Большое спасибо. Во-истину говорят: «Век живи, век учись!» А название у этого справочника действительно сбивает с толку.
@buchetua4 жыл бұрын
Да, в 1С есть моменты, которые называются не так, как хотелось бы бухгалтеру.
@СветланаОнуфриенко-н1з4 жыл бұрын
Какое счастье, когда работодатель не жлобится на ИТС. Мне такие работодатели не попадаются.
@nazar.budivskiy4 жыл бұрын
Добрый день, если у нас производство(например, хлеб1, хлеб2 и т.д.), и мы хотим видеть реальную себестоимость каждого хлеба(зарплата, амортизация, мат. затраты и другие затраты). Надо ли нам делать номенклатурную группу на каждый хлеб отдельно? Я так понимаю, что распределение идет в разрезе ном. групп. и чем детальней будет разбивка по ном. группам, тем и достовернее будет информация по себестоимости. Спасибо.
@buchetua4 жыл бұрын
не думаю, что у вас это получится без доработок в таких конфигурациях как 1С Бухгалтерия и УТП. Для этого существует УПП. И мне мало информации для правильного ответа, надо все анализировать. Думаю не правильно будет выделять под каждую номенклатуру (если я правильно понял номенклатура это хлеб1 и т.д.) "номенклатурную группу", вы просто не сможете разделить свои затраты. У вас сотрудник может печь и хлеб 1 и хлеб 2, соответственно затраты должны распределяться, сначала быть прокалькулированы, а потом распределены.
@nazar.budivskiy4 жыл бұрын
Скажіть. При проведенні регламентної операції закриття місяця.сума накопичених загальновиробничих витрат відноситься в дебет 901 рахунку, чи є можливість змінити рахунок дебету із 901 на 902 чи 903, оскільки в нас немає готової продукції, ми займаємось послугами, то хотіли б поміняти на 903 (собівартість реалізованих робіт і послуг)? Дякую.
@buchetua4 жыл бұрын
таких настроек не знаю, нужно смотреть код для точности. Думаю любой программист точно поможет перенаправить проводки на нужные счета.