestaduais. No exemplo que você citou, o fornecedor (indústria) vai destacar o ICMS-ST na própria nota e recolher a guia no nome dele. Então quem vai declarar esse ICMS-ST é o fornecedor e não sua empresa. Você declararia o ICMS-ST na DeSTDA apenas se você comprasse produtos sujeitos à ST em situação que o fornecedor não fez o destaque na nota e nem a emissão da GNRE, de forma que a responsabilidade fica com o cliente, que gera uma guia de arrecadação no nome dele e paga. E também quando sua empresa destaca o ICMS-ST nas notas de saída. Bons estudos e bons trabalhos!
@ArrudaMT072 жыл бұрын
@@thanure Muitíssimo obrigado pelo esclarecimento! Parabéns pelo trabalho, seus conteúdos sempre me salvam! Abraço...
@soniareginaleitetavares5741 Жыл бұрын
Já consegui cadastrar.Como fazer para outro mês
@thanure Жыл бұрын
Olá, Sônia! Uma vez que o contribuinte esteja cadastrado, basta clicar na opção "Novo Documento", escolher o estabelecimento e o período e fazer o preenchimento de acordo com esse vídeo. Bons estudos e bons trabalhos!
@alanchagas4335 Жыл бұрын
Parabéns pela aula. Mas tenho uma dúvida, quando a empresa compra produtos que no seu estado tem que recolher o ICMS ST, ao invés de diferencial, onde é colocado este valor.
@thanure Жыл бұрын
Obrigado, Alan! Nesse caso você vai declarar no campo "ST - Substituto Tributário: ICMS-ST Operações Subsequentes". Lembrando que isso só vale para valores recolhidos em guia de arrecadação do próprio estado da empresa. Valores pagos por meio de GNRE não devem ser declarados. Bons estudos e bons trabalhos!
@albertonascimento72034 жыл бұрын
Professor boa tarde o sr. está bem? as empresas do simples nacional na atividade de restaurante estão obrigados a entregar DeSTDA? ALBERTO
@thanure4 жыл бұрын
Olá Alberto! Sim. Qualquer contribuinte optante pelo Simples Nacional que possua a inscrição estadual está obrigado à entrega da DeSTDA, exceto se o estado em questão determinar que a DeSTDA não é obrigatória, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo. Bons estudos e bons trabalhos!
@veroncontabil Жыл бұрын
Aula mto explicativa. Mas poderia me tirar uma dúvida? Tenho aqui uma empresa do SN que só tem 1 forneedor, ovos de codorna. E é isento de ICMS, como entregar Destda com ICMS isento?
@thanure Жыл бұрын
Olá, Verônica! Se não houver ICMS-ST ou ICMS Antecipação ou Diferença de Alíquota a declarar, você irá transmitir a DeSTDA sem movimento. Agora, se sua dúvida for se há ou não imposto a pagar sobre a compra de ovos de codorna de fora do estado, preciso que você me informe o estado onde essa empresa está localizada para eu verificar essa informação para você. Na maioria dos estados realmente não haverá imposto na entrada por se tratar de produto de cesta básica e/ou insumo agropecuário. Bons estudos e bons trabalhos!
@andreaferreira6418 Жыл бұрын
no livro fala sobre o dapi também?
@thanure Жыл бұрын
Olá, Andrea! Não, pois a DAPI é uma declaração específica do estado de MG. Caso tenha dúvidas sobre a DAPI, você pode entrar em contato pelo e-mail cursodepartamentofiscal@gmail.com . Bons estudos e bons trabalhos!
@maarriielm4 ай бұрын
Fiquei confusa em uma questão, no caso de uma entrada vinda de outro Estado que vai ser brinde/uso e consumo, nao será venda. So precisa preencher na parte : ICMS ENTRADA -> DIFERENÇA USO E CONSUMO (COLOCA O VALOR PAGO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA) apenas! É isso ?
@thanure4 ай бұрын
Olá, Marriel! Em tese, sim, é isso mesmo. No entanto, se a entrada for feita no CFOP 2.911, não é devida a diferença de alíquota. A diferença de alíquota será devida apenas se a entrada for feita no CFOP 2.556. A entrada de brinde não está sujeita aos diferenciais. Bons estudos e bons trabalhos!
@YouKleyton3 жыл бұрын
Show de bola! Era disso que eu precisava!
@thanure3 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@MARCIASILVA-db8qm3 жыл бұрын
FAZ UM VIDEO DE COMO RETIFICAR
@thanure3 жыл бұрын
Olá Marcia! Para retificar você deve excluir a declaração original primeiro. Depois é só fazer o mesmo processo de preenchimento, porém no campo "Finalidade do Documento", você marca a opção "Substituto". Bons estudos e bons trabalhos!
@renatobf2 ай бұрын
Anúncio pausado lá no Mercado Livre. Qual o motivo?
@thanure2 ай бұрын
Olá, Renato! Há anúncios ativos no Mercado Livre. Talvez o anúncio que você viu tenha esgotado a edição, mas o livro está disponível na Amazon, Clube de Autores, Mercado Livre, Lojas Americanas e Estante Virtual. Seguem alguns links: www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-Departamento-Fiscal-Thanure-Raposo/dp/6500049144/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.75WkMj5ZOlmgR5q9WszbnA.3lfSWj6QUi65lUDvGuW-7pTKofgSN0tM8CU_iifn10o&dib_tag=se&keywords=9786500049145&qid=1728984749&sr=8-1 clubedeautores.com.br/livro/introducao-ao-departamento-fiscal-2 www.mercadolivre.com.br/introduco-ao-departamento-fiscal-4-edico-de-thanure-raposo-serie-no-aplicavel-vol-1-editora-clube-de-autores-capa-mole-edico-4-em-portugus-2020/p/MLB25530263#polycard_client=search-nordic&wid=MLB3867177730&sid=search&searchVariation=MLB25530263&position=1&search_layout=grid&type=product&tracking_id=10a24f77-4e4c-4a28-9f75-3fd009df5eb6 Bons estudos e bons trabalhos!
@lydyandsoto66713 жыл бұрын
Muito obrigada pelas informações. Tem um curso de escrita fiscal?
@thanure3 жыл бұрын
Olá Lydyand! O curso está aqui no canal do KZbin com várias aulas e tem o livro "Introdução ao Departamento Fiscal" caso tenha interesse. Segue alguns links: clubedeautores.com.br/livro/introducao-ao-departamento-fiscal-2 www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-Departamento-Fiscal-Thanure-Raposo/dp/6500049144/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=9786500049145&qid=1617447718&sr=8-1 Bons estudos e bons trabalhos!
@Dscontmais2 ай бұрын
Olá, tenho um cliente do simples nacional no ramo de restaurante. Estou com dúvida se no caso dele preciso entregar com movimento ou sem. Cliente compra mercadoria em atacadistas no estado de São Paulo e ele está em São Paulo também.
@thanure2 ай бұрын
Olá, Djalma! Quando as aquisições são feitas dentro do mesmo estado, não é devida a Antecipação Parcial e nem os diferenciais de alíquota. Por ele ser um restaurante, também não será contribuinte do ICMS-ST na saída. Então, se ele não tiver compras de outros estados, ele deverá entregar a DeSTDA sem movimento. Bons estudos e bons trabalhos!
@diegocarvalho56472 жыл бұрын
Olá !! Excelente vídeo! No caso.. Empresa SN compra mercadorias sujeito ao ICMS ST com destinação para uso e consumo, cujo estado tem protocolos entre si. Porém na nota fiscal não veio recolhimento do st e nem diferencial de alíquota. Fiz o recolhimento desse diferencial de alíquota no código 209-7 (Por ser produto ST e ter protocolos entre os estados), nesse caso qual campo deve ser preenchido?
@thanure2 жыл бұрын
Olá, Diego! Quando se trata de mercadoria para uso/consumo o ideal é que o recolhimento seja feito no código 0317-8, independentemente de o produto ser ST ou não. Quando existe protocolo, o próprio fornecedor já cobra o diferencial do ICMS-ST na nota. Quando isso não acontece, você faz o DAE nesse código. O local correto é informar em ICMS Entrada - Diferencial de Alíquota Uso/Consumo. Não creio que o código em si vá gerar algum problema para você, mas verifique com a Administração Fazendária a possibilidade de alteração do código. Bons estudos e bons trabalhos!
@diegocarvalho56472 жыл бұрын
@@thanure Obrigado!! Neste caso concreto, fiz o lançamento em substituto tributário operação antecedentes, vou ter que retificar né ?!
@thanure2 жыл бұрын
@@diegocarvalho5647 sim, pois esse campo refere-se a recolhimento antecipado de ICMS nas operações com diferimento do imposto. Bons estudos e bons trabalhos!
@diegocarvalho56472 жыл бұрын
@@thanure entendi!! Vamos colocar essa mesma situação, porém com destinação para revenda.. DAE recolhido no código 313-7. Devo colocar em no campo "com encerramento" ou " ICMS ST subsequente" ? obrigado!!
@thanure2 жыл бұрын
@@diegocarvalho5647 nas operações sujeitas à ST para revenda ou industrialização você informa o valor em ICMS-ST Operações Subsequentes. Bons estudos e bons trabalhos!
@nelsonmarfel38004 жыл бұрын
Muito obrigada! Nos ajude aí com uma aula sobre diferença de alíquota por dentro e por fora🙌
@thanure4 жыл бұрын
Olá! Sim, em breve. Bons estudos e bons trabalhos!
@vivendonofiscal55384 жыл бұрын
Excelente conteúdo 👏🏻👏🏻
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@ilanarosenhen34613 ай бұрын
Um cliente comprou mercadoria pra ultilizar em prestação de serviços comprou mercadoria de MG e o cliente é de SP nesse caso dentro do SEDIF eu vou preencher o valor ICMS entrada no quadro sem encerramento ?
@thanure3 ай бұрын
Olá, Ilana! Depende. Mesmo que a compra seja para utilização na prestação de serviços, haverá cobrança da Antecipação Parcial Sem Encerramento. Se essa empresa tiver como atividade principal prestação de serviços e estiver adquirindo mercadorias unicamente para utilizar nessa prestação de serviços, CFOPs 2.126 e/ou 2.128, você deverá informar o valor devido no campo "Diferença de Alíquota / Uso Consumo". Agora, se a empresa também tem venda de mercadorias em sua atividade e faz compras alternadas, tanto para prestação de serviços, quanto para revenda/industrialização, você lança em "Antecipação Sem Encerramento". Exemplos: Empresa prestadora de serviços de comunicação que compra cabos elétricos fora do estado para distribuição de internet, CFOP 2.126 = Diferença de Alíquota Uso Consumo. Gráfica que compra papel A4 fora do estado para confecção de materiais impressos, CFOP 2.128 = Diferença Alíquota Uso Consumo. Indústria de móveis que compra materiais e ferramentas tanto para aplicação na industrialização quanto na prestação de serviços, CFOPs 2.101, 2.126 = Antecipação Sem Encerramento. Bons estudos e bons trabalhos!
@igorfelipe91773 жыл бұрын
Amigo fala sobre o sintegra
@thanure3 жыл бұрын
Olá Igor! O Sintegra só pode ser abordado de forma teórica. Na prática não faz muito sentido porque é uma declaração que precisa ser gerada em um software e depois apenas validada no programa validador. Então não dá para mostrar muita coisa. Caso tenha dúvidas sobre o Sintegra envie no cursodepartamentofiscal@gmail.com que farei o possível para te ajudar. Bons estudos e bons trabalhos!
@igorfelipe91773 жыл бұрын
@@thanure então amigo seguinte gostaria que gravasse um vídeo falando sobre o sintegra como funciona prazo e e quais informações vão nele abraços
@deborapavani59893 жыл бұрын
Boa tarde, compra de outro estado CFOP 2403, quando a empresa que vendeu já envia a guia paga, onde lanço esse valor na DESTDA, pois no site do posto fiscal está aparecendo este valor recolhido como crédito, onde lanço na DESTDA para aparecer o débito e zerar no posto? Obrigada
@thanure3 жыл бұрын
Olá Debora! Nessas situações não se faz o lançamento na DeSTDA. As guias pagas por meio de GNRE não devem ser declaradas. Você vai declarar apenas os débitos que sua empresa apurar e pagar por meio de guia de arrecadação própria de seu estado. Se você lançar na DeSTDA o estado pode cobrar o valor do imposto novamente. Bons estudos e bons trabalhos!
@deborapavani59893 жыл бұрын
@@thanure muito obrigada
@2007mattos24 жыл бұрын
Olá Parabéns Em 26:45 deve ser informado o valor do ICMS ou a base de calculo?
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado Kleyton! Será o valor do ICMS, o valor devido (a pagar). Bons estudos e bons trabalhos!
@paulohabber55632 жыл бұрын
Boa Noite, me chamo Paulo como lanço na destda , como competência ou por data de pagamento.
@gabrielesoria39202 жыл бұрын
Por favor, quem tem que fazer essa declaração é o substituto ou o substituído?
@thanure2 жыл бұрын
Olá, Gabriele! Na verdade todas aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional devem entregar a DeSTDA, não importando se é substituto ou substituído. Na DeSTDA deve ser informado o valor devido do ICMS-ST (Substituto Tributário) e os valores devidos de diferenciais de ICMS (Antecipação Parcial, Total e Diferença de Alíquota Uso/Consumo e Ativo Imobilizado). Bons estudos e bons trabalhos!
@mrherol94064 күн бұрын
Caso eu transmita errado, como faço para arrumar?
@thanure3 күн бұрын
Olá! Para retificar, abra o programa SEDIF, vá em "Abrir Documento", procure a declaração transmitida, selecione-a e clique em "Excluir". Depois crie uma nova declaração, porém marque a opção "Substituto". Insira os valores corretos e transmita. Bons estudos e bons trabalhos!
@fabioreis96114 жыл бұрын
Parabéns, excelente explicação, comecei a pouco tempo com essa declaração, estou na duvida no campo de ICMS de entrada, diferencial de Alíquota, Ativo Fixo, o DARJ que foi pago tem multa e juros e FECP, lanço o valor do DARJ total mais FECP, multa e juros ou somente o valor do ICMS ?
@thanure4 жыл бұрын
Olá Fábio! Você deve lançar sempre o valor total devido sem considerar multas e juros. Então será o valor principal do ICMS + FECP. Isso se aplica, inclusive, mesmo se o estabelecimento não tiver pago o imposto. Sempre lance o valor total devido sem incluir correções. Bons estudos e bons trabalhos!
@fabioreis96114 жыл бұрын
@@thanureMuito obrigado
@drikaoliver85412 жыл бұрын
ESTOU VENDO O VIDEO MAS NAO CONSIGO ENCONTRAR SE NO ESTADO DE SP QUEM COMPRAR DE OUTRO ESTADO NA HORA DE FAZER A GUIA DO SIMPLES É ANTECIPOAÇÃO COM ENCERRAMENTOOU SEM ENCERRAMENTO?
@thanure2 жыл бұрын
Olá, Drika! A Antecipação com Encerramento será equivalente às operações com mercadorias sujeitas à Substituição Tributária, ou seja, quando você paga o ICMS na entrada e ele não é mais devido na saída. Exemplo: a empresa comprou produtos sem destaque de ICMS-ST de outro estado, porém, existe previsão de cobrança do ICMS de forma antecipada no estado de SP. Sendo assim, a empresa gera uma guia de arrecadação e paga o ICMS antecipado. Dentro do PGDAS deverá ser assinalada a opção "Revenda com ST". A Antecipação sem Encerramento será o diferencial do ICMS devido na entrada dos produtos não sujeitos à Substituição Tributária nas aquisições para comercialização ou industrialização. Aqui o imposto será devido na saída também. Dentro do PGDAS deverá ser assinalada a opção "Revenda sem ST". Bons estudos e bons trabalhos!
@thiagomendes15854 ай бұрын
Qual o correto recolher em guia própria do estado ou em gnre em caso que compro de fora do Paraná e recolho o ICMS St
@thanure4 ай бұрын
Olá, Thiago! Quando o fornecedor está na condição de substituto tributário e destaca o ICMS-ST na própria nota, a forma de recolhimento deve ser por GNRE. E quanto o fornecedor não destaca o ICMS-ST na nota, o recolhimento deve ser feito por guia de arrecadação própria do estado do contribuinte. Bons estudos e bons trabalhos!
@SilvaLeao8 ай бұрын
Como faço para ter aulas com vc. Parabéns.
@thanure8 ай бұрын
Obrigado! Você pode encaminhar suas dúvidas por aqui ou pelo e-mail cursodepartamentofiscal@gmail.com. Caso queira uma consultoria mesmo, entre em contato por e-mail para eu avaliar suas demandas. Bons estudos e bons trabalhos!
@Mahgamer9313 жыл бұрын
Olá! Quando trabalhei num escritorio contabil, me explicaram que com encerramento era para colocar os valores das guias de ICMS ST pagas em produtos q vem na nota como 6.403 e nao tem ST recolhido pelo fornecedor. E que na parte sem encerramento, o valor de diferencial de aliquota. Preenchi dessa maneira e o estado SP nao entendeu e me cobrou a diferença do q seria q guia do ST. Nesse caso de produtos q precisam calcular o ST (Iva) como chocolate, por exemplo, onde preencho o valor da guia q paguei?
@thanure3 жыл бұрын
Olá! De certa forma, é isso mesmo. Porém, na parte de Antecipação com Encerramento deve-se informar apenas o ICMS-ST apurado pelas entradas pelo próprio contribuinte e recolhido por meio de guia de arrecadação própria do estado, ou seja, não deve-se informar valores de ICMS-ST pagos por meio de GNRE ou pagos dentro da nota fiscal de compra. Se a empresa fez o recolhimento dos valores declarados em guia de arrecadação própria do estado, então basta apresentar as guias pagas para o fisco. Agora, se foi declarado valores pagos por meio de GNRE e dentro da nota fiscal de compra, deverá retificar as DeSTDA e retirar essas informações. No mais, é assim mesmo que deve ser preenchido. O ICMS-ST pago na entrada em guia de arrecadação própria do estado deve ser declarado em Antecipação com Encerramento. Bons estudos e bons trabalhos!
@alexalmeida8560 Жыл бұрын
Olá Professor thanure, tudo bem? Gostaria de uma gentileza. Por favor onde podemos configurar o local onde está o arquivo gerado para que o ted faça a busca para a transmissão no Sedif? Pois aqui para mim o programa acusa que não está encontrando o arquivo. Um outro detalhe: estou tentando atualizar um certificado de uma empresa para dentro do programa, mas ele não o importa. o que poderia ser? Desde já muito obrigado!
@thanure Жыл бұрын
Olá, Alex! Geralmente as declarações geradas no programa SEDIF são gravadas no caminho "C:\SimplesNacional\Sedif\Dados". Se você tiver instalado o programa em outra pasta, pode ser que gere algum problema na hora de encontrar a declaração. Se você estiver gerando por um software de terceiro, será recomendável configurar a geração nessa pasta. Já o certificado digital você só precisa instalar no computador mesmo. Na hora da transmissão ele deverá aparecer na lista de certificados disponíveis. Se ele não aparecer, talvez seja algum problema com o próprio certificado mesmo. Bons estudos e bons trabalhos!
@YouKleyton3 жыл бұрын
Devo somar sempre o valor do Fecoep? Exemplo: ICMS ST 100,00 Fecoep 1,00, devo preencher o campo de Substituição com 101,00 ?
@thanure3 жыл бұрын
Olá Kleyton! Já há a previsão legal de informar o fundo de combate à pobreza na DeSTDA, porém, ainda não há campo específico para isso. Sendo assim, por enquanto, o preenchimento deve ser feito da seguinte forma: - Se o fundo é pago na mesma guia do ICMS, então você deve declarar o valor dos dois juntos. - Se o fundo é pago em guia separada no seu estado, então você lança apenas o valor do ICMS devido. Existe previsão para que o campo para informação do fundo seja inserido no programa, mas isso ainda não aconteceu. Bons estudos e bons trabalhos!
@pessoabrazil17302 жыл бұрын
sou iniciante, com duas Pequenas Simples Nacional, assisti o vídeo mas ainda fico confuso no preenchimento do DeSTDA. Meu caso, uma Simp. Nacional daqui de SC comprou para revenda no Estado do ES. No calculo "por dentro" tenho então o valor diferencial xyz, este valor xyz devo informar na coluna ANTECIPAÇÃO "com" ou "sem" ENCERRAMENTO? outra questão é, este valor xyz a Empresa Simples Nacional daqui de SC recolhe em DAS específico?
@thanure2 жыл бұрын
Olá! Esse valor será lançado no campo "Operações de Entrada - Antecipação SEM Encerramento". Esse valor deverá ser pago por meio de DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) utilizando o código 1619. O DARE pode ser emitido no seguinte link: sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Arrecadacao.Web/DARE_online/EmissaoDareOnline.aspx A Antecipação COM Encerramento será informada quando se tratar de diferencial de alíquota adicionada de MVA. Basicamente operações com Substituição Tributária. É bom ressaltar que o ICMS Antecipado das aquisições de fora do estado de contribuintes optantes pelo Simples no estado de Santa Catarina somente será devido nas compras de fornecedor NÃO optante pelo Simples e alíquota destacada na nota de 4%. Nas aquisições a 12% e aquisições de outras empresas optantes pelo Simples não será devida a Antecipação Parcial. O cálculo será por dentro. Sugiro uma leitura do Perguntas e Respostas da DeSTDA de SC neste link: view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sef.sc.gov.br%2Farquivos_portal%2Favisos%2F97%2FPerguntas_e_Respostas__DeSTDA_SC_03102016.docx&wdOrigin=BROWSELINK Bons estudos e bons trabalhos!
@lilianedelima73133 жыл бұрын
Bom dia, excelente sua explicação, fiquei com uma duvida sobre as compras de mercadorias de fora do estado que estão sujeitas ao recolhimento do ST, por exemplo a empresa comprou mercadoria ST de fora do estado e veio destacado na NF o valor do ICMS ST, esse valor eu preciso declarar na Destda? se sim em qual campo? outra situação: comprou uma mercadoria sujeita ao ICMS ST porem não veio destacado na NF e nem recolhido em gnre, mas meu estado entende que somos corresponsáveis pelo recolhimento, então gero a guia para recolhimento na entrada da mercadoria no estado, esse valor recolhido deve ser informado na destda? se sim em qual campo?
@thanure3 жыл бұрын
Olá Liliane! 1 - Não. O ICMS-ST destacado em NF de compra e o ICMS-ST pago por meio de GNRE não devem ser declarados na DeSTDA. Você vai declarar apenas o ICMS-ST pago por meio de guia de arrecadação própria do seu estado em apuração feita pela própria empresa. Geralmente operações de saída com ST; 2 - Sim, nesse caso sua empresa deve gerar a guia de arrecadação própria do estado e lançar em ICMS-ST Operações Subsequentes na DeSTDA. Bons estudos e bons trabalhos!
@lilianedelima73133 жыл бұрын
@@thanure obrigada!
@nandomarkstube4 жыл бұрын
Comprei seu livro na Amazon no formato Kindle, ele é ótimo!
@thanure4 жыл бұрын
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
@alexalmeida85602 жыл бұрын
boa noite, professor Thanure. Gostaria de uma ajuda. Quando tentei gerar um arquivo dentro do programa sedif, ao escolher o certificado digital, apareceu o seguinte erro:" processo de assinatura não concluido. a pessoa constante do certificado não foi informada no arquivo como contabilista ou responsável pela empresa perante Sefaz." eu entendi que é um erro no certificado. é um certificado que foi atualizado a pouco tempo. esse erro pode significar o que? como atualizar o certificado atualizado no programa do destda? desde já agradeço
@thanure Жыл бұрын
Olá, Alex! Creio que não é problema com o certificado. O erro está relacionado aos responsáveis pela empresa informados no cadastro da empresa no SEDIF. O programa está te dizendo que o responsável pela empresa está incorreto no cadastro da empresa dentro do SEDIF ou então o certificado utilizado é do contador e este não consta como contador no estado. Verifique todos os dados da empresa no cadastro dela dentro do SEDIF e verifique se não houve mudança de responsável pela empresa ou de contador e se o contador consta como contador/contabilista no estado. Se for certificado de pessoa física, provavelmente só vai funcionar se for do responsável legal pela empresa. Bons estudos e bons trabalhos!
@alexalmeida8560 Жыл бұрын
@@thanure muito obrigado professor e feliz ano novo
@Cloudis10004 жыл бұрын
No caso do DF não tem como fazer o download. " Esta Unidade da Federação (DF) ainda não configurou uma página específica para as 'Declarações do Simples Nacional'. Você será encaminhado para a página principal da Secretaria da Fazenda da Unidade da Federação selecionada (DF)." Como proceder no caso?
@thanure4 жыл бұрын
Olá Cloudis! O que acontece é que o Distrito Federal desobrigou seus contribuintes de entregar a DeSTDA, ou seja, não se fala em DeSTDA para as empresas situadas no Distrito Federal de acordo com o Art. 207-B do Decreto 37.765/2016. Bons estudos e bons trabalhos! www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=37765&txtAno=2016&txtTipo=6&txtParte=.
@Cloudis10004 жыл бұрын
@@thanure Poxa, muito obrigada por tirar a dúvida
@felipenascimento32292 жыл бұрын
bom dia, eu trabalho em um escritorio de contabilidade no estado do MT, uma das nossa empresas ( MADEREIRA ) abriu uma filial em SP, eu tenho que transmitir um arquivo individual para essa filial? ou quando eu transmito o arquivo da matriz, gera um unico arquivo para a matriz e filial?
@thanure2 жыл бұрын
Olá, Felipe! A DeSTDA é entregue por estabelecimento, ou seja, a Matriz entrega um arquivo e a filial entrega outro. Cada filial (estabelecimento) deve entregar separadamente sua declaração. Isso vale a DeSTDA, Sintegra, Sped Fiscal entre outras declarações que envolvem o ICMS. A regra das declarações centralizadas na Matriz serve apenas para declarações federais como DCTF, Sped Contribuições, Sped ECF, DIRF, Sped Contábil etc. Bons estudos e bons trabalhos!
@felipenascimento32292 жыл бұрын
@@thanure entendi, eu tentei gerar um arquivo separado para a filial, mas na hora de gerar o arquivo, pediu um login e senha, mas eu não sei aonde eu consigo essas informações.
@thanure2 жыл бұрын
@@felipenascimento3229 é porque no estado de São Paulo você precisa de uma senha para transmitir a DeSTDA. Você tem que cadastrar a filial no Posto Fiscal Eletrônico. Segue link: www3.fazenda.sp.gov.br/CAWEB/Account/Login.aspx Só depois que a senha for liberada é que você conseguirá transmitir a DeSTDA. Bons estudos e bons trabalhos!
@saude23023 жыл бұрын
Professor eu tenho uma empresa de comércio que vende pra consumidor final com cfop 6108, mas na nota não tem destacado icms, a detsda dela vai ser com movimento? Nunca gerei essa declaração
@thanure3 жыл бұрын
Olá Brenda! Não, pois as empresas optantes pelo Simples não têm diferenciais na saída. No caso sua declaração terá movimento apenas quando a empresa comprar produtos para comercialização/industrialização de outros estados e tiver que recolher a Antecipação (Parcial ou Total) e também quando comprar mercadorias para uso/consumo ou ativo imobilizado de outro estado e tiver que pagar a diferença de alíquota. Se não tiver tido nenhum desses casos dentro do período, então a declaração será sem movimento. Bons estudos e bons trabalhos!
@andreymilione14 жыл бұрын
Boa noite, gostaria de comprar seu livro. É fisico ou Digital? Ensina sobre day trade?
@thanure4 жыл бұрын
Olá Andrey! Tem um capítulo dedicado à DIRPF, mas não abordei as operações Day Trade de forma aprofundada. É um tema que vai ficar para outro livro. Caso tenha interesse, segue links: Links para aquisição do livro/ebook: produto.mercadolivre.com.br/M... clubedeautores.com.br/backsta... www.amazon.com.br/dp/B08BTY3D55
@robson36417 ай бұрын
Há a possibilidade de excluir empresa do sistema, já procurei e não consegui, pode me ajudar?
@thanure6 ай бұрын
Olá, Robson! Sim. Você deve ir em "Cadastro de Contribuintes / Contribuintes". Depois selecione o estabelecimento que quer excluir e clique em "Excluir", à esquerda. Bons estudos e bons trabalhos!
@robson36416 ай бұрын
@@thanure obrigado!
@alexalmeida8560 Жыл бұрын
boa noite professor Thanure! Espero que o senhor esteja bem. Gostaria de uma gentileza se possível. Eu estou tentando enviar a DESTDA pois o prazo está muito em cima, porém o programa não atualiza e demonstra o seguinte erro: Detalhamento técnico do erro: Não existe dados de FTP. O senhor conhece esse erro e sabe qual a solução para resolver? Eu já tentei de tudo, inclusive junto do setor de TI, porém sem sucesso. Desde já, agradeço muito. Um abraço!
@thanure Жыл бұрын
Olá, Alex! De qual estado você está tentando fazer? O programa não atualiza e fecha? Bons estudos e bons trabalhos!
@alexalmeida8560 Жыл бұрын
Olá Professor Thanure! Eu estou tentando aqui no RJ. O programa não atualiza somente. Ele não fecha sozinho. Obrigado.
@thanure Жыл бұрын
@@alexalmeida8560 olá, Alex! Isso pode ser alguma restrição do firewall ou antivírus da sua máquina. Mas antes, tente o seguinte: vá no botão pesquisar do seu Windows e digite Painel de Controle. Abra o Painel de Controle, clique em Rede e Internet / Opções da Internet / Avançadas. Desmarque as opções "Usar SSL 2.0" e "Usar SSL 3.0" se estiverem marcadas. Verifique se a opção "Usar TLS 1.0" está marcada. Se não estiver, marque-a. Depois desmarque também as opções "Usar TLS 1.1" e "Usar TLS 1.2" se estiverem marcadas. Clique em "Aplicar / OK". Abra o SEDIF e veja se funciona. Se não funcionar, tente desabilitar o antivírus ou firewall temporariamente para ver se funciona. Bons estudos e bons trabalhos!
@lucianabomfim76862 жыл бұрын
Como faço para comprar o livro
@thanure2 жыл бұрын
Olá, Luciana! Os livros podem ser adquiridos nos links a seguir: clubedeautores.com.br/livro/introducao-ao-departamento-fiscal-2 www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-Departamento-Fiscal-Thanure-Raposo/dp/6500049144/ref=sr_1_1?keywords=9786500049145&qid=1666949445&qu=eyJxc2MiOiItMC4wNyIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&sr=8-1 clubedeautores.com.br/livro/aperfeicoamento-em-departamento-fiscal www.amazon.com.br/APERFEI%C3%87OAMENTO-EM-DEPARTAMENTO-FISCAL-EDI%C3%87%C3%83O-ebook/dp/B0BJVYXGLR/ref=sr_1_1?keywords=9786500551990&qid=1666949468&qu=eyJxc2MiOiItMC4wNyIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&sr=8-1 Bons estudos e bons trabalhos!
@marcosaureliocarnevale1834 Жыл бұрын
Primeiramente parabéns pelo vídeo, meu querido só tenho uma dúvida, a empresa optante pelo simples nacional adquiriu um produto para revenda e deverá recolher o ICMS ST. Aonde lanço essa situação no sistema?
@andre.fenske3 жыл бұрын
Gostei bastante do vídeo... tenho algumas dúvidas, não sei se você poderia responder... No geral então, o preenchimento do ST - Substituto Tributário seria somente para industrias e empresas que vendem para fora do estado (somente saídas no caso)? No caso do ICMS Entrada, deve-se preencher somente as tributadas normais, ou com ST, ou ambas? É meu primeiro contato com esse tipo de declaração, peço desculpas caso sejam questionamentos não tão bem elaborados assim...
@thanure3 жыл бұрын
Olá André! No campo ST Substituto Tributário você vai preencher apenas com o ICMS-ST devido e pago em guia de arrecadação própria do estado. Isso vale tanto para saídas quanto entradas. Suponhamos que sua empresa vendeu dentro do próprio estado com ST e destacou o ICMS-ST na nota. Aquele ICMS-ST será pago em guia de arrecadação própria do seu estado. Então ele deverá ser lançado na DeSTDA no campo Operações Subsequentes. Agora suponha que sua empresa vendeu para outro estado com ST, destacou o ICMS-ST na nota e gerou uma GNRE para pagamento desse imposto. Nesse caso esse ICMS-ST não deverá ser lançado na DeSTDA, pois esse ICMS não será pago em guia de arrecadação própria do estado. Você vai lançar o ICMS-ST devido para outro estado apenas quando a empresa que está vendendo possuir a inscrição estadual como substituta tributária lá no estado de destino, pois, dessa forma, ela não vai recolher a GNRE e sim pagar o ICMS total em guia de arrecadação daquele estado em momento posterior. Em relação às entradas, a regra é a mesma. Suponhamos que você comprou mercadorias e veio ICMS-ST destacado na nota. Esse ICMS não deve ser lançado na DeSTDA, pois quem vai recolhê-lo é o vendedor. Agora suponhamos que você comprou produtos sujeitos à ST, mas o vendedor não destacou o ICMS-ST na nota, de forma que você precisou gerar o ICMS-ST e pagar por conta própria. Nesse caso, como você pagou o ICMS-ST em guia própria de arrecadação do seu estado, você deverá lançar na DeSTDA em Operações Subsequentes. O campo Operações Antecedentes só será utilizado quando a compra vier com diferimento do ICMS por parte do vendedor (CST 51), mas o produto estiver sujeito à ST e você tiver que gerar a guia e pagar. Em Operações Concomitantes você vai lançar apenas o ICMS-ST devido sobre os fretes feitos por não contribuinte para sua empresa. Bons estudos e bons trabalhos!
@andre.fenske3 жыл бұрын
@@thanure Valeu pela segunda aula no comentário! Show de bola! Ajudou demais!
@andre.fenske3 жыл бұрын
@@thanure Mais uma dúvida... por exemplo: comprei uma mercadoria para revenda de outro estado, o qual o fornecedor não destaca o ICMS-ST, mas tem um produto que tinha tributação interna... fiz o cálculo, gerei a guia de recolhimento do icms referente ao produto... o fornecedor emitiu a nota fiscal no dia 28/11, e eu gerei e paguei a guia no dia 03/12... eu devo apurar o DeSTDA como ST Subsequente sobre qual mês (novembro ou dezembro)?
@thanure3 жыл бұрын
@@andre.fenske vai ser no mês em que você deu entrada na nota. A nota foi emitida dia 28/11, certo? Mas em qual mês a empresa deu entrada (lançou) na nota? Se tiver sido em novembro, então você vai lançar na DeSTDA de novembro. Se a empresa tiver dado entrada na nota somente em dezembro, então você lança na declaração de dezembro. Bons estudos e bons trabalhos!
@NatureDogNatureDog3 жыл бұрын
TEM COMO TRANSMITIR SEM MOVIMENTO NAO TENDO CERTIFICADO DIGITAL SENDO POR SENHA NO RJ?
@thanure3 жыл бұрын
Olá! Sim, se você tiver a senha para transmissão é possível sim fazer a transmissão da declaração. Bons estudos e bons trabalhos!
@NatureDogNatureDog3 жыл бұрын
@@thanure como consigo essa senha no rj? nao achei no sefaz
@thanure3 жыл бұрын
@@NatureDogNatureDog se você não tem a senha, não é mais possível solicitá-la. Agora o estado do RJ só aceita a transmissão pelo Certificado Digital para os contribuintes que ainda não possuem a senha. Veja neste link: www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/informacao/declaracaoeletro/DeSTDA/transmissao_DeSTDA.html
@NatureDogNatureDog3 жыл бұрын
@@thanure Qual o outro estado eu consigo solicitar a senha? sera se consigo a senha de outro estado para acessar e transmitir sendo do RJ?
@thanure3 жыл бұрын
@@NatureDogNatureDog infelizmente não. Será necessário utilizar um certificado digital para transmissão da DeSTDA do estado do RJ. Bons estudos e bons trabalhos!
@josemariaalmeida92333 жыл бұрын
Parabéns, excelente explicação. fiquei com uma dúvida, na antecipação sem encerramento, aglutino as entradas de fora do Estado com alíquota de 16% e 4%? Obrigada!
@thanure3 жыл бұрын
Olá José! Sim, você lança apenas o valor total devido. Bons estudos e bons trabalhos!
@mauricioribeiro43644 жыл бұрын
Excelente aula, porém a Bahia semana passada dispensou os contribuintes de entregar a DeSTDA
@thanure4 жыл бұрын
Olá Mauricio! Que bom! Uma obrigação a menos para vocês. Bons estudos e bons trabalhos!
@animax33393 жыл бұрын
Fiquei na dúvida sobre o recolhimento, tenho uma empresa indústria que destaca o st na nota, essa empresa é do Rio e vende pra outros estados, e emite gnre com em nome dela não no nome da empresa que está comprando, e eu informe esses valores na destda, gostaria de saber se está correto, pois tem um ponto que vc fala que a guia deveria ser tirada em guia do estado de origem, fiquei na dúvida, porque informei esses valores na destda e a dívida ativa está cobrando os mesmos valores que eu informei na declaração, poderia me dar uma luz?
@thanure3 жыл бұрын
Olá! Os valores de ICMS-ST pagos por meio de GNRE não devem ser declarados na DeSTDA. Você vai declarar na DeSTDA apenas valores pagos de ICMS em guia de arrecadação própria do estado da empresa. Sendo assim, as GNRE não podem ser declaradas. Você precisará retificar todas as declarações em que foram lançados valores de GNRE para que a dívida desapareça no estado e, possivelmente, até fazer uma Denúncia Espontânea pedindo ao estado o cancelamento desses valores declarados indevidamente. Bons estudos e bons trabalhos!